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- Modifiche dopo creazione fattura
-
Consente di tracciare i dati dell'utente sull'intestazione della fattura se i dati della fattura vengono modificati da un utente dopo la stampa.
Nota: non sono incluse modifiche correlate alla registrazione come quelle relative allo stato.
- Non applicabile
- Ristampa
-
Consente di tracciare i dati dell'utente quando una fattura viene ristampata.
- Accredito e Riaddebito
-
Consente di tracciare i dati dell'utente quando viene avviato un processo di accredito e riaddebito per una fattura
- Righe fattura - Avere
-
Consente di tracciare i dati dell'utente quando un utente avvia la creazione di una riga fatturabile di credito da una riga di fattura.
- In sospeso
- In fase di elaborazione
- Combinato
- Stampato
- Registrato
- Merci (Obsoleto)
- Merci
- Non applicabile
- Costi (Obsoleto)
- Assistenza
- Non applicabile (Obsoleto)
- Costi
- Servizi (Obsoleto)
- Aggiungi riga
- Altro
- Chiusura in corso...
- Annulla riga
- Non applicabile
- Modifica importo
- Modifica imposta
- Elimina
- Archivia
- Entrambi
- Nessuno
- Fattura
- Nota di accredito
- Fattura anticipata
-
Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.
Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:
- La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
- L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
- Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.
- Richiesta pagamento anticipato
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Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.
Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:
- La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
- Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
- L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che per le merci consegnate è stata calcolata l'IVA.
- Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
- Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.
- Pagamento a ricevimento merci
- Correzione
- Utilizza report gratuito
- Fatturazione costo zero
- Documento stampato
-
L'output viene generato come documento stampato.
- Non applicabile
- Documento stampato e documento XML
-
L'output viene generato sia come documento stampato sia come documento XML.
- Documento XML
-
L'output viene generato come documento XML.
- Fattura di vendita
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Layout utilizzato per le fatture di vendita.
- Fattura rata
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Layout utilizzato per le rate.
- Fattura anticipata
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Layout utilizzato per le fatture anticipate.
- Layout XML
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Layout utilizzato con un layout XML. Questo layout XML viene utilizzato soltanto se nella colonna "Layout XML" non è assegnato alcun valore per Tipo layout fattura (ad esempio, Fattura di vendita).
- Richiesta anticipata
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Layout di fattura utilizzato per le richieste di pagamento anticipato.
- Reclamo
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Layout di fattura utilizzato per le note di reclamo.
- Costo maggiorato
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Layout di fattura utilizzato per i contratti Costo+Profitto.
- Tasso unitario
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Layout di fattura utilizzato per la tariffa unitaria.
- Premi e penali
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Layout di fattura utilizzato per premi e penali contrattuali.
- Trattenuta
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Layout di fattura utilizzato per gli importi trattenuta.
- Estensione
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Layout di fattura utilizzato per le estensioni.
- Ribassi
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Layout di fattura utilizzato per i ribassi.
- Fattura per interessi
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Layout utilizzato per le fatture per interessi.
- Nota di addebito/accredito
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Layout di fattura utilizzato per le note di accredito o di addebito.
- Fattura fiscale
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Layout utilizzato per le fatture fiscali.
- Commercio interaziendale
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Layout utilizzato per fatture all'interno di uno scenario di commercio interaziendale.
- Modulo DD 250
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Il modulo Material Inspection and Receiving Report (Modulo DD 250, Report di ispezione e ricevimento materiale) può essere obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo degli Stati Uniti. Il report include determinate informazioni rilevanti per il processo di spedizione e viene utilizzato per la fatturazione. Il report DD 250 potrebbe richiedere la verifica e l’accettazione o il rifiuto delle spedizioni all’origine, alla destinazione o da entrambe le parti.
NotaIl Modulo DD 250 è disponibile solo per le fatture del tipo Basato su consegna.
- Modulo standard 1034
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Il modulo Public Voucher for Purchases and Services Other Than Personal (SF 1034, Prima nota pubblica per acquisti e servizi non personali) può essere obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo degli Stati Uniti. Il report viene utilizzato per le fatture di tipo Costo maggiorato.
- Modulo standard 1443
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Il modulo Contractor's Request for Progress Payment (SF 1443, Richiesta terzista per pagamento ad avanzamento lavori) può essere obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo degli Stati Uniti. Come suggerisce il nome, il report viene utilizzato per le fatture di tipo Richiesta pagam. ad avanzamento lavori.
- Fattura classica
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Layout supportato in versioni precedenti di LN.
- Fattura personalizzata
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Un layout di fattura a scelta dell’utente.
- Fattura Automotive DIN 4991
- Le fatture per il settore Automotive contengono una combinazione di dati relativi a fatturazione e spedizione. La fattura Automotive è disponibile come report stampato al momento della registrazione e della stampa del documento di fattura nell'applicazione.
- COS
- Non applicabile
- Righe componente
- Note consegna
- Pegging dei costi
- Distribuzioni fondi
- Dati fattura fiscale
- Solo dati imposte
- Riga autofatturazione
- Costo aggiuntivo - Imposta di bollo
- Lingua Paese destinatario imposta
- Lingua Paese destinatario imposta BP
- Entrambi
- Compensazioni interaziendali
- Autofatturazione
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Cancella autofattura
- Non applicabile
- Fattura - Surplus pari a zero
- Sostituzione nota di accredito
- Richiesta pagamento anticipato
- Tutti gli scenari
- Fattura solo IVA - Richiesta
- Fattura solo IVA - Non richiesta
- Ordine di vendita immediato
- Rate
- Data consegna
- Data fattura
- Data imposta
- Data inserimento transazione
- Data ordine
- Obsoleto
- Obsoleto
- Obsoleto
- Seleziona per Batch di fatturazione
-
LN consente di definire le opzioni di ristampa per l'intervallo selezionato di batch di fatturazione.
- Seleziona per Fattura
-
LN consente di definire le opzioni di ristampa per l'intervallo selezionato di fatture.
- Seleziona per Contratto
-
LN consente di definire le opzioni di ristampa per l'intervallo selezionato di contratti.
- Invio
- Sostituzione fattura
- Imposta su fattura separata
- Correzione rata
- Manuale
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Ribasso
- Non applicabile
- Fattura per interessi
- Nota di accredito
- Nota addebito
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Saldo
- Modifica prezzo
- Fattura anticipata
- Non applicabile
- Correzione - Fattura anticipata
- Richiesta pagamento anticipato
- Correzione - Richiesta pagam. anticipato
- Rata normale
- Correzione - Rata normale
- Rata con garanzia
- Correzione - Rata con garanzia
- Richiesta pagam. ad avanzamento lavori
- Paese destinatario imposta
- Codice di registrazione
- Non applicabile
- Reparto
- Business Partner 'Destinazione fattura'
- Set di BP 'Destinazione fattura'
- Non saldato
- Parzialmente saldato
-
La rata è stata parzialmente saldata.
- Completamente saldato
-
La rata è stata completamente saldata.
- Nessuno
- Uno
- Molti
- In sospeso
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I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.
NotaUn batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, vedere: Invoicing Batch Status.
- Annullato
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La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.
- Confermato
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Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.
- Combinato
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La fattura è stata composta. In LN è stato generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.
È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.
- Stampato
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È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. In LN il numero di sequenza temporaneo della fattura è stato sostituito con il numero di documento della fattura originaria.
La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.
- Registrato
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La fattura è stata inviata al cliente e registrata in Contabilità . Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.
Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione/Eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione .
- Data fattura a saldo
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Le imposte delle rate vengono corrette in modo da essere coerenti con la data dell'imposta della fattura a saldo.
- Data fattura rata
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Le imposte delle rate non vengono corrette nella fattura a saldo. L'imposta della fattura a saldo viene calcolata sull'importo rimanente non ancora saldato.
- Non verificato
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Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati, ma la coerenza dell'imposta non è stata verificata.
- Nessuno
-
Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti non ha restituito risultati coerenti.
- Sì
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Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti ha restituito risultati coerenti.
- Non applicabile
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Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta non sono specificati. Si tratta del valore predefinito, valido per tutte le autofatture esistenti.
- Intestazione fattura
- Riga fattura
- Riepilogo imposte
- Condizione
- Non applicabile
- Lingua utente
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Le fatture XML vengono stampate nella lingua definita dall'utente. La lingua dell'utente può essere definita nella sessione Dati utente (ttaad2500m000).
- Lingua fattura stampata
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Le fatture XML vengono stampate nella lingua in cui vengono generate le fatture.
- Lingua Paese destinatario imposta
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Le fatture XML vengono stampate nella lingua del Paese destinatario imposta definito.
- Lingua Paese destinatario imposta BP
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Le fatture XML vengono stampate nella lingua applicabile al Business Partner definito per il Paese destinatario imposta.
- Data di scadenza fattura originaria
- La data della nota di accredito viene ricavata per impostazione predefinita dalla data della fattura originaria.
- Data imposta fattura originaria
- La data dell'imposta della nota di accredito viene ricavata per impostazione predefinita dalla data dell'imposta della fattura originaria.
- Data di inserimento transazione
- La data della fattura relativa alla nota di accredito viene ricavata per impostazione predefinita dalla data di inserimento della transazione.
- Immesso manualmente
- La data della nota di accredito viene specificata manualmente.
- Fattura originaria
- L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla fattura originaria.
- Data di inserimento transazione
- L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla data di inserimento della transazione.
- Data fattura nota di accredito
- L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla data della fattura della nota di accredito.
- Data imposta nota di accredito
- L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla data dell'imposta della nota di accredito.
- Creato
- Duplica
- Assoc.
- Respinto
- Approvato
- Fatturazione in corso
- Reg.
- Non applicabile
- Tutti gli scenari
- Questo è il valore predefinito quando viene creata una nuova riga di fattura di vendita manuale.
- Compensazione interaziendale
- Autofatturazione
- Cancella autofattura
- Fattura - Surplus pari a zero
- Sostituzione nota di accredito
- Riga fattura - Avere
- Richiesta pagamento anticipato
- Fattura solo IVA - Richiesta
- Fattura solo IVA - Non richiesta
- Imposta su fattura separata
- Sostituzione fattura fiscale
- Correzione imposta
- Questo è il valore predefinito quando l'importo netto della riga di fattura di vendita manuale è pari a zero e l'importo dell'imposta è maggiore di zero.
- Ordine di vendita immediato
- Non applicabile
- Questo è il valore predefinito utilizzato per la compatibilità con le versioni precedenti. Non è possibile selezionare manualmente questo valore durante la creazione o l'aggiornamento di una riga di fattura di vendita manuale.
- Sì
- Indica che è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo anche in assenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva grazie alla creazione automatica della riga fatturabile necessaria.
- No
- Indica che è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo soltanto in presenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva corrispondente creata dal fornitore.
- Utenti autorizzati
- Viene effettuata una ricerca dell'autorizzazione utente nella sessione Autorizzazioni autofatturazioni (cisli0102m000) per stabilire se è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo anche in assenza di righe fatturabili con fatturazione retroattiva grazie alla creazione automatica della riga fatturabile necessaria oppure soltanto in presenza di righe fatturabili con fatturazione retroattiva corrispondenti.
- Creato
- Errori di convalida
- Convalidato
- Errori di fatturazione
- Errori di registrazione
- Registrato
- Non applicabile
- Dati intestazione
- Dati riga
- Dati imposta
- Non applicabile