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Modifiche dopo creazione fattura

Consente di tracciare i dati dell'utente sull'intestazione della fattura se i dati della fattura vengono modificati da un utente dopo la stampa.

Nota: non sono incluse modifiche correlate alla registrazione come quelle relative allo stato.

Non applicabile
Ristampa

Consente di tracciare i dati dell'utente quando una fattura viene ristampata.

Accredito e Riaddebito

Consente di tracciare i dati dell'utente quando viene avviato un processo di accredito e riaddebito per una fattura

Righe fattura - Avere

Consente di tracciare i dati dell'utente quando un utente avvia la creazione di una riga fatturabile di credito da una riga di fattura.

In sospeso
In fase di elaborazione
Combinato
Stampato
Registrato
Merci (Obsoleto)
Merci
Non applicabile
Costi (Obsoleto)
Assistenza
Non applicabile (Obsoleto)
Costi
Servizi (Obsoleto)
Aggiungi riga
Altro
Chiusura in corso...
Annulla riga
Non applicabile
Modifica importo
Modifica imposta
Elimina
Archivia
Entrambi
Nessuno
Fattura
Nota di accredito
Fattura anticipata

Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.

Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:

  • La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
  • L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
  • Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.
Richiesta pagamento anticipato

Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.

Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:

  • La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
  • Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
  • L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
  • L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che per le merci consegnate è stata calcolata l'IVA.
  • Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
  • Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.
Pagamento a ricevimento merci
Correzione
Utilizza report gratuito

Fatturazione costo zero

Documento stampato

L'output viene generato come documento stampato.

Non applicabile
Documento stampato e documento XML

L'output viene generato sia come documento stampato sia come documento XML.

Documento XML

L'output viene generato come documento XML.

Fattura di vendita

Layout utilizzato per le fatture di vendita.

Fattura rata

Layout utilizzato per le rate.

Fattura anticipata

Layout utilizzato per le fatture anticipate.

Layout XML

Layout utilizzato con un layout XML. Questo layout XML viene utilizzato soltanto se nella colonna "Layout XML" non è assegnato alcun valore per Tipo layout fattura (ad esempio, Fattura di vendita).

Richiesta anticipata

Layout di fattura utilizzato per le richieste di pagamento anticipato.

Reclamo

Layout di fattura utilizzato per le note di reclamo.

Costo maggiorato

Layout di fattura utilizzato per i contratti Costo+Profitto.

Tasso unitario

Layout di fattura utilizzato per la tariffa unitaria.

Premi e penali

Layout di fattura utilizzato per premi e penali contrattuali.

Trattenuta

Layout di fattura utilizzato per gli importi trattenuta.

Estensione

Layout di fattura utilizzato per le estensioni.

Ribassi

Layout di fattura utilizzato per i ribassi.

Fattura per interessi

Layout utilizzato per le fatture per interessi.

Nota di addebito/accredito

Layout di fattura utilizzato per le note di accredito o di addebito.

Fattura fiscale

Layout utilizzato per le fatture fiscali.

Commercio interaziendale

Layout utilizzato per fatture all'interno di uno scenario di commercio interaziendale.

Modulo DD 250

Il modulo Material Inspection and Receiving Report (Modulo DD 250, Report di ispezione e ricevimento materiale) può essere obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo degli Stati Uniti. Il report include determinate informazioni rilevanti per il processo di spedizione e viene utilizzato per la fatturazione. Il report DD 250 potrebbe richiedere la verifica e l’accettazione o il rifiuto delle spedizioni all’origine, alla destinazione o da entrambe le parti.

Nota

Il Modulo DD 250 è disponibile solo per le fatture del tipo Basato su consegna.

Modulo standard 1034

Il modulo Public Voucher for Purchases and Services Other Than Personal (SF 1034, Prima nota pubblica per acquisti e servizi non personali) può essere obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo degli Stati Uniti. Il report viene utilizzato per le fatture di tipo Costo maggiorato.

Modulo standard 1443

Il modulo Contractor's Request for Progress Payment (SF 1443, Richiesta terzista per pagamento ad avanzamento lavori) può essere obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo degli Stati Uniti. Come suggerisce il nome, il report viene utilizzato per le fatture di tipo Richiesta pagam. ad avanzamento lavori.

Fattura classica

Layout supportato in versioni precedenti di LN.

Fattura personalizzata

Un layout di fattura a scelta dell’utente.

Fattura Automotive DIN 4991
Le fatture per il settore Automotive contengono una combinazione di dati relativi a fatturazione e spedizione. La fattura Automotive è disponibile come report stampato al momento della registrazione e della stampa del documento di fattura nell'applicazione.
COS
Non applicabile
Righe componente
Note consegna
Pegging dei costi
Distribuzioni fondi
Dati fattura fiscale
Solo dati imposte
Riga autofatturazione
Costo aggiuntivo - Imposta di bollo
Lingua Paese destinatario imposta
Lingua Paese destinatario imposta BP
Entrambi
Compensazioni interaziendali
Autofatturazione
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Cancella autofattura
Non applicabile
Fattura - Surplus pari a zero
Sostituzione nota di accredito
Richiesta pagamento anticipato
Tutti gli scenari
Fattura solo IVA - Richiesta
Fattura solo IVA - Non richiesta
Ordine di vendita immediato
Rate
Data consegna
Data fattura
Data imposta
Data inserimento transazione
Data ordine
Obsoleto
Obsoleto
Obsoleto
Seleziona per Batch di fatturazione

LN consente di definire le opzioni di ristampa per l'intervallo selezionato di batch di fatturazione.

Seleziona per Fattura

LN consente di definire le opzioni di ristampa per l'intervallo selezionato di fatture.

Seleziona per Contratto

LN consente di definire le opzioni di ristampa per l'intervallo selezionato di contratti.

Invio
Sostituzione fattura
Imposta su fattura separata
Correzione rata
Manuale
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Ribasso
Non applicabile
Fattura per interessi
Nota di accredito
Nota addebito
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Saldo
Modifica prezzo
Fattura anticipata
Non applicabile
Correzione - Fattura anticipata
Richiesta pagamento anticipato
Correzione - Richiesta pagam. anticipato
Rata normale
Correzione - Rata normale
Rata con garanzia
Correzione - Rata con garanzia
Richiesta pagam. ad avanzamento lavori
Paese destinatario imposta
Codice di registrazione
Non applicabile
Reparto
Business Partner 'Destinazione fattura'
Set di BP 'Destinazione fattura'
Non saldato
Parzialmente saldato

La rata è stata parzialmente saldata.

Completamente saldato

La rata è stata completamente saldata.

Nessuno
Uno
Molti
In sospeso

I dati di fatturazione non possono essere selezionati per la fatturazione. Prima di generare le fatture, è necessario confermare i dati di fatturazione.

Nota

Un batch di fatturazione con stato impostato su In sospeso può essere elaborato nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Per ulteriori informazioni, vedere: Invoicing Batch Status.

Annullato

La riga di dati di fatturazione è stata annullata. Se si annulla l'annullamento, lo stato dei dati di fatturazione viene impostato su In sospeso.

Confermato

Quando si elabora un batch di fatturazione nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), i dati di fatturazione possono essere selezionati per la fatturazione.

Combinato

La fattura è stata composta. In LN è stato generato un numero di sequenza temporaneo per identificare la fattura. È possibile cambiare la data della fattura nella data corrente o in un'altra data trascorsa, se necessario.

È possibile stampare una bozza della fattura per verificarne il contenuto oppure è possibile stampare la fattura originaria e inviarla al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la bozza non è corretta, è possibile annullare la composizione della fattura. Lo stato dei dati di fatturazione viene quindi impostato su In sospeso.

Stampato

È stata stampata una fattura originaria che può essere inviata al cliente. In LN il numero di sequenza temporaneo della fattura è stato sostituito con il numero di documento della fattura originaria.

La fattura è definitiva e deve essere registrata. Non è invece possibile annullare la composizione e modificare i dati di fatturazione. Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria.

Registrato

La fattura è stata inviata al cliente e registrata in Contabilità . Nel modulo Contabilità clienti è stata creata una partita aperta.

Se necessario, è possibile ristampare la fattura originaria oppure è possibile utilizzare la sessione Archiviazione/Eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere i dati della fattura dal package Fatturazione .

Data fattura a saldo

Le imposte delle rate vengono corrette in modo da essere coerenti con la data dell'imposta della fattura a saldo.

Data fattura rata

Le imposte delle rate non vengono corrette nella fattura a saldo. L'imposta della fattura a saldo viene calcolata sull'importo rimanente non ancora saldato.

Non verificato

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati, ma la coerenza dell'imposta non è stata verificata.

Nessuno

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti non ha restituito risultati coerenti.

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti ha restituito risultati coerenti.

Non applicabile

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta non sono specificati. Si tratta del valore predefinito, valido per tutte le autofatture esistenti.

Intestazione fattura
Riga fattura
Riepilogo imposte
Condizione
Non applicabile
Lingua utente

Le fatture XML vengono stampate nella lingua definita dall'utente. La lingua dell'utente può essere definita nella sessione Dati utente (ttaad2500m000).

Lingua fattura stampata

Le fatture XML vengono stampate nella lingua in cui vengono generate le fatture.

Lingua Paese destinatario imposta

Le fatture XML vengono stampate nella lingua del Paese destinatario imposta definito.

Lingua Paese destinatario imposta BP

Le fatture XML vengono stampate nella lingua applicabile al Business Partner definito per il Paese destinatario imposta.

Data di scadenza fattura originaria
La data della nota di accredito viene ricavata per impostazione predefinita dalla data della fattura originaria.
Data imposta fattura originaria
La data dell'imposta della nota di accredito viene ricavata per impostazione predefinita dalla data dell'imposta della fattura originaria.
Data di inserimento transazione
La data della fattura relativa alla nota di accredito viene ricavata per impostazione predefinita dalla data di inserimento della transazione.
Immesso manualmente
La data della nota di accredito viene specificata manualmente.
Fattura originaria
L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla fattura originaria.
Data di inserimento transazione
L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla data di inserimento della transazione.
Data fattura nota di accredito
L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla data della fattura della nota di accredito.
Data imposta nota di accredito
L'anno finanziario e il periodo d'imposta vengono ricavati per impostazione predefinita dalla data dell'imposta della nota di accredito.
Creato
Duplica
Assoc.
Respinto
Approvato
Fatturazione in corso
Reg.
Non applicabile
Tutti gli scenari
Questo è il valore predefinito quando viene creata una nuova riga di fattura di vendita manuale.
Compensazione interaziendale
Autofatturazione
Cancella autofattura
Fattura - Surplus pari a zero
Sostituzione nota di accredito
Riga fattura - Avere
Richiesta pagamento anticipato
Fattura solo IVA - Richiesta
Fattura solo IVA - Non richiesta
Imposta su fattura separata
Sostituzione fattura fiscale
Correzione imposta
Questo è il valore predefinito quando l'importo netto della riga di fattura di vendita manuale è pari a zero e l'importo dell'imposta è maggiore di zero.
Ordine di vendita immediato
Non applicabile
Questo è il valore predefinito utilizzato per la compatibilità con le versioni precedenti. Non è possibile selezionare manualmente questo valore durante la creazione o l'aggiornamento di una riga di fattura di vendita manuale.
Indica che è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo anche in assenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva grazie alla creazione automatica della riga fatturabile necessaria.
No
Indica che è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo soltanto in presenza di una riga fatturabile con fatturazione retroattiva corrispondente creata dal fornitore.
Utenti autorizzati
Viene effettuata una ricerca dell'autorizzazione utente nella sessione Autorizzazioni autofatturazioni (cisli0102m000) per stabilire se è possibile associare l'autofattura della variazione di prezzo anche in assenza di righe fatturabili con fatturazione retroattiva grazie alla creazione automatica della riga fatturabile necessaria oppure soltanto in presenza di righe fatturabili con fatturazione retroattiva corrispondenti.
Creato
Errori di convalida
Convalidato
Errori di fatturazione
Errori di registrazione
Registrato
Non applicabile
Dati intestazione
Dati riga
Dati imposta
Non applicabile