Autofattura (cisli5600m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle righe di autofattura.

Informazioni sui campi

Numero fattura

società finanziaria

Tipo di transazione

tipo di transazione

Numero documento

La parte del numero di documento che designa la serie.

Importo totale autofattura

L'importo totale della fattura.

Valuta

La valuta della fattura.

Fiscalmente coerente

Indica se i dettagli definiti per l'imposta e le righe di imposta dell'autofattura sono coerenti.

Valori consentiti

Non verificato

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati, ma la coerenza dell'imposta non è stata verificata.

Nessuno

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti non ha restituito risultati coerenti.

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti ha restituito risultati coerenti.

Non applicabile

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta non sono specificati. Si tratta del valore predefinito, valido per tutte le autofatture esistenti.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Utilizza importi imposta SBI della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) è selezionata.

LN imposta il valore di questo campo su Non verificato se nella sessione Utilizza importi imposta SBI è selezionata la casella di controllo Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Generale
Cliente
Business Partner 'Destinazione fattura'

business partner 'Destinazione fattura'

Nome società cliente

Il nome della società del cliente.

Ubicazione società cliente

L'ubicazione della società del cliente.

Data fattura cliente

La data in cui il cliente ha generato l'autofattura. È possibile modificare questa data.

Partita IVA cliente

Il numero di partita IVA del cliente.

Dettagli fattura
Data ricevimento

La data in cui LN ha ricevuto l'autofattura.

Riferimento fattura cliente

L'identificatore della fattura utilizzato dal cliente.

Ordine cliente

Il numero di ordine del Business Partner, ad esempio il numero dell'ordine di acquisto.

Metodo di pagamento

metodo di pagamento

Termini di pagamento

termini di pagamento

Tipo di autofattura

Il tipo di autofattura.

Valori consentiti

Autofattura
Variazione prezzo
Note di accredito
Nota addebito
Nota

Per una singola autofattura LN consente di creare una combinazione di righe di autofattura in cui una riga può essere di tipo Autofattura e l'altra riga di tipo Note di accredito.

Dettagli imposta
Valuta di origine

La valuta di base in cui viene espresso il tasso di cambio.

Paese destinatario imposta

Il codice del paese destinatario imposta in cui deve essere pagata o dichiarata l'imposta. Può essere diverso da quello del Paese in cui vengono prelevate o consegnate le merci.

Data imposta

La data e l'ora di validità delle aliquote d'imposta. LN applica le aliquote d'imposta valide in questa data per calcolare l'importo dell'imposta.

Valuta imposta

Il codice della valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte per un determinato Paese.

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio) per la conversione valutaria.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso di cambio considerato tra la valuta della fattura e la valuta dell'imposta.

Coefficiente del tasso in valuta imposta

Il coefficiente del tasso associato al tasso di cambio dell'imposta.

ID messaggio

Il numero di sequenza del messaggio TFS.

Arrotondamento fiscale

L'arrotondamento fiscale consentito per la fattura del cliente.

Valori consentiti

Per Riga

L'imposta viene calcolata in base alle singole righe di fattura.

Per Codice imposta

L'importo di tutte le righe di fattura con lo stesso codice di imposta viene consolidato e su di esso viene calcolato l'importo dell'imposta.

Nota

L'importo dell'imposta per fatture interne, Fatturazione e Contabilità fornitori viene calcolato per codice imposta o per riga.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Non applicabile.

Nota

LN imposta il valore di questo campo su Per Codice imposta se nella sessione Utilizza importi imposta SBI è selezionata la casella di controllo Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Fornitore
Partita IVA fornitore

Il numero di partita IVA del fornitore.