Fatture proforma (cisli3105m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare fatture proforma.
È possibile accedere alla sessione Mexican Invoice Details (lpmex1120m000) scegliendo l'opzione dal menu . Questa opzione è abilitata soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura doganale nella sessione Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000) e sono presenti dati correlati nella sessione Mexican Invoice Details (lpmex1120m000).
L'opzione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Messico.
viene visualizzata soltanto se nella sessioneMolti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.
Informazioni sui campi
- Numero fattura
-
Il codice della società finanziaria.
- /
-
Il tipo di transazione della fattura proforma.
- /
-
Il numero di documento della fattura proforma.
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura proforma.
Valori consentiti
- In sospeso
- Non applicabile
- Annullato
- Confermato
- Pronto per inoltro
- In attesa di approvazione
- Pronto per la stampa
- Inviato a sistema esterno
- Rifiutato da sistema esterno
- Approvato da sistema esterno
- Stampato
- Registrato
- Numero fattura originaria
-
Il numero di un'altra fattura originaria.
- Layout XML
-
Il layout XML configurato nella sessione Layout XML fatture (cisli1151m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di vendita
-
Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Codice conto banc.
-
Il codice del conto bancario.
- Riferimento combinazione
-
Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.
- Collega a fatture mensili (MBI)
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.
Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
- Dismissione cespite
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.
- Transazione ABC
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.
- Autofatturazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.
- Ricevi fattura
-
Se questa casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.
- Fattura cliente
-
Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).
- Codice imposta
-
Il codice imposta.
- Reparto
-
Il reparto a cui è associata la riga di fattura proforma.
- Rappresentante vendite
-
Il rappresentante vendite responsabile della fattura proforma.
- Fattura vendita man.
-
Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner.
- Area
-
L'area del Business Partner.
- Importo positivo
-
Il valore visualizzato dipende dall'impostazione del campo Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).
Impostazione Valore visualizzato Deselezionato Sì per gli importi positivi Deselezionato No per gli importi negativi Selezionato Non applicabile - Nota di consegna
-
La nota di consegna collegata alla fattura proforma.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura proforma.
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Il business partner 'Destinazione spedizione' associato alla fattura proforma.
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
- Progetto
-
Il codice della commessa.
- Documento progetto
-
Il numero di documento della commessa.
- Tipo origine
-
Il tipo di documento di origine.
- Numero ordine
-
Il numero del documento di origine.
- Scenario di commercio interaziendale
- Tipo di assistenza
- Società fattura di vendita
-
La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.
- Gruppo di installazioni
-
Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura proforma.
- Ordine di vendita
-
Il numero dell'ordine di vendita.
- Tipo ordine di vendita
- Spedizione
-
La spedizione dell'ordine da fatturare.
- Ordine di assistenza
-
L'ordine di assistenza collegato alla fattura proforma.
- Tipo ordine ass.
- Install. ordine assist.
-
La configurazione.
- Ord. man. postvendita
- Tipo MSO
-
Il tipo di assistenza dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Installaz. MSO
- Batch di fatturazione
-
Il codice del batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.
- Chiamata di assistenza
-
La chiamata di assistenza.
- Install. chiamata assist.
- Contratto di assistenza
-
Il codice del contratto di assistenza.
- Tipo contratto ass.
- Ordine di trasporto
-
L'ordine di trasporto collegato alla fattura proforma.
- Ribasso
-
Il ribasso applicato alla fattura proforma.
- Tipo di fattura
-
Il tipo di fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Fattura standard
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Non applicabile
- Tipo fatturazione proforma
-
Il codice del Tipo di fatturazione proforma specificato nella sessione Tipi di fatturazione proforma (tcmcs0167m000).
- Codice dimensione 1
-
Il codice della dimensione.
- Scenario fatturazione
-
Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Si applica l'imposta di bollo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga della fattura si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Codici imposta per imposta di bollo (tcmcs1133m000) è specificato il codice imposta per una o più righe fattura.
- Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) è disponibile un dettaglio valido dell'imposta di bollo per il paese destinatario imposta specificato.
- Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) l'importo della fattura supera la soglia specificata.
- EDI o stampa fattura
-
Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.
- N. identif. bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- N. rif. distinta pagamento
- Versione chiave privata
-
Una chiave utilizzata per generare la firma richiesta dagli uffici imposte portoghesi.
- Firma RSA
-
Una firma basata sull'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA.
Per questa firma vengono utilizzati i seguenti dati concatenati:
- Numero fattura
- Data fattura
- Data inserimento transazione
- Tipo di transazione
- Numero documento
- Importo lordo
- Firma precedente per il tipo e la serie della transazione in caratteri stampabili a byte singolo, di 172 caratteri.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio.
- Data ric. pag. rit.
-
La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura proforma.
- Data primo sconto
-
La data di sconto della prima fattura.
- Data secondo sconto
-
La data di sconto della seconda fattura.
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
-
L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.
Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.
- Data terzo sconto
-
La data di sconto della terza fattura.
- Rate fatturate
-
L'importo delle rate già fatturate.
- Data fattura
-
La data della fattura. Questo valore viene determinato in base alle impostazioni Data fattura specificate nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- Rate da fatturare
-
L'importo delle rate da fatturare.
- Importo anticipato
-
L'importo dell'anticipo già fatturato.
- Importo ecced. pagam.
-
L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.
- Periodo finanziario
-
L'anno finanziario in cui viene generata la fattura proforma. Durante la combinazione della fattura, l'anno finanziario viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario in cui viene generata la fattura. Durante la combinazione della fattura, il periodo finanziario viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Periodo di reportistica
-
L'anno di reportistica in cui viene generata la fattura. L'anno di reportistica viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- È possibile modificare il valore di questo campo a livello di intestazione se il campo Stato fattura è impostato su Stampato. La modifica per anno o periodo è consentita solo se lo stato relativo a questi valori è impostato su Aperto. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Periodo di reportistica
-
Il periodo di reportistica in cui la fattura viene generata. Il periodo di reportistica viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Per. imp.
-
L'anno d'imposta in cui viene generata la fattura.
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Periodo imposta - Originale non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Per. imp.
-
Il periodo d'imposta in cui viene generata la fattura.
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Periodo imposta - Originale non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Data imposta
-
La data dell'imposta. La data dell'imposta viene determinata in base al valore del parametro Data imposta impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
NotaSe nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Data tasso
-
Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza della fattura proforma.
- Data imposta saldo
-
Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.
- Data trasf. rischi
-
La data di trasferimento dei rischi relativa alla fattura proforma.
- Data di approvazione
-
La data in cui il cliente ha approvato la spedizione. Questa funzionalità è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è attivata l'opzione Approvazione cliente.
- Tipo di transazione
-
Il tipo di transazione della fattura di vendita.
- Numero fattura correl.
-
La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata.
- Tipo transazione correl.
-
Il tipo di transazione della fattura correlata.
- Numero fattura correl.
-
Il numero di documento della fattura correlata.
- Dati fattura fiscale disponibili
-
Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente.
- Bloccato per registrazione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale .
NotaQuesta opzione non si applica a una fattura proforma.
- Tipo di riga fattura
-
Il tipo di riga fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Richiesta di incasso anticipato
- Materiale
- Non applicabile
- Manodopera
- Attrezzatura
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Trasporto
- Interesse
- Trasferimento semilavorati
- Rata
- Triangolare
- Trattenuta
- Costi aggiuntivi rate
- Pagamento a ricevimento merci
- Altro
- Ordine di magazzino
- Scadenzari
- Fatturazione retroattiva
- Nota di accredito
- Costo+Profitto
- Nota di addebito
- Ordine di trasporto
- Consegna diretta
- Righe ribasso
- Ordine PCS
- Spese
- Acquisto in triangolazione
- Estensione
- Consegna contratto
- Noleggio
- Tasso unitario
- Attività
- Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
- Avanzamento
- Premi e penali
- Fattura anticipata
- Richiesta di pagamento anticipato
- Vendite create manualmente
- Ordine di vendita
- Rata contrattuale
- Non fatturabile
- Conto bancario
-
Il conto bancario collegato alla fattura proforma.
- IBAN
-
Il codice IBAN (International Bank Account Number) collegato alla fattura proforma.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Aggiorna registro imposte
-
Se si utilizza un Tax Provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati.
- Tasso cambio
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.
- /
- Importo riga origine
-
L'importo della riga fattura originaria.
- Valuta fattura
-
La valuta dell'importo della fattura.
- Importo deduzione
-
La somma dell'importo dello sconto sull'ordine totale, dell'importo dello sconto sulla riga totale e della varianza importo fatturato totale.
- Importo netto
-
L'importo netto espresso nella valuta della fattura.
- Rata
-
La rata dell'importo della fattura.
- Numero ordine
-
Il numero del documento di origine.
- Contratto
-
Il codice che identifica il contratto.
- Riga contratto
-
Il numero di riga del contratto.
- Imposta di bollo
-
L'imposta di bollo applicabile alla fattura proforma.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta traslata
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Primo sconto fattura
-
L'importo dello sconto applicato alla prima fattura.
- Secondo sconto fattura
-
L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura.
- Terzo sconto fattura
-
L'importo dello sconto applicato alla terza fattura.
- Importo fattura
-
L'importo fatturato.
- Importo differenza di arrotondamento
-
Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta della fattura.
-
L'importo della fattura originaria espresso nella valuta locale.
-
L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
-
L'importo netto espresso nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta locale.
- Importo ricarico pag. rit. in VL
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale.
- Importo primo sconto in valuta locale
-
L’importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale.
- Importo secondo sconto in valuta locale
-
L’importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale.
- Importo terzo sconto in valuta locale
-
L’importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.
- Importo fattura in valuta loc.
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Importo differenza di arrotondamento in VL
-
Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale.
- Tipo di documento
-
Il tipo di documento.
Valori consentiti
- Fattura
- Nota di accredito
- Fattura anticipata
-
Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.
Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:
- La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
- L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
- Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.
- Richiesta pagamento anticipato
-
Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.
Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:
- La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
- Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
- L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che per le merci consegnate è stata calcolata l'IVA.
- Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
- Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.
- Pagamento a ricevimento merci
- Correzione
- Reparto finanz.
-
Il reparto finanziario che gestisce l'ordine.
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura proforma.
- BP 'Orig. pagamento' originario
-
Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Ind. Orig. pag.
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Termini di pagamento
- Ricarico pagamento ritardato
- Metodo di consegna fattura
- Metodo di pagamento
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Paese dest. imposta BP
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Determinatore tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.
- Metodo fatturaz.
- Layout fattura
-
Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.