Fatture proforma (cisli3105m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare fatture proforma.

Nota

È possibile accedere alla sessione Mexican Invoice Details (lpmex1120m000) scegliendo l'opzione Dettagli fattura messicana dal menu Riferimenti. Questa opzione è abilitata soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura doganale nella sessione Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000) e sono presenti dati correlati nella sessione Mexican Invoice Details (lpmex1120m000).

L'opzione Dettagli fattura messicana viene visualizzata soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Messico.

Nota

Molti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.

Informazioni sui campi

Numero fattura

Il codice della società finanziaria.

/

Il tipo di transazione della fattura proforma.

/

Il numero di documento della fattura proforma.

Stato fattura

Lo stato della fattura proforma.

Valori consentiti

In sospeso
Non applicabile
Annullato
Confermato
Pronto per inoltro
In attesa di approvazione
Pronto per la stampa
Inviato a sistema esterno
Rifiutato da sistema esterno
Approvato da sistema esterno
Stampato
Registrato
Numero fattura originaria

Il numero di un'altra fattura originaria.

Layout XML

Il layout XML configurato nella sessione Layout XML fatture (cisli1151m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di vendita

Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.

Codice conto banc.

Il codice del conto bancario.

Riferimento combinazione

Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.

Collega a fatture mensili (MBI)

Se questa casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.

Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.

Dismissione cespite

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.

Transazione ABC

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.

Ricevi fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.

Fattura cliente

Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).

Codice imposta

Il codice imposta.

Reparto

Il reparto a cui è associata la riga di fattura proforma.

Rappresentante vendite

Il rappresentante vendite responsabile della fattura proforma.

Fattura vendita man.

Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner.

Area

L'area del Business Partner.

Importo positivo

Il valore visualizzato dipende dall'impostazione del campo Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).

Impostazione Valore visualizzato
Deselezionato Sì per gli importi positivi
Deselezionato No per gli importi negativi
Selezionato Non applicabile
Nota di consegna

La nota di consegna collegata alla fattura proforma.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura proforma.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' associato alla fattura proforma.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Progetto

Il codice della commessa.

Documento progetto

Il numero di documento della commessa.

Tipo origine

Il tipo di documento di origine.

Numero ordine

Il numero del documento di origine.

Scenario di commercio interaziendale

Lo scenario di commercio interaziendale.

Tipo di assistenza

Il tipo di assistenza.

Società fattura di vendita

La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.

Gruppo di installazioni

Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura proforma.

Ordine di vendita

Il numero dell'ordine di vendita.

Tipo ordine di vendita

Il tipo di ordine di vendita.

Spedizione

La spedizione dell'ordine da fatturare.

Ordine di assistenza

L'ordine di assistenza collegato alla fattura proforma.

Tipo ordine ass.

Il tipo di assistenza.

Install. ordine assist.

La configurazione.

Ord. man. postvendita

L'ordine di manutenzione postvendita.

Tipo MSO

Il tipo di assistenza dell'ordine di manutenzione postvendita.

Installaz. MSO

La configurazione per l'ordine di manutenzione postvendita.

Batch di fatturazione

Il codice del batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.

Chiamata di assistenza

La chiamata di assistenza.

Install. chiamata assist.

configurazione

Contratto di assistenza

Il codice del contratto di assistenza.

Tipo contratto ass.

Il tipo di contratto.

Ordine di trasporto

L'ordine di trasporto collegato alla fattura proforma.

Ribasso

Il ribasso applicato alla fattura proforma.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura.

Nota

Viene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.

Valori consentiti

Fattura standard
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Non applicabile
Tipo fatturazione proforma

Il codice del Tipo di fatturazione proforma specificato nella sessione Tipi di fatturazione proforma (tcmcs0167m000).

Codice dimensione 1

Il codice della dimensione.

Scenario fatturazione

Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Si applica l'imposta di bollo

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga della fattura si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • Nella sessione Codici imposta per imposta di bollo (tcmcs1133m000) è specificato il codice imposta per una o più righe fattura.
  • Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) è disponibile un dettaglio valido dell'imposta di bollo per il paese destinatario imposta specificato.
  • Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) l'importo della fattura supera la soglia specificata.
EDI o stampa fattura

Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.

N. identif. bancario

Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

N. rif. distinta pagamento

L'identificativo bancario sulla distinta di pagamento.

Versione chiave privata

Una chiave utilizzata per generare la firma richiesta dagli uffici imposte portoghesi.

Firma RSA

Una firma basata sull'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA.

Per questa firma vengono utilizzati i seguenti dati concatenati:

  • Numero fattura
  • Data fattura
  • Data inserimento transazione
  • Tipo di transazione
  • Numero documento
  • Importo lordo
  • Firma precedente per il tipo e la serie della transazione in caratteri stampabili a byte singolo, di 172 caratteri.
Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio.

Data ric. pag. rit.

La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura proforma.

Data primo sconto

La data di sconto della prima fattura.

Data secondo sconto

La data di sconto della seconda fattura.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.

Data terzo sconto

La data di sconto della terza fattura.

Rate fatturate

L'importo delle rate già fatturate.

Data fattura

La data della fattura. Questo valore viene determinato in base alle impostazioni Data fattura specificate nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Rate da fatturare

L'importo delle rate da fatturare.

Importo anticipato

L'importo dell'anticipo già fatturato.

Importo ecced. pagam.

L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.

Periodo finanziario

L'anno finanziario in cui viene generata la fattura proforma. Durante la combinazione della fattura, l'anno finanziario viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Periodo finanziario

Il periodo finanziario in cui viene generata la fattura. Durante la combinazione della fattura, il periodo finanziario viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Periodo di reportistica

L'anno di reportistica in cui viene generata la fattura. L'anno di reportistica viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • È possibile modificare il valore di questo campo a livello di intestazione se il campo Stato fattura è impostato su Stampato. La modifica per anno o periodo è consentita solo se lo stato relativo a questi valori è impostato su Aperto. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Periodo di reportistica

Il periodo di reportistica in cui la fattura viene generata. Il periodo di reportistica viene determinato in base al valore del parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Per. imp.

L'anno d'imposta in cui viene generata la fattura.

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Periodo imposta - Originale non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Per. imp.

Il periodo d'imposta in cui viene generata la fattura.

Nota
  • Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
  • Questo campo è applicabile soltanto se il campo Periodo imposta - Originale non è impostato su Data inserimento transazione nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
  • È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
Data imposta

La data dell'imposta. La data dell'imposta viene determinata in base al valore del parametro Data imposta impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Nota

Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.

Data tasso

Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Data di scadenza

La data di scadenza della fattura proforma.

Data imposta saldo

Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.

Data trasf. rischi

La data di trasferimento dei rischi relativa alla fattura proforma.

Data di approvazione

La data in cui il cliente ha approvato la spedizione. Questa funzionalità è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è attivata l'opzione Approvazione cliente.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione della fattura di vendita.

Numero fattura correl.

La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata.

Tipo transazione correl.

Il tipo di transazione della fattura correlata.

Numero fattura correl.

Il numero di documento della fattura correlata.

Dati fattura fiscale disponibili

Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente.

Bloccato per registrazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale .

Nota

Questa opzione non si applica a una fattura proforma.

Tipo di riga fattura

Il tipo di riga fattura.

Nota

Viene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.

Valori consentiti

Richiesta di incasso anticipato
Materiale
Non applicabile
Manodopera
Attrezzatura
Attrezzaggio
Viaggio
Conto lavoro
Helpdesk
Trasporto
Interesse
Trasferimento semilavorati
Rata
Triangolare
Trattenuta
Costi aggiuntivi rate
Pagamento a ricevimento merci
Altro
Ordine di magazzino
Scadenzari
Fatturazione retroattiva
Nota di accredito
Costo+Profitto
Nota di addebito
Ordine di trasporto
Consegna diretta
Righe ribasso
Ordine PCS
Spese
Acquisto in triangolazione
Estensione
Consegna contratto
Noleggio
Tasso unitario
Attività
Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
Avanzamento
Premi e penali
Fattura anticipata
Richiesta di pagamento anticipato
Vendite create manualmente
Ordine di vendita
Rata contrattuale
Non fatturabile
Conto bancario

Il conto bancario collegato alla fattura proforma.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) collegato alla fattura proforma.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Aggiorna registro imposte

Se si utilizza un Tax Provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati.

Tasso cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.

/

coefficiente del tasso

Importo riga origine

L'importo della riga fattura originaria.

Valuta fattura

La valuta dell'importo della fattura.

Importo deduzione

La somma dell'importo dello sconto sull'ordine totale, dell'importo dello sconto sulla riga totale e della varianza importo fatturato totale.

Importo netto

L'importo netto espresso nella valuta della fattura.

Rata

La rata dell'importo della fattura.

Numero ordine

Il numero del documento di origine.

Contratto

Il codice che identifica il contratto.

Riga contratto

Il numero di riga del contratto.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo applicabile alla fattura proforma.

Importo imposta

L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.

Importo imposta traslata

L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta della fattura.

Importo ricarico pagamento ritardato

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

Primo sconto fattura

L'importo dello sconto applicato alla prima fattura.

Secondo sconto fattura

L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura.

Terzo sconto fattura

L'importo dello sconto applicato alla terza fattura.

Importo fattura

L'importo fatturato.

Importo differenza di arrotondamento

Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta della fattura.

L'importo della fattura originaria espresso nella valuta locale.

valuta locale

L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.

L'importo netto espresso nella valuta locale.

Importo imposta in valuta locale

L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.

L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta locale.

Importo ricarico pag. rit. in VL

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in valuta locale.

Importo primo sconto in valuta locale

L’importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale.

Importo secondo sconto in valuta locale

L’importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale.

Importo terzo sconto in valuta locale

L’importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.

Importo fattura in valuta loc.

L'importo della fattura espresso nella valuta locale.

Importo differenza di arrotondamento in VL

Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale.

Tipo di documento

Il tipo di documento.

Valori consentiti

Fattura
Nota di accredito
Fattura anticipata

Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.

Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:

  • La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
  • L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
  • Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.
Richiesta pagamento anticipato

Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.

Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:

  • La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
  • Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
  • L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
  • L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che per le merci consegnate è stata calcolata l'IVA.
  • Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
  • Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.
Pagamento a ricevimento merci
Correzione
Reparto finanz.

Il reparto finanziario che gestisce l'ordine.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura proforma.

BP 'Orig. pagamento' originario

Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Ind. Orig. pag.

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Ricarico pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Metodo di consegna fattura

metodo di consegna della fattura

Metodo di pagamento

metodo di pagamento

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.

Paese dest. imposta BP

Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.

Determinatore tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Metodo fatturaz.

metodo di fatturazione

Layout fattura

Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.