Données d’imputation des ordres de virement permanents/règlements isolés (tfcmg1115s000)
Cette session permet de gérer les données d’imputation du traitement financier des ordres de virement permanents et des règlements isolés.
Si l’ordre de virement permanent sert à régler une retenue d’impôt à la source, vous pouvez afficher, saisir ou modifier les détails de la retenue à la source.
Informations sur le champ
- Payment Type
-
Sélectionnez l’un des types de règlement.
- Business Partner
-
Sélectionnez le tiers facturant auquel les règlements par ordre de virement permanent sont effectués.
- Order
-
Saisissez le numéro de l'ordre de virement permanent pour lequel vous voulez définir les données d'imputation.
- Sequence Number
-
Numéro de séquence de l'ordre pour lequel vous voulez définir les données d'imputation.
- Line
-
Numéro de la ligne de l'ordre dont les valeurs doivent être imputées au compte général et aux dimensions sélectionnés.
- Ledger Account
-
Saisissez le compte général auquel vous voulez imputer l'ordre de virement permanent ou le règlement isolé.
- Dimensions
-
Saisissez les dimensions.
Valeurs autorisées
- Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.
- Cash Flow Reason
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Motif trésorerie de l'écriture.
- Tax Country/Code
-
Indiquez le pays dans lequel vous devez payer la TVA. Le pays/code TVA détermine le montant total de la TVA.
Affectez un code TVA à un pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
- Tax Code
-
Indiquez le pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour traiter le montant de TVA.
RemarqueVous ne pouvez accéder à ce champ que si la méthode d'imputation se trouve Avance fournisseur dans le champ Méthode d'imputation de la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).
- Debit / Credit
-
Sélectionnez une option pour indiquer si le montant doit être débité ou crédité.
- Débit
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Le montant est débité du compte.
- Crédit
-
Le montant est crédité sur le compte.
- Description
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Le montant total de l'ordre, défini dans le champ Montant de la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000), apparaît en tant que valeur par défaut. Cette valeur est modifiable.
Le montant saisi dans ce champ est imputé au compte général et aux dimensions sélectionnés.
Il est exprimé dans la devise de l’ordre de virement permanent ou du règlement isolé.
- Quantity 1
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Quantité d'une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Tax Amount.
Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.
- Quantity 2
-
Quantité d'une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Tax Amount.
Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.
- Remaining Amount
-
Saisissez le montant restant à imputer au compte général.
Montant restant = total à imputer - montant déjà imputé
- Total Tax
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Montant total de la TVA calculé sur la base du montant saisi dans le champ Remaining Amount et le champ Tax Country/Code.
- Payment Document
-
Société financière à l’origine de la commande fournisseur.
- Payment Transaction Type
-
Journal du document de règlement.
- Payment Document Number
-
Numéro de série du document de règlement.
- Payment Line Number
-
Numéro de ligne du document de règlement.
- Amount
-
Montant de la retenue à la source de l’impôt ou des charges sociales.
- Invoice Currency
-
Devise de facturation.
- Invoice Document
-
Société financière de la facture fournisseur.
La société financière règle la facture fournisseur et enregistre le montant de la retenue à la source.
- Invoice Transaction Type
-
Journal du document de facturation.
- Document Number
-
Numéro de série du document de facturation.
- Schedule Number
-
Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.
Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.
- Invoice Line Number
-
Numéro de ligne sur la facture.
- Sequence No.
-
Numéro de séquence de ligne sur la facture.