Données d’imputation des ordres de virement permanents/règlements isolés (tfcmg1115s000)

Cette session permet de gérer les données d’imputation du traitement financier des ordres de virement permanents et des règlements isolés.

Si l’ordre de virement permanent sert à régler une retenue d’impôt à la source, vous pouvez afficher, saisir ou modifier les détails de la retenue à la source.

Informations sur le champ

Payment Type

Sélectionnez l’un des types de règlement.

Business Partner

Sélectionnez le tiers facturant auquel les règlements par ordre de virement permanent sont effectués.

Order

Saisissez le numéro de l'ordre de virement permanent pour lequel vous voulez définir les données d'imputation.

Sequence Number

Numéro de séquence de l'ordre pour lequel vous voulez définir les données d'imputation.

Line

Numéro de la ligne de l'ordre dont les valeurs doivent être imputées au compte général et aux dimensions sélectionnés.

Ledger Account

Saisissez le compte général auquel vous voulez imputer l'ordre de virement permanent ou le règlement isolé.

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Valeurs autorisées

  • Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Cash Flow Reason

Motif trésorerie de l'écriture.

Tax Country/Code

Indiquez le pays dans lequel vous devez payer la TVA. Le pays/code TVA détermine le montant total de la TVA.

Affectez un code TVA à un pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Tax Code

Indiquez le pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour traiter le montant de TVA.

Remarque

Vous ne pouvez accéder à ce champ que si la méthode d'imputation se trouve Avance fournisseur dans le champ Méthode d'imputation de la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

Debit / Credit

Sélectionnez une option pour indiquer si le montant doit être débité ou crédité.

Débit

Le montant est débité du compte.

Crédit

Le montant est crédité sur le compte.

Description

Le montant total de l'ordre, défini dans le champ Montant de la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000), apparaît en tant que valeur par défaut. Cette valeur est modifiable.

Le montant saisi dans ce champ est imputé au compte général et aux dimensions sélectionnés.

Il est exprimé dans la devise de l’ordre de virement permanent ou du règlement isolé.

Quantity 1

Quantité d'une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Tax Amount.

Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.

Quantity 2

Quantité d'une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Tax Amount.

Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.

Remaining Amount

Saisissez le montant restant à imputer au compte général.

Montant restant = total à imputer - montant déjà imputé
Total Tax

Montant total de la TVA calculé sur la base du montant saisi dans le champ Remaining Amount et le champ Tax Country/Code.

Payment Document

Société financière à l’origine de la commande fournisseur.

Payment Transaction Type

Journal du document de règlement.

Payment Document Number

Numéro de série du document de règlement.

Payment Line Number

Numéro de ligne du document de règlement.

Amount

Montant de la retenue à la source de l’impôt ou des charges sociales.

Invoice Currency

Devise de facturation.

Invoice Document

Société financière de la facture fournisseur.

La société financière règle la facture fournisseur et enregistre le montant de la retenue à la source.

Invoice Transaction Type

Journal du document de facturation.

Document Number

Numéro de série du document de facturation.

Schedule Number

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Invoice Line Number

Numéro de ligne sur la facture.

Sequence No.

Numéro de séquence de ligne sur la facture.