Envoyer à IDM (pdadm0203m000)

Cette session permet d'envoyer le document à IDM.

Informations sur le champ

Type d'objet

Objet à partir duquel la fonction est déclenchée.

Valeurs autorisées

Article
Dossier
Ordre de maintenance sur article client
Lignes art. ordre maint. sur art. client
Nomenclature
Contrats
Plans d'inspection
Caractéristiques du plan d'inspection
En-tête de produit fini de n° série
Composant de produit fini de n° série
Opportunité
Ordre magasin
Processus
Ordre planifié
Ordre de demande d'achat
Numéro d'incident CAR
Numéro d'incident CAR1
Numéro d'incident CAR2
Numéro d'incident CAR3
N° CUSAI
Article planifié
Centre de charge ERP
Instruments
Outil
Installation
Ordres de correction
Ligne d'ordre de correction
Réception magasin
Rapprocher/approuver facture fournisseur
Fabricant
Fournisseur
Sous-traitant
Catégorie
Fichier
Document non électronique
Commentaire processus
Fichier ECM
Document ECM
Commande fournisseur
Ligne de commande fournisseur
Commande client
Ligne d'ordre de vente
Ordre de fabrication
Ordre de service
Gamme
Ligne de gamme
Immobilisation
Devis
Ligne de devis
Consultation achat
Ligne consultation achats
Projet ECM
Elément coût
Employé
Tiers
Client
Fournisseur
LOT
Articles résumés
Eléments de configuration
Prestation ordre de service
Projet (TP)
Projet (PCS)
Référence d'étude
Article P
Installation service
Composant d'installation
Gamme personnalisée
Ligne de gamme personnalisée
Tâche ERP
Générique
Machine ERP
Article spécifique
Appel de service
Contrat de service
Devis de contrat de service
Devis de maintenance sur article client
Activité devis service
Activité de référence
OMT
Budget
Fonction
Partie calcul
Budget gamme d'opérations
Gamme d'opérations
Activité vente
Demande d'achat
Ligne de commande fournisseur
Contrat vente SCH
Ligne contrat vente SCH
Contrat d'achat SCH
Ligne de contrat d'achat SCH
Option
RAPPORT DE NON-CONFORMITE (NCR)
Fichier résumé
Document résumé
Résumé tiers
Illustration
Matières
Formule
Balise
Pavage
Commande planifiée de matières
Activité du projet
Budget main-d'oeuvre
Budget équipement
Budget de sous-traitance
Budget divers
Proposition de commande fournisseur
Ligne proposition de cmde fournisseur
Demande de matières
Structure répartition de travail
Système
Document
Pièce système
Espace
Factures reçues
Factures fournisseurs reçues
Ligne fact. fourn. reçue
Articles sérialisés
Numéros de série
Arborescences physiques
Ordre de travail
Activités d'ordre de travail
Clé
Code de l'objet.
Révision
Numéro de révision de l'objet.
Vers l'objet LN

Objet LN auquel le document doit être envoyé.

Valeurs autorisées

Articles
Révisions techniques de l'article
Projets
Activités
Société
Code de la société.
Envoyer sous

Indique le type de l'article à envoyer.

Valeurs autorisées

Article standard
Article spécifique
Projet
Projet auquel l'objet peut être envoyé.