Listar transacciones de presupuesto (tfbgc4400m000)
Utilice esta sesión para listar las transacciones de presupuesto de los datos seleccionados.
Información de campo
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- Ejercicio presup.
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El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general.
 - Description
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La descripción o el nombre del código.
 - Presupuesto
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El código de presupuesto.
 - Description
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La descripción o el nombre del código.
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- Cuenta
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Los campos De y A definen un rango de: cuentas presupuestarias.
 - Dimensión 1
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Los campos De y A definen un rango de: dimensiones.
 - Período
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Los campos De y A definen un rango de:períodos fiscales.
 - Fecha de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: fechas de transacción.
 
 - Tipo de saldo
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Seleccione la opción para listar las transacciones de presupuesto según el tipo de saldo.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Todo: Lista las transacciones para todos los tipos de saldo.
 - Distribución: Lista las transacciones de distribución.
 - Presupuesto: Lista las transacciones de presupuesto.
 - Compromiso: Lista las transacciones comprometidas.
 - Gravamen: Lista las transacciones de gravamen.
 - Gastos recepción: Lista las transacciones de gastos con recepción.
 - Gasto: Lista todas las transacciones de gastos.
 
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- Sólo transacciones abiertas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede listar las transacciones abiertas.
 - Distribución cuenta presupuestaria
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los detalles de distribución de cuenta presupuestaria.
 - Selección detallada en uso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los campos de la ficha Filtrar los detalles de excepción se habilitan para precisar los criterios de búsqueda.
 
 
 
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- Tipo de transacción
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El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por ejemplo, Ajuste, Compromiso, Gravamen, Gasto, etc.
 - Importe
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El importe imputado en la transacción.
 - Usuario
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El código del usuario que crea el documento.
 - Motivo
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El código de motivo especificado para la corrección presupuestaria.
 
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- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, una excepción ha bloqueado la transacción.
 - Compañía de documento
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El código de la compañía.
 - Description
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La descripción o el nombre del código.
 - Tipo de documento
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El origen del documento. Por ejemplo, Orden de compra, Asientos de diario o Corrección presupuestaria.
 - Documento
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El número del documento.
 - Tipo de documento relacionado
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El origen del documento relacionado. Por ejemplo, Orden de compra, Journal vouchers. o Corrección presupuestaria.
 - Documento relacionado
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El documento relacionado con una compañía en particular.
 
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- Tipo de entidad
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El tipo de entidad.
 - Entidad
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El código de la entidad.
 - Partner
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El partner para el que se genera la transacción.
 - Comprador
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El código del comprador que crea la línea de orden de compra o la línea de solicitud de compra.
 - Description
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La descripción o el nombre del código.
 - Artículo
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El código de artículo.
 - Description
 - 
                              
La descripción o el nombre del código.
 - Cantidad
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La cantidad de artículos expresada en la unidad de stock.
 - Precio por unidad
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El precio por unidad del artículo, expresado en la unidad de stock.
 
 
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