Facturas de venta por cobro en efectivo/notas de abono (tfacr2539m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de factura y de cobro del partner seleccionado.
La sesión muestra lo siguiente:
- Divisa de factura
 - Divisa de cobro
 - Importe de factura
 - Divisa de factura
 - Importe de saldo en divisa de factura
 - Importe de saldo en divisa propia
 
Información de campo
- Núm. documento
 - 
            
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
 - Documento
 - 
            
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
 - Número de programación
 - 
            
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
 - Nº programación nota abono
 - 
            
El número de programación de la nota de abono, al que está vinculado el número de factura o el número de programación de factura de la fila actual.
Los datos solo se muestran si la factura está vinculada a una programación de nota de abono.
 - Factura externa
 - 
            
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
 - Divisa de cobro
 - 
            
La divisa de cobro.
 - Fecha de documento
 - 
            
La fecha en la que se crea la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
 - Importe de factura/programación
 - 
            
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
 - Importe aplicado
 - 
            
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
 - Importe pendiente de cobrar
 - 
            
El importe de cobro de la factura.
 - Saldo en DF
 - 
            
El saldo de factura muestra el importe que aún está por recibir.
Este importe se expresa en la divisa de factura.
 - Divisa de factura
 - Número de pago de partner
 - 
            
El número de documento de pago.
 - Fecha de documento
 - 
            
La fecha en la que se crea el documento.
 - Núm. documento
 - 
            
El número de documento del cobro.
 - Partner
 - 
            
El partner facturado para el que se muestran las facturas registradas.
 - Línea
 - 
            
La línea de programación.
 - Cobro
 - 
            
El tipo de transacción del documento de cobro.
 - Saldo en divisa propia
 - 
            
El saldo de factura en divisa propia.
 - Texto
 - 
            
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
 - Importe en DP
 - 
            
El importe total de factura expresado en una de las divisas propias.