Listar documentos por número de pago del partner (tfacr2400m000)
Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes que se pagaron mediante un cheque (un documento de pago de un partner) o un rango de cheques.
Información de campo
- Partner facturado
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Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se imprime el listado.
 - Invoice-to Business Partner
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Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se imprime el listado.
 - Número de pago de partner
 - 
            
Los campos De y A definen un rango de: documentos de pago (cheques) para los que se imprime el listado.
 - BP Payment Number
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Los campos De y A definen un rango de: documentos de pago (cheques) para los que se imprime el listado.
 - Divisa propia
 - 
            
La divisa propia que se utiliza para el listado. Haga clic en Rotar divisa para consultar las otras divisas propias.
 - Cobros anticipados
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Si desea incluir cobros anticipados en el listado, seleccione esta casilla de verificación.
 - Efectos comerciales
 - 
            
Si desea incluir efectos comerciales en el listado, seleccione esta casilla de verificación.