Detalles de pago (tfacp2524s000)
Utilice esta sesión para ver los detalles de pago de una factura.
Información de campo
- Documento
 - 
            
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
 - Documento
 - 
            
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
 - Línea
 - 
            
El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.
 - Documento de pago
 - 
            
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de pago.
 - Documento
 - 
            
El número de documento que forma parte de la identificación de pago.
 - Línea
 - 
            
El número de línea, que forma parte de la identificación de pago.
 - Partner facturador
 - Tipo de documento
 - 
            
El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
- Factura de compra
 - Pago no asignado
 - 
               
pago no asignado
 - Anticipo anticipado
 - No asignado anticipado
 - Orden permanente
 - Asignación
 - Efectos comerciales
 - Cuenta de caja
 - Pago normal
 - Factura de venta
 - Nota de abono
 - Corrección
 - Diferencia de cambio
 - Diferencia de pago
 - Pago anticipado
 - 
               
pagos anticipados
 - Anticipo de pago
 
 - Fecha de documento
 - 
            
La fecha en la que se creó la factura.
 - Número de cheque
 - 
            
El número de cheque (dispositivo para pago).
 - Currency
 - 
            
La divisa de pago.
 - Importe
 - 
            
El importe total de la factura. Este importe se expresa en la divisa de factura, definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
 - Importe en divisa de factura
 - 
            
El importe de pago.
 - Importe en DP
 - 
            
El importe de la factura, expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
 - Recargo por atrasos
 - Importe de recargo por atrasos en DF
 - Importe de recargo por atrasos en DP
 - 
            
El recargo por atrasos, expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
 - Importe de descuento
 - Importe de primer descuento en divisa de factura
 - Importe de primer descuento en divisa propia
 - 
            
El importe de descuento expresado en una de las divisas propias.
Elija el comando para cambiar las divisas.
 - Diferencia de pago
 - Importe de diferencia de pago en divisa de factura
 - Importe de diferencia de pago en divisa propia
 - 
            
La diferencia de pago, expresada en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
 - Diferencia de cambio
 - Referencia
 - 
            
Un texto de referencia definido para uso interno.
 - Número de proceso de finalización
 - 
            
El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.
 - Período fiscal
 - 
            
El ejercicio fiscal relacionado con esta factura de compra.
 - Separador de períodos
 - 
            
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
 - Período fiscal
 - 
            
El período fiscal al que pertenece esta factura de compra.
 - Pago por programaciones
 - 
            
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
 - Número de línea de programación
 - 
            
El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.