Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200)
Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura para programaciones de ventas por programación, tipo de programación, revisión de programación, posición de programación, línea de orden de almacenaje planificada y secuencia de línea de orden de almacenaje planificada. También puede utilizar esta sesión para corregir la factura.
Correcciones de facturas
Si, por ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea facturar dichos artículos a su partner, puede reducir la cantidad entregada. Para hacerlo, seleccione una línea de factura y, en el menú adecuado, seleccione . De este modo, puede especificar la Cantidad de corrección en la sesión de detalles.
Si el seguimiento de stock es aplicable para el artículo y existen múltiples detalles de seguimiento de stock, la cantidad de corrección debe actualizarse a los detalles de consumo de seguimiento de stock relacionados. Véase Correcciones de factura en el seguimiento de stock para obtener más detalles.
Un registro de corrección pasa por los siguientes estatus:
- Creado (debe confirmar un registro de corrección con este estatus).
- Lanzado a facturación
- Facturado
- Procesado
- Las líneas de factura de programación de venta solo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de programación de ventas, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000) o Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m100).
- Varias líneas de factura se pueden vincular a una línea de entrega real.
- Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo están vinculadas directamente con una cabecera de programación de ventas o con la línea de orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas. Esto depende del valor del campo Vincular líneas de factura de consumo a en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
- Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo devuelto no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad entregada. No se puede utilizar dicha línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte.
Información de campo
- Programación
- Tipo de programación
-
El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.
Valores permitidos
- Envío de material
- Programación de expediciones
- Secuencia programación expediciones
- Hoja de recogida
- Revisión de programación
- Posición de programación
-
línea de programación de ventas
- Línea de orden de entrega planificada
-
El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Línea de orden planificada de la sesión Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).
- Secuencia de líneas de orden de entrega planificada
-
El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje planificada vinculada a la programación de ventas.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Secuencia de línea de orden planificada de la sesión Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).
- Número de secuencia
-
El número de la línea de entrega real de la programación de ventas al que está vinculada la línea de factura.
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la programación de ventas.
NotaEste campo solo está disponible si:
- La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La Pago se ha establecido en Pagar al usar en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Facturación
-
- Importes
-
- Importe entregado
-
El importe entregado del registro de Entrega o Consumo, o el importe de corrección del registro de Corrección.
Para un registro de Entrega o Consumo, el importe entregado se calcula de este modo:
Cantidad entregada / Cantidad pedida * Importe de línea de programaciónPara un registro Corrección, el importe de corrección se calcula de la siguiente manera:
Cantidad de corrección / Cantidad entregada de la línea de entrega real * Cantidad entregada de la línea de entrega realNota- LN recupera la Cantidad necesaria y el Importe neto de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Cuando se confirma un registro de Corrección, LN:
- Actualiza el importe facturado de la línea del contrato de venta.
- Actualiza el saldo de partner con el importe de venta de la corrección de factura.
- Importe de descuento de orden
-
El total de los importes de descuento de línea de orden de la programación.
- Facturación
-
- ID de expedición
-
El número de la expedición con la que se han entregado los artículos.
- Línea de expedición
-
El número de la línea de expedición con la que se han entregado los artículos.
NotaSi el campo Vincular líneas de factura de consumo a se establece en Lín. solicitud de programación en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), todas las líneas de factura de Consumo tienen la misma ID de expedición, pero un número de línea distinto para un consumo de stock. De lo contrario, este número de línea es uno (1) para una línea de factura de consumo.
- Estatus
-
El estatus de la línea de programación de ventas.
Valores permitidos
- Creado
-
La línea de programación de ventas se crea en LN. LN puede corregir o aprobar la línea de programación de ventas en el proceso de aprobación o ajuste que se lleva a cabo para la programación de ventas (revisión).
- Cancelado
-
La línea de programación de ventas se ha cancelado.
Una línea de programación de ventas se puede cancelar de la siguiente manera:
- Finaliza la programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.
- Se cancela la línea de programación de ventas en el proceso de corrección. Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
- Se cancela la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Cancelación en curso
-
La línea de programación de ventas se ha cancelado, pero el proceso ya se ha iniciado. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas recibe el estatus Cancelado.
- Sustituido
-
La programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea de programación de ventas se reemplaza por otra revisión aprobada y la línea de programación de ventas también se reemplaza. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.
- Sustitución en curso
-
Otra revisión aprobada sustituye a la línea de programación de ventas, pero la línea de orden de salida ya no puede actualizarse. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas recibe el estatus Sustituido. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.
- Corregido
-
La línea de programación de ventas se corrige en el proceso de corrección que se inicia para la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
- Aprobado
-
La línea de programación de ventas se ha aprobado. Puede lanzar la programación de ventas a una orden de almacén o de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.
- Orden generada
-
La línea de programación de ventas se lanza a una orden de almacenaje o a una orden de venta. La expedición de los artículos críticos puede producirse.
- Expedido parcialmente
-
No se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Puede facturar la cantidad expedida. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.
- Mercancías entregadas
-
Se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Ahora puede facturar la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.
- Lanzado a facturación
-
La línea de programación de ventas se ha lanzado a Facturación . Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y facturación.
- Facturado
-
Se ha facturado toda la cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y facturación.
- Procesado
-
La línea de programación de ventas se ha procesado. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.
- Cantidad de factura
-
La cantidad de factura actualizada asociada a la programación de ventas, expresada en unidad de cantidad de factura.
NotaSi el campo Tipo de corrección está configurado como Factura de sustitución, la aplicación le permite actualizar el precio y los descuentos de la línea de factura de reposición vinculada a la programación de ventas.
- Importe de factura
-
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea de programación.
- Unidad de cantidad de factura
-
La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
- Divisa
- Variación del importe facturado
-
La diferencia entre el importe de factura autofacturado recibido y el importe de factura de línea (de entrega) de programación de ventas.
- Número de factura
- Tipo de transacción de factura
- Número de factura
-
Nota
Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.
- Fecha de factura
-
Nota
Este campo se cumplimenta cuando se contabiliza la línea de factura en Facturación. En consecuencia, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.
- Entrega
-
- Artículo
- Identificación de artículo
-
- Lote
-
La ID del lote que se aplica para la necesidad específica.
- Número de serie
-
- Entrega
-
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Punto de entrega
- Condiciones de entrega
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
- Motivo de transporte
- Expedición de proveedor
- Línea de expedición del proveedor
- Transportista/LSP
- Fecha de entrega
-
La fecha en la que se han entregado los artículos.
- Fecha de registro de entregas
-
La fecha en la que se registra la entrega en LN, que es la fecha y la hora en que un usuario confirma la entrega. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.
NotaFabricación utiliza esta fecha para calcular los costos estándar en el pasado, la cual se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).
- Cantidad entregada
-
La cantidad de mercancías entregadas al partner cliente.
- Unidad de stock
- Nota de entrega
-
- Nota de empaquetado
-
- En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al cliente.
- En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado de la expedición al subcontratista.
Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación.
- Nota de empaquetado (externa)
-
En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado para la expedición del subcontratista al fabricante.
Esta nota de empaquetado se contabiliza en Facturación únicamente con fines informativos.
- Peso bruto
-
El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.
- Unidad de peso
-
La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Datos de aduanas
-
- Valor de aduana
-
Valor en aduana del artículo de entrega real asociado a la línea de programación de ventas.
Nota
- Este valor se toma como predeterminado del campo Valor de aduana en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) si se utiliza el almacén para el artículo.
- Este valor se expresa en la divisa del valor en aduana para una unidad de stock.
- Divisa de valor de aduana
-
Código de la divisa en la que se expresa el valor en aduana.
Nota
- Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Divisa de valor de aduana en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) si se utiliza el almacén para el artículo.
- Este valor es obligatorio si se especifica Valor de aduana.
- Facturación retroactiva
-
- Facturación retroactiva
-
- Retroactivo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de una facturación retroactiva habilitada para la línea de factura de programación de ventas.
- Diferencia del importe bruto en facturac. retroactiva
-
El importe total que es, o debe ser, objeto de facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes del envío original y del envío a cobrar de la retrofacturación.
- Diferencia del importe en facturac. retroactiva
-
El importe real (neto) que es, o debe ser, objeto de facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes del envío original y del envío a cobrar de la retrofacturación.
- Diferencia del importe de descuento de ord. facturada retroactivamente
-
El importe del descuento asociado a la orden que es, o debe ser, objeto de facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes del envío original y del envío a cobrar de la retrofacturación.
- Número de secuencia de línea de entrega original
-
El número de secuencia de la línea de entrega original asociada a la línea de corrección de la factura.
- Línea de factura original
-
El número de posición de la línea de factura original a la que está vinculada la línea de corrección de la factura.
- Línea de sugerencia de facturación retroactiva
-
El número de posición de la línea de sugerencia de retrofacturación.
- Corrección de expedición
-
- General
-
- Tipo de corrección
-
El tipo de corrección realizada para la línea de programación de ventas.
Valores permitidos
- Manual
-
Este tipo de corrección se utiliza para los ajustes manuales realizados directamente en las líneas de factura, basándose en el flujo de corrección existente. En este escenario, la aplicación sólo permite a los usuarios modificar la cantidad de corrección en la línea de factura de la orden de venta o en la línea de factura de la programación de ventas.
- Autofacturación: regularización
-
Esta categoría es aplicable a las correcciones generadas automáticamente por Facturación cuando se aplica la autofacturación, en escenarios de cancelación. Como estos ajustes se originan en el proceso de facturación, la aplicación no le permite modificar los datos de Ventas. La cantidad corregida se actualiza sólo a efectos de referencia, garantizando la transparencia.
- Crédito de sustitución
-
Este tipo de corrección se utiliza durante el proceso Abonar y volver a facturar, en el que una factura central genera una nota de abono para saldar una factura existente. La solicitud genera este documento y no se puede modificar.
- Crédito
-
Este tipo de corrección representa un ajuste en el que se aplica un crédito a una factura vinculada, reduciendo el importe facturado. Este ajuste es iniciado por el proceso de crédito desde Facturación Central (CI).
- Débito
-
Este tipo de corrección es similar al proceso de crédito y representa un ajuste en el que se aplica un cargo adicional (débito) a una factura vinculada, incrementando el importe facturado. Este ajuste es iniciado por el proceso de débito de Facturación Central (CI).
- Factura de sustitución
-
Esta categoría también está relacionada con el proceso de Abonar y volver a facturar, pero en este caso, la factura existente se sustituye completamente por una factura recién generada. La aplicación le permite modificar los datos contables y maestros, proporcionándole flexibilidad en los ajustes.
- No aplicable
NotaEste campo tiene el valor No aplicable de forma predeterminada.
- Fecha de corrección
-
La fecha en la que se ha creado el registro de corrección de factura.
- Línea de factura padre
-
El número de la línea de entrega real al que está vinculado el registro de corrección de la factura.
- Confirmado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirma el registro de corrección de factura.
Para confirmar el registro de la corrección de la factura, en el menú adecuado, seleccione .
- Corrección de expedición
-
- Cantidad de corrección
-
La cantidad para la que no desea emitir factura para el partner.
NotaEste campo sólo se habilita si el campo Tipo de corrección está configurado como Manual y la casilla de verificación Confirmado está desactivada.
- Factura original
-
- Cantidad de factura
-
La cantidad real de la factura asociada a la programación de ventas.
- Unidad
-
El código de la unidad en la que se expresa la cantidad facturada.
- Importe de factura
-
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de programación.
- Referencia de expedición
-
La referencia de expedición asociada a la línea de programación (entrega) real.
- Artículo del cliente
-
El código de artículo del cliente asociado a la línea de programación (entrega) real.
- Orden de cliente
-
El número de la orden del cliente asociado a la línea de programación (entrega) real.
- Factura de sustitución
-
- Referencia de expedición
-
Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.
Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.
- Artículo del cliente
-
El código actualizado del artículo asociado al cliente en el sistema de codificación.
Nota- Este campo sólo es aplicable si el sistema de códigos de artículos está especificado para el artículo.
- Este campo sólo se habilita si el campo Tipo de corrección está configurado como Factura de sustitución y la factura de sustitución no está confirmada.
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Programación de ventas (tdsls3611m000).
- Orden de cliente
-
El número de orden del cliente de la orden de compra asociada al cliente.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Este campo sólo se habilita si el campo Tipo de corrección está configurado como Factura de sustitución y la factura de sustitución no está confirmada.
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Programación de ventas (tdsls3611m000).
- Tipo de expedición
-
El tipo de registro de expedición de la programación de ventas.
Valores permitidos
- Entrega
-
Este registro contiene los detalles de una entrega para la línea de programación de ventas. Cuando se entregan artículos para una línea de programación de ventas, se crea automáticamente una línea de entrega real, con independencia de si la cantidad requerida de la línea de programación de ventas se expide total o parcialmente.
- Corrección
-
Este registro contiene una corrección de un registro de entrega de programación de ventas.
- Consumo
-
Este registro contiene los detalles de un consumo para la programación de ventas.
- Consumo devuelto
-
Este registro contiene las cantidades que no se consumen, sino que se devuelven a la línea de programación de ventas.
- Estatus de la factura
-
El estatus de factura de la línea de programación de ventas.
Valores permitidos
- Bloqueado
-
Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.
NotaUn lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Invoicing Batch Status.
- Cancelado
-
La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Confirmado
-
Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
- Compuesto
-
La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Listado
-
La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal de factura por el número de documento de la factura original.
La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.
- Contabilizado
-
La factura se ha enviado al cliente y se ha registrado en Finanzas. Se ha creado una factura pendiente en Contabilidad de clientes.
Puede volver a listar la factura original si es necesario, o puede utilizar la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de la factura de Facturación.