Volver a listar facturas con opciones (cisli2405m100)
Cuando se lista una factura, se muestra el importe total de la factura en palabras en el listado de facturas.
También puede acceder a esta sesión mediante la opción Facturas (cisli3105m000).
del menú en la sesiónInformación de campo
- Compañía de factura de venta
-
El código de la compañía contable en la que se genera la factura de venta.
- Nombre
-
El nombre de la compañía contable.
- Opciones para volver a listar
-
- Opciones para volver a listar
-
Seleccione el método en el que se deben volver a listar las facturas.
Valores permitidos
- Obsoleto
- Obsoleto
- Obsoleto
- Seleccionar por lote de facturación
-
LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de lotes de facturación.
- Seleccionar por factura
-
LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de facturas.
- Seleccionar por contrato
-
LN permite volver a listar las opciones para el rango seleccionado de contratos.
- Método de entrega de facturas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.
- Euro
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes de la factura se listan en la divisa euro.
- Listar factura original
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también lista la factura original cuando se vuelve a listar la factura o nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea.
- Crear solo factura XML
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista solo la factura XML y la misma se envía al cliente como anexo por correo utilizando DOM (Gestión de salida de documentos).
NotaPara listar solo la factura XML (original o vuelta a listar), se debe seleccionar el formato XML adecuado y se debe seleccionar el dispositivo Gestión de salida de documento (DOCMAN) en el campo Facturas de la sección Dispositivos de salida.
- Sobrescribir texto "Copiar"
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sobrescribe el texto que se vuelve a listar en la factura, lo que indica que la factura que se vuelve a listar es una copia.
- Texto
-
Especifique el texto de sustitución que se debe sobrescribir en la factura.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Sobrescribir texto "Copiar" está seleccionada.
- Secuencia de listado
-
La secuencia de listado de las facturas.
- Listar factura
-
El idioma en el que se debe volver a listar la factura.
Valores permitidos
- Idioma del país de impuesto
- Idioma del país de impuesto del partner
- Ambos
- Listar factura en XML
-
La opción para seleccionar el idioma en el que se vuelven a listar las facturas XML para una definición de formato XML determinada.
NotaDe forma predeterminada, para las nuevas facturas XML, este campo se establece en Idioma de impresión de factura. Sin embargo, si un determinado campo XML dependiente de idioma no está disponible para un idioma especificado, el Idioma del usuario debe definirse como valor predeterminado.
Valores permitidos
- Idioma del usuario
-
Las facturas XML se listan en el idioma definido por el usuario. El idioma del usuario se puede definir en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Idioma de impresión de factura
-
Las facturas XML se imprimen en el idioma en el que se generan dichas facturas.
- Idioma de país de impuesto
-
Las facturas XML se listan en el idioma del país de impuesto definido.
- Idioma del país de impuesto del partner
-
Las facturas XML se listan en el idioma aplicable para el partner definido para el país de impuesto.
- Motivo para Volver a listar
-
Especifique el motivo para volver a listar la factura.
- Seleccionar por lote de facturación
-
- Lote de facturación
-
Los campos De y A definen un rango de: lotes de facturación que se deben volver a listar.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por lote de facturación.
- Seleccionar por factura
-
- Compañía contable
-
Los campos De y A definen un rango de: compañías contables de las facturas que se deben volver a listar.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por factura.
- Tipo de transacción de factura de venta
-
Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción para los que se generan las facturas de venta.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por factura.
- Número de factura
-
Los campos De y A definen un rango de: números de documento de las facturas que se deben volver a listar.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por factura.
- Partner facturado
-
Los campos De y A definen un rango de: los partners facturados para los que se crean las facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por factura.
- Fecha de factura
-
Los campos De y A definen un rango de: la fecha y la hora en la que se crean las facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por factura.
- Seleccionar por contrato
-
- Compañía logística
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Los campos De y A definen un rango de: compañías logísticas del contrato vinculado a las facturas que se deben volver a listar.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por contrato.
- Contrato
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Los campos De y A definen un rango de: los contratos vinculados a las facturas que se deben volver a listar.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por contrato.
- Línea de contrato
-
Los campos De y A definen un rango de: números de posición de las líneas de contrato vinculadas a las facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Reprint Option se establece en Seleccionar por contrato.
- Dispositivos de salida
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- Facturas
-
El dispositivo en el que deben listarse las facturas.
- Excepciones
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Seleccione el dispositivo en el que deben listarse las excepciones generadas durante el nuevo listado de facturas.