Berechnete Boni nach kumulierten Verkäufen (tdcms1505m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die kumulierten Verkäufe für Boni an.
Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Funktion aufgerufen haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.
Felddaten
- Kunde
 - 
            
Kunde
 - Bonus-/Provisionsempfänger
 - 
            
Der Bonus-/Provisionsempfänger.
 - Bonus-/Provisionsempfängerart
 - 
            
Die Bonus-/Provisionsempfängerart.
 - Abkommengruppe
 - 
            
Der Code, der eine Vertragsgruppe kennzeichnet.
 - Projekt
 - 
            
Projekt
 - Artikel
 - 
            
Artikel
 - Bonusgruppe
 - 
            
Die Bonus-/Provisionsgruppe.
 - Periodentabelle
 - 
            
Die Periodentabelle.
 - Jahr
 - 
            
Das Jahr, in das die Periode fällt.
 - Suchpriorität Provisionen
 - 
            
Diese Suchpriorität wird im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) eingegeben.
 - Suchpriorität
 - 
            
Diese Suchpriorität wird im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) eingegeben.
 - Suchpriorität
 - 
            
Diese Suchpriorität wird im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) eingegeben.
 - Suchpriorität
 - 
            
Diese Suchpriorität wird im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) eingegeben.
 - Periode
 - 
            
Die Nummer, die die Periode kennzeichnet.
 - VK-Auftrag
 - 
            
Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.
 - Position
 - 
            
Die Nummer, die eine Auftragsposition kennzeichnet.
 - Folgenummer
 - 
            
Folgenummer
 - FoNr. tats LiefPos
 - 
            
Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.
HinweisDieses Feld ist auf null gesetzt, wenn das Feld Berechnungsverfahren im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) auf VK-Auftrag gesetzt ist.
 - Rechnungsposition
 - 
            
Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.
HinweisDieses Feld ist auf null gesetzt, wenn das Feld Berechnungsverfahren im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) auf VK-Auftrag gesetzt ist.
 - IDNummer
 - 
            
Die Nummer, die den Bonus kennzeichnet.
 - Menge
 - 
            
Die Artikelmenge, die vom Lieferanten entsprechend den in der Bestellposition angegebenen Bedingungen geliefert werden muss. Diese Menge wird in der VK-Einheit des Artikels angegeben.
 - Betrag VK-Auftrag
 - 
            
Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.
 - Betrag in VKAuftragswährung
 - 
            
Der Bonusbetrag, angegeben in der VK-Auftragswährung.
 - VK-Auftragswährung
 - 
            
Die Währung, die für den Auftrag verwendet und aus dem VK-Auftrag übernommen wird.
 - Betrag in Rechnungswährung
 - 
            
Der Bonusbetrag, angegeben in der Rechnungswährung.
 - Bonus-/Provisionsbetrag in Rechnungswährung
 - 
            
Die Rechnungswährung.
Voreinstellung
Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen.
 - Betrag in Hauswährungen
 - 
            
Der Bonusbetrag, angegeben in der Hauswährung.
 - Hauswährung
 - 
            
Hauswährung
 - Kumuliert verarbeitet
 - 
            
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus für diese kumulierte VK-Position berechnet.
 - Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung
 - 
            
Buchungsschlüssel
 - Rechnung
 - 
            
Die Rechnungsnummer, die bei der Fakturierung des VK-Auftrags zugewiesen wurde.