Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5105m000)
Mit diesem Programm fragen Sie Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren ab. Falls erforderlich können Sie Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren manuell mit VK-Auftragsdaten verknüpfen oder vorhandene Verknüpfungen entfernen.
Felddaten
- Rechnung
 - 
                  
Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellt wird.
 - Buchungsschlüssel
 - 
                  
Der Buchungsschlüssel der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
 - Belegnummer
 - 
                  
Der Nummernkreis-Teil der Belegnummer.
 - Positionen
 - 
                  
Die Nummer der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
 - Status
 -  
                  
Der Status der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Zulässige Werte
- Erstellt
 - Kopie
 - Abgeglichen
 - Abgelehnt
 - Genehmigt
 - Fakturierung läuft
 - Gebucht
 - ---
 
 - Log. Daten
 - 
            
- Artikel
 - 
                           
- Rechnungsart für Fakturierung im Gutschriftverfahren
 -  
                                    
Die Art der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren, die bei Bedarf mit VK-Auftragsdaten verknüpft werden kann.
Zulässige Werte
- Rech. f. Fakturierung im Gutschriftverf.
 - Preisabweichung
 - Gutschrift
 - Lastschrift
 
HinweisDieser Wert wird aus dem Feld Rechnungsart für Fakturierung im Gutschriftverfahren Programm Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5100m000) übernommen. Sie können diesen Wert jedoch ändern.
 - Logistische Ursprungsfirma
 - 
                                    
Die logistische Firma, in der der VK-Auftrag erstellt wurde.
 - VK-Auftrag
 - 
                                    
Die VK-Auftragsnummer.
 - Artikel
 - 
                                    
Der Code des Artikels, der mit der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verknüpft ist.
 - Artikel-Code Kunde
 - 
                                    
Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.
 - Gelieferte Menge
 - 
                                    
Die Menge der gelieferten Artikel.
 - Einheit Liefermenge
 - 
                                    
Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
 - Preis (ohne USt)
 - 
                                    
Der Preis des Artikels ohne Umsatzsteuer und Rabatte.
 - Währung
 - 
                                    
Die Währung, in der der Preis angegeben wird.
 - Preiseinheit
 - 
                                    
Die Einheit für den Auftragspreis.
 
 - Sendung
 - 
                     
- Sendung
 - 
                                    
Die Sendung, die mit der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verknüpft ist.
 - Sendungsposition
 - 
                                    
Die Sendungsposition der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
 - Sendung des Lieferanten
 - 
                                    
Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten, falls es sich um eine Direktlieferung handelt. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis-Nummer ab.
 - Sendungsposition des Lieferanten
 - 
                                    
Die Positionsnummer des Lieferavis des Lieferanten. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis-Nummer ab.
 - Lieferscheinnummer
 - Die Lieferscheinnummer, die mit der Sendung der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren verknüpft ist.
 - Externer Lieferschein
 - Die Nummer des externen Lieferscheins.
 - Adresse Warenempfänger
 - 
                                    
Die Adresse des Warenempfängers der Sendung.
 - Lieferpunkt
 - 
                                    
Der mit der Sendung verknüpfte Lieferort.
 - Sendungsreferenz
 - 
                                    
Die Sendungsreferenz der Sendung, die mit der Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verknüpft ist.
 - Liefertermin
 - 
                                    
Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Waren der mit der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren verknüpften Sendung geliefert wurden.
 
 
 - Finanzielle Daten
 - 
            
- Finanzielle Daten
 - 
                           
- Land
 - 
                                    
USt-Land
 - USt-Code
 - 
                                    
USt-Code
 - USt-Betrag
 - 
                                    
Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.
 - Rabattsatz
 - 
                                    
Rabattsatz
 - Betrag (inkl. USt)
 - 
                                    
Die Rechnungssumme.
 - Betrag
 - Der Gesamtbetrag der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
 
 - Abgleich mit Infor LN
 - 
                     
- Gesamtbetrag Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren
 - Der abgeglichene Gesamtbetrag für Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
 - Gesamtbetrag Ausgangsrechnung
 - Der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung.
 - Manuelle Genehmigung erforderlich
 - Zeigt an, dass die manuelle Genehmigung für den Abgleich der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren erforderlich ist.
 - Genehmigender
 - Der Anmeldename des Anwenders, der den Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren genehmigt.
 - Gesamtbetrag Ausgangsrechnung
 - 
                                    
Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge.
 
 
 - USt-ID-Nr. Kunde
 - 
                  
Die USt-ID-Nummer des Kunden.
 - USt-ID-Nr. Lieferant
 - 
                  
Die USt-ID-Nummer des Lieferanten.
 - Währung
 - 
                  
Die Rechnungswährung.
 - Rechnungsreferenz Kunde
 - 
                  
Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.
 - Zahlungsbedingungen
 - 
                  
Der Code der Zahlungsbedingungen.
 - Kundenauftrag
 - 
                  
Die Kundenauftragsnummer, die mit der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren verbunden ist.
 - Zahlungsverfahren
 - 
                  
Der Code des Zahlungsverfahrens, das mit der Rechnungsposition für Fakturierung im Gutschriftverfahren verbunden ist.
 - Eingang am
 - 
                  
Eingangsdatum
 - Rechnungsdatum Kunde
 - 
                  
Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Rechnung erstellt wurde.