Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Rechnungslaufvorlagen.

Felddaten

Firma Ausgangsrechnung

Kaufmännische Firma

Manuelle Verarbeitung

Die Rechnungslaufvorlage, die standardmäßig verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren.

Bezeichnung

Eine Bezeichnung der Rechnungslaufvorlage.

Suchbegriff

Suchbegriff

Allgemeine Daten
Allgemeine Auswahlkriterien
Rechnungsart

Die Art der Rechnungen, für die die Vorlage definiert werden muss.

Zulässige Werte

Standardrechnung
Proforma-Rechnung
Zollrechnung
Konsignationsrechnung
---
Referenzen für Zusammenstellung

Die Kriterien, die beim Zusammenstellen der Rechnungen als Referenz verwendet werden müssen.

Zulässige Werte

Keine
Ein(e)
Mehrere
Sendungen

Legen Sie die Kriterien für die Sendungen in der Vorlage fest.

Zulässige Werte

Keine
Ein(e)
Mehrere
Hinweis
  • Wenn der Wert in diesem Feld auf Ein(e) gesetzt ist, muss diese Sendung beim Zusammenstellen von Rechnungen in Fakturierung (CI) für die folgenden Herkunftsarten verwendet werden, wenn die Sendung anwendbar ist:
    • Vertrag
    • VK-Auftrag
    • Service-Auftrag
    • Werkstattauftrag
    • Intercompany-Handel
    • Nicht fakturierbare Sendung
  • Wenn der Wert in diesem Feld auf Mehrere gesetzt ist und das Kontrollkästchen Sendungen kombinieren im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) nicht markiert ist, erstellt LN separate Rechnungen für eine Sendung.
Transportdokumente

Legen Sie die Kriterien für die Transportdokumente in der Vorlage fest.

Hinweis

Wenn der Wert in diesem Feld auf Ein(e) gesetzt ist, muss dieses Transportdokument beim Zusammenstellen von Rechnungen in Fakturierung (CI) für die folgenden Herkunftsarten verwendet werden, wenn das Transportdokument anwendbar ist:

  • Sonderverkäufe
  • Vertrag
  • VK-Auftrag
  • Service
  • Fracht
  • Intercompany-Handel
  • Sendung

Dies ist nur anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Transportdokumente im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Eine kaufmännische Firma

Kaufmännische Firma

Ein Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger

Ein Handelspartner

Handelspartner

Eine Abteilung

Buchhaltung

Ein Vertriebsbeauftragter

Vertriebsbeauftragter

Finanzielle Daten
Sonderverkäufe

Rechnung für Sonderverkäufe

Zinsrechnungen

Zinsrechnung

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen)

Gutschrift

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Verkauf/Boni/Fracht/Gutschriftverfahren
Verkauf
VK-Aufträge

VK-Auftrag

VK-Auftragsarten

Verkaufsart

Boni
Boni

Bonus

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Verarbeitungsdaten für Rechnung

Bonus-/Provisionsempfänger

Fracht
Frachtaufträge

Frachtauftrag

Verträge
Verträge

Vertrag

Vertragspositionen

Vertragsposition

Projekte

Das Projekt, aus dem der Artikel und die zugehörigen Kostenzuordnungen bereitgestellt werden.

Projektrechnungsarten
Anzahlungsanforderung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Preis pro Einheit

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Preise pro Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Teilrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Fakturierung nach Aufwand

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Teilrechnung Zusatzkosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Nachträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Gewährleistungsbürgschaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungsbürgschaften berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Vertragslieferung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Vertragslieferungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Service und Instandhaltung
Service-Aufträge
Service-Aufträge

Service-Auftrag

Service-Arten

Service-Art

Service-Installationen

Cluster

Service-Verträge
Service-Verträge

Service-Vertrag

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Vertragsarten

Vertragsart

Problemmeldungen
Problemmeldung

Problemmeldung

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Werkstattaufträge
Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Service-Arten

Service-Art

Kundenforderungen

Die von den Kunden erhaltenen Forderungen Eine Forderung kann auf Belegen wie Rechnungen, Service-AufträgenWerkstattaufträgenVerkaufsaufträgen und sogar VK-Lieferabrufen basieren.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Lieferantenforderung

Die an die Lieferanten versandten Forderungen. Eine Forderung kann auf Belegen wie BestellungenEK-Lieferabrufen und Eingangsrechnungen basieren. Die Forderung wird auf Basis des im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) definierten Forderungsverfahrens verarbeitet.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.

Intercompany-Handel
Intercompany-Handelsaufträge

Intercompany-Handelsauftrag

Intercompany-Handelsszenario (Von)

Intercompany-Handelsszenario

Nicht fakturierbar
Nicht fakturierbare Sendungen

Die Sendungen, deren Herkunft nicht über die Fakturierung verarbeitet wird.

Zulässige Werte

Keine
Ein(e)
Mehrere
Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung gesetzt ist. Per Voreinstellung wird dieser Wert auf Keine gesetzt.

Wenn das Feld Rechnungsart auf Proforma-Rechnung gesetzt ist, werden die nicht fakturierbaren Sendungen mit den gleichen Sendungen (Sendungen) auf der Registerkarte Allgemeine Daten synchronisiert.