Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Rechnungslaufvorlagen.
Felddaten
- Firma Ausgangsrechnung
-
Kaufmännische Firma
- Manuelle Verarbeitung
-
Die Rechnungslaufvorlage, die standardmäßig verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren.
- Bezeichnung
-
Eine Bezeichnung der Rechnungslaufvorlage.
- Suchbegriff
-
Suchbegriff
- Allgemeine Daten
-
- Allgemeine Auswahlkriterien
-
- Rechnungsart
-
Die Art der Rechnungen, für die die Vorlage definiert werden muss.
Zulässige Werte
- Standardrechnung
- Proforma-Rechnung
- Zollrechnung
- Konsignationsrechnung
- ---
- Referenzen für Zusammenstellung
-
Die Kriterien, die beim Zusammenstellen der Rechnungen als Referenz verwendet werden müssen.
Zulässige Werte
- Keine
- Ein(e)
- Mehrere
- Sendungen
-
Legen Sie die Kriterien für die Sendungen in der Vorlage fest.
Zulässige Werte
- Keine
- Ein(e)
- Mehrere
Hinweis- Wenn der Wert in diesem Feld auf Ein(e) gesetzt ist, muss diese Sendung beim Zusammenstellen von Rechnungen in Fakturierung (CI) für die folgenden Herkunftsarten verwendet werden, wenn die Sendung anwendbar ist:
- Vertrag
- VK-Auftrag
- Service-Auftrag
- Werkstattauftrag
- Intercompany-Handel
- Nicht fakturierbare Sendung
- Wenn der Wert in diesem Feld auf Mehrere gesetzt ist und das Kontrollkästchen Sendungen kombinieren im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) nicht markiert ist, erstellt LN separate Rechnungen für eine Sendung.
- Transportdokumente
-
Legen Sie die Kriterien für die Transportdokumente in der Vorlage fest.
HinweisWenn der Wert in diesem Feld auf Ein(e) gesetzt ist, muss dieses Transportdokument beim Zusammenstellen von Rechnungen in Fakturierung (CI) für die folgenden Herkunftsarten verwendet werden, wenn das Transportdokument anwendbar ist:
- Sonderverkäufe
- Vertrag
- VK-Auftrag
- Service
- Fracht
- Intercompany-Handel
- Sendung
Dies ist nur anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Transportdokumente im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
- Eine kaufmännische Firma
-
Kaufmännische Firma
- Ein Rechnungsempfänger
-
Rechnungsempfänger
- Ein Handelspartner
-
Handelspartner
- Eine Abteilung
-
Buchhaltung
- Ein Vertriebsbeauftragter
-
Vertriebsbeauftragter
- Finanzielle Daten
-
- Sonderverkäufe
-
Rechnung für Sonderverkäufe
- Zinsrechnungen
-
Zinsrechnung
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen)
-
Gutschrift
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Verkauf/Boni/Fracht/Gutschriftverfahren
-
- Verkauf
-
- VK-Aufträge
-
VK-Auftrag
- VK-Auftragsarten
-
Verkaufsart
- Boni
-
- Boni
-
Bonus
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Verarbeitungsdaten für Rechnung
-
Bonus-/Provisionsempfänger
- Fracht
-
- Frachtaufträge
-
Frachtauftrag
- Verträge
-
- Verträge
-
Vertrag
- Vertragspositionen
-
Vertragsposition
- Projekte
-
Das Projekt, aus dem der Artikel und die zugehörigen Kostenzuordnungen bereitgestellt werden.
- Projektrechnungsarten
-
- Anzahlungsanforderung
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Preis pro Einheit
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Preise pro Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Teilrechnungen
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Fakturierung nach Aufwand
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Teilrechnung Zusatzkosten
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Nachträge
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Gewährleistungsbürgschaft
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungsbürgschaften berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Vertragslieferung
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Vertragslieferungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
- Service und Instandhaltung
-
- Service-Aufträge
-
- Service-Aufträge
-
Service-Auftrag
- Service-Arten
-
Service-Art
- Service-Installationen
-
Cluster
- Service-Verträge
-
- Service-Verträge
-
Service-Vertrag
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Vertragsarten
-
Vertragsart
- Problemmeldungen
-
- Problemmeldung
-
Problemmeldung
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Werkstattaufträge
-
- Werkstattauftrag
-
Werkstattauftrag
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Service-Arten
-
Service-Art
- Kundenforderungen
-
Die von den Kunden erhaltenen Forderungen Eine Forderung kann auf Belegen wie Rechnungen, Service-Aufträgen, Werkstattaufträgen, Verkaufsaufträgen und sogar VK-Lieferabrufen basieren.
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Lieferantenforderung
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Die an die Lieferanten versandten Forderungen. Eine Forderung kann auf Belegen wie Bestellungen, EK-Lieferabrufen und Eingangsrechnungen basieren. Die Forderung wird auf Basis des im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) definierten Forderungsverfahrens verarbeitet.
HinweisDieses Feld ist nicht anwendbar, wenn der Wert im Feld Transportdokumente auf "Ein(e)" gesetzt ist.
- Intercompany-Handel
-
- Intercompany-Handelsaufträge
-
Intercompany-Handelsauftrag
- Intercompany-Handelsszenario (Von)
-
Intercompany-Handelsszenario
- Nicht fakturierbar
-
- Nicht fakturierbare Sendungen
-
Die Sendungen, deren Herkunft nicht über die Fakturierung verarbeitet wird.
Zulässige Werte
- Keine
- Ein(e)
- Mehrere
HinweisDieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung gesetzt ist. Per Voreinstellung wird dieser Wert auf Keine gesetzt.
Wenn das Feld Rechnungsart auf Proforma-Rechnung gesetzt ist, werden die nicht fakturierbaren Sendungen mit den gleichen Sendungen (Sendungen) auf der Registerkarte Allgemeine Daten synchronisiert.