按装箱单列出的订单 (tfacp2543m000)

使用此进程以显示按物流公司和装箱单排序的采购订单。

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括:物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

收据

收取的付款。

收据行

收据序号。

收货日期

收款日期。

物流公司

LN 系统中负责物流事务处理(如货物的生产和运输)的一种公司。所有与物流事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。

订单类型
采购

普通自开票采购订单和采购订单计划。

销售 (作废)

销售部门与仓库或采购部门之间的三方开票。

转移 (作废)

自动生成仓库转移时两个仓库之间的双方开票。

转移 (人工) (作废)

人工创建仓库转移时两个仓库之间的双方开票。

在制品转移 (作废)

两个工作中心之间的双方开票。

项目 (作废)

根据 项目 的需求进行仓库转移时两个仓库之间的双方开票。

项目 (人工) (作废)

根据 项目 的需求进行仓库转移时两个仓库之间的双方开票。

企业计划 (作废)

根据 企业计划子系统 的需求进行仓库转移时两个仓库之间的双方开票。

装配 (作废)

根据 制造管理装配控制 的需求进行仓库转移时两个仓库之间的双方开票。

订单

指示根据特定条款和条件卖方业务伙伴应交货的物料的协议。

采购订单包含:

  • 通用订单数据、卖方业务伙伴数据、付款条款和交货条款的页眉
  • 关于要交货的实际物料的详细信息的一个或多个订单行
订单位置

采购订单的位置编号。

序号

采购订单序号。

卖方业务伙伴

您从其订购货物或服务的业务伙伴;这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

财务公司采购部门

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

自开票的订单

如果选中此复选框,则按自开票创建订单。

收货数量(库存单位)

以采购单位或库存单位标识的供应商的交货数量。

以库存单位表示的核准数量

已核准的交货物料的数量。

库存单位拒收数量合计

已拒收的交货物料的数量。

制造商部件编号

制造商使用的部件编号。

制造商

指成品的供应商。这是用户可定义的物料分组数据,可用做分类和选择的标准。

完全匹配

如果选中此复选框,则采购订单完全匹配。