已收到的采购发票 (tfacp1500m000)

使用此进程以查看并维护已收到的采购发票

接收发票后,LN 会在此进程中记录发票,而不创建任何事务处理。可以将这些发票复制到发票登记簿,使其可用于处理。要执行此操作,请在采购发票输入 (tfacp2600m000)进程的相应菜单中单击复制已收到的采购发票。复制采购发票后,其单据编号会显示在复制至发票字段中。

单击新建按钮来创建记录。此时会开启详细进程。可以输入发票明细。保存记录后,发票的状态更改为拟定

要从应付帐款模块中删除发票,而不复制发票,应将发票的状态设置为已取消

可以从删除已复制/取消的采购发票 (tfacp1200m000)进程中删除发票。

注意

如果您输入一张发票,并且已存在另一张具有相同供应商和供应商发票编号的发票,则会显示一条消息。要运行重复的发票 (tfacp2504m000) 进程,请单击此消息中的按钮。

单据详细资料
单据

单据编号是用来临时记录发票的序号。 如果正式登记了发票,则必须为发票指定不同的编号以及事务处理类型

业务伙伴详细资料
参考行

如果一个付款单已连接至该发票,则此字段必须包含付款单参考行。

业务伙伴

发票开具方业务伙伴

采购类型

采购的采购类型

要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型,LN 会按以下顺序检查采购类型:

  1. 未匹配订单行的采购类型。
  2. 采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型,其中各个详细资料字段为空。
  3. 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。

要检索最明确的默认采购类型,LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。

供应商发票

发票开具方业务伙伴用来登记选定发票的编号。在为发票付款时,LN 打印此编号作为付款参考。

发票收据日期

公司收到发票的日期。

参考

可以输入用作内部参考的文本。

注意

此字段的默认值来自发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程。

发票日期

打印发票的日期。

汇率
货币

发票金额使用的货币。

汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中,所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

金额

发票金额。

汇率

一种货币换算为另一种货币的价格。也就是说,一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。

本币发票金额

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中,最多可定义三种本币。

本币发票金额

本币表示的发票金额。

使用所显示的汇率将事务处理货币转换为本币。

分帐
控制科目

事务处理过帐到其中的控制科目。

LN 会从财务业务伙伴组得到控制科目。

分帐

事务处理过帐到其中的分帐

分帐说明

对分帐的说明。

付款详细资料
付款详细资料
滞纳金

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时,必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

付款条款

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括:

  • 必须支付发票的期段。
  • 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算:

  • 付款到期日
  • 折扣期的过期日
  • 折扣额
付/收款方式

用于创建付款(采购发票)或收款(销售发票)的方式。

付款方式定义如下详细资料:

  • 最大金额
  • 到期日
  • 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值,您可以对这些默认值进行更改。

银行参考

如果使用银行参考编号,则此字段是发票的银行参考编号。

银行

发票开具方业务伙伴的银行。

如果付款计划链接到发票,则此字段为空。 每个付款计划行上已分别指定了银行。

发票详细资料
文本

如果选中此复选框,将显示文本。

发票状态

发票的状态。

复制至发票

复制发票的单据编号中的事务处理类型部分。

复制至发票

复制发票的单据编号。

注意

如果发票状态为拟定已取消,则此字段显示为“0”(零)。