在作业中匹配和核准采购发票

匹配一组已登记采购发票要在后台作业中匹配和核准一组已登记发票,请完成下列步骤:

  1. 启动按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000)进程。

    输入下列详细资料:

    • 要处理的发票的范围
    • 要执行的处理,可以是匹配发票和/或审核发票
    • 必须向其过帐结果事务处理的事务处理日期和财务期。
    • 是否要打印完整的事务处理日志。
  2. 将该进程添加到批作业中。
  3. 作业完成后,按显示错误日志中的说明查看发生的错误。解决错误后,可以重复该过程,也可以人工匹配和核准未匹配的发票。