在作业中匹配和核准采购发票
匹配一组已登记采购发票要在后台作业中匹配和核准一组“已登记”发票,请完成下列步骤:
- 启动“按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000)”进程。
输入下列详细资料:
- 要处理的发票的范围
- 要执行的处理,可以是“匹配发票”和/或“审核发票”。
- 必须向其过帐结果事务处理的事务处理日期和财务期。
- 是否要打印完整的事务处理日志。
- 将该进程添加到批作业中。
- 作业完成后,按显示错误日志中的说明查看发生的错误。解决错误后,可以重复该过程,也可以人工匹配和核准未匹配的发票。