形式发票 (cisli3105m100)
使用此进程以查看形式发票。
许多与标准发票相关的属性与形式发票不相关,因为形式发票不是合法发票,永远不会过帐。例如:税额、会计年度和期间、到期日期...这些属性存在值时,仅供参考。
- 销售发票单据编号
-
财务公司的代码。
- /
-
形式发票事务处理类型。
- /
-
形式发票单据编号。
- 状态
-
形式发票的状态。
允许值
- 冻结
- 不适用
- 已取消
- 已确认
- 准备提交
- 待核准
- 准备打印
- 提交到外部系统
- 被外部系统拒绝
- 被外部系统批准
- 已打印
- 已过帐
- 原始发票编号
-
其它原始发票的发票编号。
- XML 布局
-
在 “XML 发票布局 (cisli1151m000)” 进程中配置的 XML 布局。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 销售类型
-
销售订单的销售类型。
- 银行帐户代码
-
与特定物料、人或关系的事务处理相关的借方和贷方分录记录。银行帐户通常以一个号码表示。
您可将 LN 系统设置为在您输入银行帐号时进行校验。如果帐号未通过校验,LN 则会显示一条警告信息。
- 组合参考
-
用于组合多个行的技术字段。
- 链接至月开票发票
-
如果选中此复选框,则 LN 会将该发票包含在月开票发票中。
如果选中“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“发送 MBI” 复选框,则默认情况下会选中此复选框。
- 资产清算
-
如果选中此复选框,则发票与资产清算相关。
- ABC 事务处理
-
如果选中此复选框,则发票适用于类型为“直接交货”或“外部材料交货 (销售)”的贸易。
- 自开票
-
如果选中此复选框,则自开票将适用。
- 接收发票
-
如果选中此复选框,则用电子方式接收自开发票,且其数据会自动输入到自开发票表。
- 客户发票
-
客户使用的发票编号。该编号在“可开票行 (cisli8110m000)” 进程的“组合参考”字段中使用。
- 税码
-
税码。
- 部门
-
与形式发票行相关的部门。
- 销售代表
-
处理形式发票的销售代表。
- 人工销售发票
-
人工销售发票序号。
- 行业
-
业务伙伴的行业。
- 区域
-
业务伙伴的区域。
- 正额
-
显示的值取决于“开票方法 (tcmcs0155s000)” 进程中的组合正值订单行和负值订单行设置。
设置 显示的值 已清除 是表示正额 已清除 否表示负额 已选中 不适用 - 交货通知
-
链接至形式发票的交货通知。
- 买方业务伙伴
-
与形式发票相关的买方业务伙伴。
- 买方地址
-
买方业务伙伴的地址。
- 进货方业务伙伴
-
与形式发票相关的进货方业务伙伴。
- 进货方地址
-
进货方业务伙伴的地址。
- 项目
-
项目代码。
- 项目单据
-
项目单据编号。
- 来源类型
-
源单据类型。
- 订单编号
-
源单据编号。
- 公司间贸易方案
-
公司间贸易方案。
- 服务类型
-
服务类型。
- 销售发票公司
-
生成销售发票的财务公司。
- 安装组
-
形式发票涉及的安装组。
- 销售订单
-
销售订单编号。
- 销售订单类型
-
销售订单类型。
- 装运
-
要开票的订单的装运。
- 服务订单
-
链接至形式发票的服务订单。
- 服务订单类型
-
服务类型。
- 服务订单安装
-
配置。
- 维修销售订单
-
维修销售订单。
- MSO 类型
-
维修销售订单的服务类型。
- MSO 安装
-
维修销售订单的配置。
- 开票批
-
发票所属的开票批的代码。
- 服务呼叫
-
服务呼叫。
- 服务呼叫安装
-
共享同一安置区或客户的物料安装组。
例如,配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料,或位于同一安置区的所有物料。
将物料分组到一个配置中后,可以对其进行统一维护。
- 服务合同
-
服务合同的代码。
- 服务合同类型
-
合同类型。
- 货运单
-
链接至形式发票的货运单。
- 折让
-
形式发票上应用的折让。
- 发票类型
-
发票的类型。
注意一次只能显示一种类型的形式发票或可开票行。
允许值
- 标准发票
- 形式发票
- 海关发票
- 寄存发票
- 不适用
- 形式开票类型
-
“形式发票开票类型 (tcmcs0167m000)” 进程中指定的“形式发票开票类型”的代码。
- 分帐代码 1 - 12
-
分帐的代码。
- 开票方案
-
已链接到“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程中的源类型的开票方案。
- 印花税适用
-
如果选中此复选框,则印花税应用于发票行。仅在以下情况下应用印花税:
- 一个或多个发票行具有在“印花税税码 (tcmcs1133m000)” 进程中指定的税码。
- “发票印花税 (tcmcs1131m100)” 中提供了在指定征税国家有效的印花税详细资料。
- 发票金额超出在“发票印花税 (tcmcs1131m100)” 进程中指定的阈值金额。
- EDI 或打印发票
-
指示是通过电子数据交换 (EDI) 发送发票还是打印发票。
- 银行参考编号
-
如果您使用银行参考编号,这是发票的银行参考编号。
- 付款单参考编号
-
付款单上的银行参考。
- 私钥版本
-
用于生成葡萄牙税务机关要求的签名的关键字。
- RSA 签名
-
根据 RSA 不对称加密算法的签名。
对于此签名,将使用以下连接得到的数据:
- “销售发票单据编号”
- “发票日期”
- “事务处理输入日期”
- “事务处理类型”
- “单据编号”
- “总额”
- 用于事务处理类型和系列的先前签名,采用可打印的单字节字符,大小为 172。
- 汇率类型
-
汇率类型。
- 滞纳金日期
-
适用于发票的滞纳金的日期。
- 发票接受方业务伙伴
-
链接至形式发票的发票接受方业务伙伴。
- 一级折扣日期
-
一级发票折扣的日期。
- 二级折扣日期
-
二级发票折扣的日期。
- 发票接受方地址
-
发票的寄送地址。
发票接受方业务伙伴的地址,或者您自己公司的地址。
- 三级折扣日期
-
三级发票折扣的日期。
- 已开票的分期付款
-
已开票的分期付款金额。
- 发票日期
-
发票的发票日期。这基于“开票参数 (cisli0100m000)” 进程中的“发票日期”设置来确定。
- 待开票分期付款
-
必须开票的分期付款金额。
- 预付额
-
已开票的预付额。
- 超付额
-
以发票币种表示的超付额。
- 会计年度
-
生成形式发票的会计年度。组合发票时,根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定会计年度。
注意- 如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 仅当“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”字段未设置为“事务处理输入日期”时,该字段才适用。
- 如果页眉级别上的年度/期间未结,并且“发票状态”设置为“已打印”,则可以修改年度/期间。为未结发票批过帐发票时,使用更改的年度和期间。但是,集成事务处理不使用修改的年度和期间。
- 会计期
-
生成发票的会计期。组合发票时,根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定会计期。
注意- 如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 仅当“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”字段未设置为“事务处理输入日期”时,该字段才适用。
- 如果页眉级别上的年度/期间未结,并且“发票状态”设置为“已打印”,则可以修改年度/期间。为未结发票批过帐发票时,使用更改的年度和期间。但是,集成事务处理不使用修改的年度和期间。
- 报表年度
-
生成发票的报表年度。根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定报表年度。
注意- 如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 仅当“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”字段未设置为“事务处理输入日期”时,该字段才适用。
- 如果“发票状态”设置为“已打印”,则可以修改页眉级别上该字段中的值。修改的年度/期间必须是未结年度/期间,否则不允许更改。为未结发票批过帐发票时,使用更改的年度和期间。但是,集成事务处理不使用修改的年度和期间。
- 报表期
-
生成发票的报表期。根据在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”参数中设置的值来确定报表期。
注意- 如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 仅当“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“会计期/报表期的日期”字段未设置为“事务处理输入日期”时,该字段才适用。
- 如果页眉级别上的年度/期间未结,并且“发票状态”设置为“已打印”,则可以修改年度/期间。为未结发票批过帐发票时,使用更改的年度和期间。但是,集成事务处理不使用修改的年度和期间。
- 纳税年度
-
生成发票的纳税年度。
注意- 如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 仅当“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“纳税期衍生自”字段未设置为“事务处理输入日期”时,该字段才适用。
- 如果页眉级别上的年度/期间未结,并且“发票状态”设置为“已打印”,则可以修改年度/期间。为未结发票批过帐发票时,使用更改的年度和期间。但是,集成事务处理不使用修改的年度和期间。
- 纳税期
-
生成发票的纳税期。
注意- 如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 仅当“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“纳税期衍生自”字段未设置为“事务处理输入日期”时,该字段才适用。
- 如果页眉级别上的年度/期间未结,并且“发票状态”设置为“已打印”,则可以修改年度/期间。为未结发票批过帐发票时,使用更改的年度和期间。但是,集成事务处理不使用修改的年度和期间。
- 纳税日期
-
纳税日期。根据您在“开票参数 (cisli0100m000)” 进程的“纳税日期”参数中设置的值来确定纳税日期。
注意如果可开票行上未指定订单日期或交货日期,则根据发票日期确定该值。
- 汇率日期
-
该日期的有效汇率应用于发票行。
- 到期日
-
形式发票的到期日。
- 结算税务日期
-
此设置会确定是否和如何在结算发票中更正分期发票税。
- 风险转移日期
-
形式发票的风险转移日期。
- 审核日期
-
客户核准装运的日期。仅当“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中启用了“客户核准”概念时,此功能才适用。
- 事务处理类型
-
销售发票的事务处理类型。
- 相关发票编号
-
相关发票所来自的财务公司。
- 相关事务处理类型
-
相关发票的事务处理类型。
- 相关发票编号
-
相关发票的单据编号。
- 税务发票数据存在
-
如果选中此复选框,则会使用独立发票税码税额。这表示存在相应的税务发票。
- 冻结过帐
-
如果选中此复选框,则发票行无法过帐到总帐。
注意这不适用于形式发票。
- 发票行类型
-
发票行的类型。
注意一次只能显示一种类型的形式发票或可开票行。
允许值
- 预收款请求
- 物料
- 不适用
- 人工
- 设备
- 工装
- 差旅
- 分包
- 服务台
- 货运
- 利息
- 在制品转移
- 分期开票
- 三方
- 暂扣款
- 分期付款附加成本
- 付款方收货
- 其它
- 仓单
- 计划
- 追溯开单
- 贷方票据
- 成本加成
- 借方票据
- 货运单
- 直接交货
- 折让行
- PCS 订单
- 费用
- 三方采购
- 补充协议
- 合同交付
- 租赁
- 单位费率
- 活动
- 进度付款请求
- 进度
- 酬金和罚金
- 预付款发票
- 预付款请求
- 人工销售
- 销售订单
- 合同分期付款
- 含不可开票
- 银行帐户
-
链接至形式发票的银行帐户。
- 国际银行帐户编号
-
链接至形式发票的国际银行帐号的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 更新税务登记
-
如果使用第三方税务软件并选中此复选框,则第三方税务软件界面中的税务登记数据已更新。
- 汇率
-
用于将发票币种换算成本币的货币汇率。
- 货币因子
-
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币,如韩币。
- 源行金额
-
原始发票行上的金额。
- 币种
-
发票金额使用的货币。
- 扣除金额
-
订单折扣总金额、行折扣总金额以及已开票金额差异的合计。
- 净额
-
以发票币种表示的净额。
- 分期付款
-
发票金额的分期付款。
- 订单编号
-
源单据编号。
- 合同
-
用于标识合同的代码。
- 合同行
-
合同行号。
- 印花税
-
适用于形式发票的印花税。
- 税额
-
以发票币种表示的税额。
- 转嫁税金额
-
以发票币种表示的转嫁税金额。
- 滞纳金额
-
以发票币种表示的滞纳金金额。
- 一级发票折扣
-
适用于一级发票的折扣额。
- 二级发票折扣
-
适用于二级发票的折扣额。
- 三级发票折扣
-
适用于三级发票的折扣额。
- 发票金额
-
开票的金额。
- 舍入差额
-
如果使用总计舍入,则此字段显示以发票币种表示的发票舍入差额。
-
以本币表示的原始发票金额。
-
LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。
在多货币系统中,最多可定义三种本币。
- 当地货币
- 两种报表货币
-
以本币表示的折扣金额。
-
以本币表示的净额。
- 本币税额
-
以本币表示的税额。
-
以本币表示的转嫁税金额。
- 滞纳金
-
以本币表示的滞纳金金额。
- 本币一级折扣
-
以本币表示的适用于一级发票的折扣额。
- 本币二级折扣
-
以本币表示的适用于二级发票的折扣额。
- 本币三级折扣
-
以本币表示的适用于三级发票的折扣额。
- 本币发票金额
-
以本币表示的发票金额。
- 本币舍入差额
-
如果使用总计舍入,则此字段显示以本币表示的发票舍入差额。
- 单据类型
-
单据类型。
允许值
- 发票
- 贷方票据
- 预付款发票
-
在交付货物之前,分期预付款发票必须已开票并由客户支付。
以下内容适用于预付款发票:
- 发票是法定单据,因此通过适用的集成单据类型,金额会被过帐为已确认的收益。
- 该金额会包括在销售表和纳税申报单中
- 销售统计数据会更新;收益类型定性为中间收益
- 预付款请求
-
在交付货物之前,让业务伙伴提前支付一定金额或百分比的请求。
以下内容适用于预付款请求 (APR):
- 发票不是法定单据,因此预付款请求 (APR) 金额不会影响收益。
- 已为该金额创建未结分录,根据“按业务伙伴组列出的控制科目 (tfacr0515m000)” 进程中指定的内容,该金额会过帐至“控制科目(预付款发票/预付款请求)”。 用于为“预付款请求”开票方案创建财务单据的事务处理类型和系列检索自“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程。
- 任何增值税 (VAT)都不会被计算、打印和过帐,并且该金额不包括在销售表中。
- 在计算完已交付货物的增值税 (VAT) 之后,预付款请求 (APR) 金额会与交付的货物一起结算。
- 预付款请求 (APR) 金额没有已确认、临时或中间收益。 因此,销售统计数据无法更新。
- 预付款请求 (APR) 行与发票相关数据(例如月开票发票和滞纳金)之间没有联系。
- 见票即付
- 更正
- 财务部门
-
订单的财务部门。
- 付款方业务伙伴
-
形式发票的付款方业务伙伴。
- 原始付款方业务伙伴
-
如果发票让售包含追索权,则此字段包含链接到发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。
- 付款方地址
-
付款方业务伙伴的地址。
- 付款条款
-
有关发票付款方式的协议。
付款条款包括:
- 必须支付发票的期段。
- 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。
付款条款允许您计算:
- 付款到期日
- 折扣期的过期日
- 折扣额
- 滞纳金
-
指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时,必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。
- 发票交付方式
-
这是用户可定义的一种方法。用户可以按发票发送方法对发票分类。LN 将打印按发票发送方法分组的发票。对于每一种发票发送方法,LN 都是先按地址对同一邮政编码区域内的发票进行排序,然后再打印。
您可以为每一个发票接受方业务伙伴选择一种默认的发票发送方法。
- 付款方式
-
用于创建付款(采购发票)或收款(销售发票)的方式。
付款方式定义如下详细资料:
- 最大金额
- 到期日
- 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料
这些详细资料是订单或发票上的默认值,您可以对这些默认值进行更改。
- 征税国家
-
业务伙伴的征税国家。
- 业务伙伴征税国家
-
业务伙伴的征税国家。
- 汇率确定方式
-
用于将发票币种换算成本币的货币汇率。
- 开票方法
-
用于定义可合并到一张发票上的订单类型和订单行的一组参数。除此之外,还可以定义待生成的发票类型以及项目发票和服务管理子系统发票上待合计的成本等等。 您可以为发票接受方业务伙伴定义不同的开票方法。
- 发票布局
-
在发票布局 (cisli1150m000) 进程中配置的发票布局。
- 说明
-
代码的说明或名称。