Ordem de vendas de manutenção - Linhas de cobertura (tsmsc1120m000)

Utilize essa sessão para visualizar ou modificar linhas de cobertura.

No menu adequado, é possível clicar em Custear para estabelecer o status da linha de cobertura selecionada como Custeado.

Nota
  • Se você aplicar zoom de outra sessão para iniciar essa sessão, poderá somente localizar e selecionar um registro.
  • Será possível modificar linhas de custo somente se o status da linha de cobertura for Livre.

Quando a opção Sincronizar é utilizada na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas - Sincronização (tsmsc0280m000), o LN atualiza os dados para os campos que também estão presentes no cabeçalho da ordem de venda de manutenção.

Nota

Utilize a opção Recalcular preço e descontos para recuperar o preço de venda padrão para as linhas de cobertura relacionadas da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Essa opção será desativada se não for possível modificar o preço de venda da linha de peça e das linhas de cobertura relacionadas.

O LN padroniza os dados de rastreamento de projeto nessa sessão a partir da sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000) ou das sessões Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000)/ Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100). A funcionalidade de discriminações de custos permite redirecionar o custo de um nível para outro.

Ordem de vendas de manutenção

O número da ordem de venda de manutenção.

Status da ordem
Linha da ordem

O número de sequência da linha da ordem.

Status da linha
Linha de cobertura

O número de sequência da linha de cobertura.

Status
Livre

A linha de cobertura é de manutenção livre.

Custeado

Se você clicar em Custeado, concordará com a cobertura financeira, conforme definida na linha de custo, e definirá a linha de custo para esse status. Inicialmente, o LN determina a cobertura, mas, durante o status Livre, você pode alterar manualmente a cobertura. Quando o status é alterado para Custeado, a cobertura financeira é realizada e a linha é lançada em Faturamento.

Lançado em Finanças

Esse valor é alterado por uma função em Faturamento quando a transação é lançada no módulo Contabilidade em Finanças.

Orig. linha

A origem da linha de cobertura.

Valores permitidos

Linha de peça

Utilizado para criar uma linha de cobertura durante a criação de uma linha de manutenção de peças com o campo Método definido como Preço de ordem fixo.

Utilizado para criar uma linha de cobertura com o campo Tipo de custo definido como Material durante a criação de uma linha de entrega/empréstimo/recebimento de peças.

Linha adicional

Utilizado quando uma linha de cobertura é criada manualmente, quando um usuário incluiu informações adicionais de custo ou receita – por exemplo, custos de expedição. O tipo de custo será Outros para todas as linhas do tipo de linha Linha adicional.

Ordem de trabalho

Utilizado quando uma linha de cobertura é criada devido à transferência de custos da ordem de trabalho relacionada no módulo Sistema de controle de trabalho. Esse valor não pode ser selecionado durante a entrada manual de uma linha de cobertura.

Ordem de frete

Utilizado quando uma linha de cobertura é criada devido à transferência de custos no módulo Frete. Esse valor não pode ser selecionado durante a entrada manual de uma linha de cobertura.

Linha de atividade de peça

Utilizado para criar uma linha de cobertura durante a criação de uma linha de atividade de peça com o campo Método definido como Preço de ordem fixo.

Matriz de preço

O código da definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Sequência de matriz de preço

A sequência na definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Determinando

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o Infor LN considerará essa linha de custo durante o cálculo do valor total da ordem quando os descontos totais da ordem forem aplicados às ordens.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos cumulativos e totais estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Elegível

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha selecionada.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos cumulativos e totais estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Valor de desconto de ordem

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000). Esse valor é aplicável à linha de custo de material.

Nota
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Materiais estiver marcada na sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000).
  • Esse campo será aplicável somente se o Mét. de fixação de preços da ordem de venda de manutenção relacionada estiver definido como Tempos e materiais.
Tipo de custo

Categorias que são utilizadas para registrar o tipo de custos. Os tipos de custo possibilitam uma visualização mais detalhada da origem dos custos.

Valores permitidos

Mão de obra
Ferramentas
Viagem
Subcontratação
Suporte técnico
Outros
Ordem
Atividade
Material
Frete
Fatura de cotação
Nota
  • Esse campo será ativado somente se a linha de peça relacionada for convertida de manutenção de peças para recebimento de peças ou entrega de peças.
Item

O item especificado como custo ou serviço. O campo será ativado somente quando o Tipo de custo for Outros. Se você selecionar um item, o campo Descrição será desativado.

Custos diversos, como custo administrativo, hospedagem, contas de telefone e assim por diante, são mantidos como os itens de Custear ou itens de Serviço. Utilize a seta de navegação para selecionar o item da sessão Itens (tcibd0501m000) e registrar o custo.

Nota

Para representar os custos diversos, é possível definir um item do tipo Serviço ou Custo na sessão Itens (tcibd0501m000).

Descrição

A descrição do item. Insira a descrição do item caso você não tenha selecionado um valor no campo Item.

Número de série

O número de série do item serializado.

Unidade de efetividade

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Rastreab. de projeto
Projeto

O código do projeto para o qual a linha de recurso de material é criada.

Nota
  • Esse campo será aplicável se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Esse campo será obrigatório se:

    • as caixas de seleção Herdar rastreamento de projeto e Rastreamento de projeto necessário estiverem marcadas na sessão Itens (tcibd0501m000).
    • os dados de Rastreamento de projeto estiverem definidos na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).
  • Esse campo não será válido se:

    • o projeto estiver vinculado a um contrato na sessão Contratos (tpctm1100m000).
    • o projeto for um Projeto (TP) com status Livre.
    • o projeto for um Projetos do PCS.
  • O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000) se o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho e a linha de cobertura estiver vinculada ao cabeçalho da ordem de venda de manutenção.
  • O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100) se o campo Orig. linha não estiver definido como Ordem de trabalho e a linha de cobertura estiver vinculada à linha de ordem de venda de manutenção.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento do projeto para o qual a linha de recurso de material é criada.

Nota
  • Esse campo será obrigatório se:

    • as caixas de seleção Herdar rastreamento de projeto e Rastreamento de projeto necessário estiverem marcadas na sessão Itens (tcibd0501m000).
    • os dados de Rastreamento de projeto estiverem definidos na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).
    • a caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
  • Esse campo não será aplicável se:

    • a caixa de seleção Rastreamento de projeto não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Discriminações de custos (tppdm3600m000), com base nos dados da linha de cobertura, somente se:

    • o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
    • a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
    • a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutenção de peças.
  • O valor nesse campo será padronizado a partir do cabeçalho de Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000) ao qual a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
  • O valor nesse campo será padronizado a partir da linha de MSO na sessão Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100) em que a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade do projeto para a qual a linha de recurso de material é criada.

Nota
  • Esse campo é aplicável se:

    • a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Esse campo será obrigatório se:

    • as caixas de seleção Herdar rastreamento de projeto e Rastreamento de projeto necessário estiverem marcadas na sessão Itens (tcibd0501m000).
    • a caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
    • os dados de Rastreamento de projeto estiverem definidos na sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).
  • O valor nesse campo será padronizado a partir da sessão Discriminações de custos (tppdm3600m000), com base nos dados da linha de cobertura, somente se:

    • o campo Orig. linha não estiver definido como Ordem de trabalho.
    • a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
    • a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutenção de peças.
  • O valor nesse campo será padronizado a partir do cabeçalho de Ordens de vendas de manutenção (tsmsc1100m000) ao qual a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
  • O valor nesse campo será padronizado a partir da linha de MSO na sessão Ordem de vendas de manutenção (tsmsc1100m100) em que a linha de cobertura está vinculada se a caixa de seleção Discriminação de custo não estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e o campo Orig. linha estiver definido como um valor diferente de Ordem de trabalho.
Orig. rastr. projeto

A origem de uma rastreabilidade de projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior
Nota
  • O LN padroniza esse valor nesse campo a partir da sessão Ordens de trabalho (tswcs2100m000).
  • Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Esse campo será definido como Discrim. de preço de custo se:

    • o campo Orig. linha não estiver definido como Ordem de trabalho.
    • a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
    • a linha de cobertura estiver vinculada a uma linha de manutenção de peças.
    • discriminações de custos forem aplicáveis à linha de cobertura na sessão Discriminações de custos (tppdm3600m000)
Descrição

A descrição ou o nome do código.

Quantidade consumida

A quantidade realmente utilizada do item, habilidade, outros, recurso ou custo.

Preço de venda

O preço acordado para o trabalho de manutenção. Para venda de substituições, esse campo indica o preço de venda do item. O preço de venda é recuperado com base no valor selecionado no campo Método pesq. preço venda da sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Moeda

A moeda.

Custo de unidade

O custo de unidade para o trabalho de manutenção. Para venda de substituições, esse campo indica o custo de unidade do item. O custo de unidade é recuperado da sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Custo de unidade (moeda)

A moeda do custo de unidade.

Tipo de cobertura

Uma classificação financeira que indica até que ponto o trabalho está coberto pela garantia ou contrato e qual parte das atividades pode ser cobrada.

Componente de custo

O componente de custo ao qual os custos são atribuídos.

Nota

Os componentes de custo são definidos na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Tipo de mão de obra para vendas

O tipo de mão de obra para o tipo de custo Mão de obra.

Cotação

O número de cotação vinculado à ordem de venda de manutenção.

Linha de custo

A linha de custo de cotação vinculada à linha de cobertura.

Revisão

O número de revisão da cotação à qual a linha da ordem de venda de manutenção está vinculada.

Nota
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).
  • Esse valor é adotado como padrão a partir da sessão Cotações (tsepp1100m000).
Atividade da ordem de trabalho

A Linha de atividade da ordem de trabalho em que a linha de cobertura é gerada.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Orig. linha estiver definida como Ordem de trabalho.

Linha de atividade de peça

O Número da linha da ordem de venda de manutenção em que uma linha de cobertura é gerada.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a Orig. linha estiver definida como Linha de atividade de peça.

Valor total devenda

O valor total de venda.

Nota

Os valores de venda são expressos na moeda de venda definida na ordem de venda de manutenção.

Cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de cobertura será coberta por cotação.

Cotação

O valor da cotação.

Garantia de reparo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia de reparo será aplicável.

Valor de venda da garantia de reparo

Se a linha de MSO for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá aqui.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo.

Por padrão, a cobertura fornecida é de 100%. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura.

Garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, indicará que uma cobertura de garantia é aplicável.

Valor de vendas de garantia

O valor de venda coberto pela garantia aplicável.

Cobertura de contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, indicará que uma cobertura do contrato de serviços é aplicável.

Valor de vendas de contrato

O valor de venda coberto pelo contrato de serviço aplicável.

Valor de vendas de patrimônio da marca

O valor de venda especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas.

Valor de fatura

O valor faturável.

Valor de vendas dafatura

O valor a ser faturado após a dedução dos valores de cobertura do valor total.

Nota

Os valores de venda são expressos na moeda de venda definida na ordem de venda de manutenção.

Classificaç imposto

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Nota

Por exemplo, é possível utilizar a classificação de imposto para indicar:

  • Que o pagamento a um parceiro de negócios faturado está sujeito a retenção de impostos e contribuições sociais.
  • Para agrupar parceiros de negócios que têm os mesmos aspectos tributários para a sua companhia – por exemplo, subcontratados ou agentes.
  • Que o imposto deve ser pago em um país diferente do país local do departamento de vendas ou departamento de serviços.
Descrição

A descrição ou o nome do código.

Percentagem

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

Total do valor de desconto

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota
  • Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
  • Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Sim

A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Não

A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Nenhum faturamento

A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Não aplicável
Valor líquidovenda

O valor líquido da fatura após o desconto.

Data

A data em que a fatura é impressa.

Companhia

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Número

O tipo de fatura. Cada pacote de Gestão de operações possui seus próprios tipos de faturas.

Número da fatura

O número de transação correspondente recuperado do Faturamento.

Data de lançamento

A data de lançamento da fatura em Finanças.

IVA baseado em

Se essa caixa de seleção estiver marcada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Nota
  • O padrão do valor nesse campo será estabelecido com base na sessão Cotações (tsepp1100m000) se uma cotação estiver vinculada às linhas de cobertura,
  • Se uma cotação não estiver vinculada às linhas de cobertura:
    • IVA baseado em serviços para linhas de manutenção de peça ou empréstimo de peça
    • IVA baseado em produtos para linhas de entrega de peça ou recebimento de peça
Paísimpost

O código do país.

Cód imp

O código de imposto associado ao país aplicado a essa linha.

Ordem de trabalho

O número da ordem de trabalho da qual o recurso/custos são transferidos como linhas de cobertura da ordem de venda de manutenção.

Ordem de trabalho

O número da linha de recursos da ordem de trabalho correspondente.

Unid.

A unidade utilizada para a quantidade ou preço.

Valor da margembruta

O valor da margem bruta é a proporção de lucro bruto sobre os custos totais ou o valor total de venda. A margem bruta é calculada antes que os descontos sejam concedidos ao cliente.

Nota
Valor da margem bruta = valor total de venda - valor  de custo total
Nota

O valor da margem bruta indica lucratividade.

Margem bruta [%]

O percentual de margem bruta é calculado com base nos parâmetros Usar controle da margem e Margem básica da ordem de venda de manutenção.

Nota

Quando a base é o custo de venda:

Margem bruta = (valor total de venda - valor de custo total/valor de custo total) * 100

Quando a base é vendas:

Margem bruta = (valor total de venda - valor de custo total/valor total de venda) * 100
Valor líquidomargem

O valor líquido da margem é o lucro/perda real incorrido por uma companhia de serviço. É calculado após a cobertura de contrato/garantia/patrimônio de marca e qualquer desconto concedido ao cliente.

Nota
Valor líquido da margem = valor de vendas da fatura - valor de custo da fatura
Marg. líq. [%]

O percentual de margem líquida:

Nota

Quando a base é o custo de venda:

% de margem líquida = (valor de venda líquido faturável - valor de custo líquido faturável/valor de custo líquido faturável) * 100

Quando a base é vendas:

% de margem líquida = (valor de venda líquido faturável - valor de custo líquido faturável/valor de venda líquido faturável) * 100
Origem do preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável
Contrat ignorado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um contrato de preço válido está presente e que o contrato está desvinculado ou o Preço de venda é sobrescrito manualmente.

Nota

Este é um campo de exibição.

Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).

Unidade de preço de venda

A unidade de período em que o preço de venda é expresso.

Nota

O valor padrão nesse campo é padronizado a partir de Preço, do contrato de preço de serviço ou da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).

Se a unidade não estiver definida no contrato de Preço ou no contrato de preço do serviço na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), o valor no campo Unid. será padronizado.

Unidade

A unidade em que o custo de unidade é expresso.

Sobretaxa

A sobretaxa aplicável ao preço de venda.

Sobretaxa

A sobretaxa aplicável ao custo de unidade.

Tarefa

O código da tarefa.

Descrição

A descrição ou o nome do código.