Compor débitos automáticos manualmente (tfcmg4246s000)

Utilize essa sessão para vincular um ou vários avisos de débito automático a um débito automático conciliado.

Lote Débito automático

O número do lote de débito automático indica o lote em que o aviso de débito automático está incluído.

Parceiro de negócios devedor

O código do parceiro de negócios devedor.

Moeda

A moeda usada para efetuar pagamentos.

Valor padrão

É possível definir a moeda do aviso de débito automático nestas sessões:

  • Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
  • Faturas de venda (tfacr1110s000)

Método receb.

O código do método de pagamento.

Valor padrão

O valor inserido nos dados de fatura de venda é exibido por padrão.

No caso de faturas de compra, o LN exibe o método de pagamento do parceiro de negócios.

Banco do PN

A relação bancária usada para receber o valor de débito automático.

Valor padrão

O código do banco inserido nos dados de fatura de venda é exibido por padrão.

Conta bancária

A conta bancária da relação bancária da qual o valor de débito automático deve ser recebido.

Data de débito planejado

A data planejada para o recebimento de débitos automáticos.

Se você seleciona a opção de débitos automáticos na sessão Faturas em aberto de parc. de negócios fatur. (tfacr2520m000), essa data é exibida por padrão.

Número de sequência

O número de sequência para criar débitos automáticos.

Tipo de aviso

O tipo de aviso de débito automático.

Documento

O tipo de transação do documento de débito automático.

Documento

O número do documento usado para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.

Número sequência

Esse número de sequência usado para identificar a linha da fatura do aviso de débito automático.

Número da linha do programa

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

Banco

A relação bancária usada para os débitos automáticos.

É preciso especificar a relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).

Valor a ser descontado

O valor a ser recebido.

Se você seleciona a opção Recebimento adiantado no campo Tipo de aviso, esse valor é o valor que você deve receber sem fatura.

Criar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o aviso de débito automático é conciliado com o débito automático selecionado na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1246m000).