Compor débitos automáticos manualmente (tfcmg4246s000)
Utilize essa sessão para vincular um ou vários avisos de débito automático a um débito automático conciliado.
- Lote Débito automático
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O número do lote de débito automático indica o lote em que o aviso de débito automático está incluído.
- Parceiro de negócios devedor
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O código do parceiro de negócios devedor.
- Moeda
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A moeda usada para efetuar pagamentos.
Valor padrão
É possível definir a moeda do aviso de débito automático nestas sessões:
- Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
- Faturas de venda (tfacr1110s000)
- Método receb.
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O código do método de pagamento.
Valor padrão
O valor inserido nos dados de fatura de venda é exibido por padrão.
No caso de faturas de compra, o LN exibe o método de pagamento do parceiro de negócios.
- Banco do PN
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A relação bancária usada para receber o valor de débito automático.
Valor padrão
O código do banco inserido nos dados de fatura de venda é exibido por padrão.
- Conta bancária
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A conta bancária da relação bancária da qual o valor de débito automático deve ser recebido.
- Data de débito planejado
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A data planejada para o recebimento de débitos automáticos.
Se você seleciona a opção de débitos automáticos na sessão Faturas em aberto de parc. de negócios fatur. (tfacr2520m000), essa data é exibida por padrão.
- Número de sequência
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O número de sequência para criar débitos automáticos.
- Tipo de aviso
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O tipo de aviso de débito automático.
- Documento
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O tipo de transação do documento de débito automático.
- Documento
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O número do documento usado para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.
- Número sequência
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Esse número de sequência usado para identificar a linha da fatura do aviso de débito automático.
- Número da linha do programa
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O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Banco
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A relação bancária usada para os débitos automáticos.
É preciso especificar a relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).
- Valor a ser descontado
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O valor a ser recebido.
Se você seleciona a opção Recebimento adiantado no campo Tipo de aviso, esse valor é o valor que você deve receber sem fatura.
- Criar
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o aviso de débito automático é conciliado com o débito automático selecionado na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1246m000).