Selecionar recebim. (tfcmg2507m100)
Utilize essa sessão para selecionar uma ou mais faturas (ou programações de faturas) e alterar seus valores, se necessário.
- Valor remanescente
-
O valor que ainda deve ser atribuído.
- Descrição
-
A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. O padrão desse valor pode ser definido a partir do valor da Fatura externa.
- Faturas não pagas
-
- Vincular
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento será selecionado.
- Tipo de seleção
-
Exibe o tipo de seleção.
Valor padrão
Automático
- Companhia
-
A companhia em que a fatura de venda é inserida.
- Parceiro denegócios faturado
-
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Saldo em moeda da fatura
-
O valor total fatura que ainda deve ser pago.
- Valor
-
O valor que você deseja atribuir.
NotaEsse valor é padronizado do campo Valor remanescente na sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000).
- Documento
-
O tipo de transação do documento.
- Documento
-
O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico.
- Lin.
-
O número de linha do documento da fatura.
- Número da programação
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O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Fatura externa
-
O número da fatura de imposto externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.
NotaEsse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
- Data docum.
-
A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos.
- Data vencimento
-
No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.
- Valor da fatura
-
O valor total da fatura.
- Valor (moeda da fatura)
-
O valor na moeda da fatura.
- Valor a ser atribuído na moeda local
-
O valor na moeda local.
- Valor desconto
-
O valor do desconto na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Desconto pagamento na moeda local
-
O valor do desconto da fatura na moeda local.
- Data de desconto
-
A data do desconto da fatura.
- Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura
-
O valor da multa por atraso de pagamento.
- Multa pagamentoatrasado namoeda local
-
O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.
- Data da multa por atraso de pagamento
-
A data da multa por atraso de pagamento.
- Diferença de pagamento na moeda da fatura
-
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Diferença pagamento na moeda local
-
A diferença de pagamento na moeda local.
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de factoring.
A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.
- Valor comissão factoring na moeda local
-
A comissão de factoring na moeda local.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Referência transação
-
The transaction reference.
- Problema
-
O código de problema.
- Duvidoso
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
- Detalhes da remessa
-
- Expedição
-
A remessa à qual a fatura está relacionada.
- Companhia logística
-
A companhia logística em que a expedição foi criada.
- Ordem
-
A ordem de venda à qual a fatura está relacionada.
- Posição
-
A linha da ordem de venda à qual a fatura está relacionada.
- Número de sequência
-
A linha da ordem de venda é formada por várias entradas; esse é o número de sequência da entrada à qual a fatura está relacionada.
- Origem da ordem
-
O tipo de mercadorias ou serviço para o qual a fatura foi criada.
- Detalhes do item
-
- Projeto
-
Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.
- Item
-
O item ao qual a fatura está relacionada.
- Quantid. entregue
-
A quantidade à qual a fatura está relacionada.
- Unid
-
A unidade na qual a quantidade é expressa.
- Ordem do cliente
-
O número da ordem do cliente.
- Posição da ordem do cliente
-
O número da linha na ordem do cliente.
- Sequência da ordem do cliente
-
O número de sequência na ordem do cliente.