Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000)
Utilize essa sessão para manter os detalhes dos documentos de recebimento antecipado, que incluem faturas, recebimentos não alocados, recebimentos adiantados e comprovantes de lançamento.
Somente as faturas às quais nenhum motivo de espera está vinculado podem ser processadas.
- Banco
-
A relação bancária dos recebimentos antecipados.
- Doc. de recebimento
-
A parte do tipo de transação do documento de recebimento.
O número do documento é formado por uma combinação do tipo de transação com um número exclusivo de identificação do documento.
- Documento de pagamento
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O número do documento de recebimento antecipado.
- Companhia
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A companhia em que o recebimento antecipado foi criado.
- Tipo de recebimento
-
O tipo de recebimento.
- Parceiros negócios faturados
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O parceiro de negócios faturado do qual você receberá o pagamento.
- Referência bancária
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Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.
- Documento
-
A parte do tipo de transação do documento de recebimento.
O número do documento é formado por uma combinação do tipo de transação com um código exclusivo de identificação do documento.
- Documento
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O número de documento da fatura.
- Número da linha do programa
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O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Mot. fluxo de caixa
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O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Número de sequência
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O número da linha.
- PN devedor
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O código do parceiro de negócios.
São efetuados recebimentos antecipados para esse parceiro de negócios.
- PN devedor
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O nome do parceiro de negócios.
- Valor
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O valor que é debitado da conta bancária vinculada à relação bancária selecionada ou creditado nela.
- Valor
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A moeda usada para pagar recebimentos antecipados.
- Valor em moeda da fatura
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O valor (parcial) expresso na moeda do documento selecionado.
Valor padrão
O valor desse campo é exibido, por padrão, em documentos que pertencem aos tipos de pagamento a seguir:
- Fatura
- Ajuste da fatura de compra
- Moeda da fatura
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O valor na moeda da fatura.
- Valor da multa por atraso de pagamento
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O valor a ser deduzido do valor da fatura, caso o valor seja liquidado antes da data da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Desconto
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O valor deduzido como desconto se o recebimento antecipado estiver vinculado a uma fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver selecionada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
- Diferença de pagamento
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O LN calcula a diferença de pagamento padrão com base nos valores especificados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
- Comissão de factoring
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O valor da comissão de factoring
- Cód./país imp.
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Insira os códigos de imposto por país.
Insira o código do país do imposto que se aplica às transações inseridas.
- Código do imposto
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Insira um código de imposto.
A combinação dos códigos de imposto por país determina as alíquotas de imposto.
- Referência
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Insira o texto de referência.
- Valor em moeda local
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O valor expresso na moeda local.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local
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O valor da sobretaxa por atraso de pagamento expresso na moeda local.
- Desconto em moeda local
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O valor do desconto expresso na moeda local.
- Diferença de pagamento em moeda local
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O valor da diferença de pagamento expresso na moeda local.
- Comissão de factoring em moeda local
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A comissão de factoring expressa na moeda local.
- Valor do imposto
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Insira o valor do imposto. O valor do imposto deve ser adicionado ao valor da transação.
- Moeda
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O valor é expresso na moeda local.
- Valor remanescente
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O valor de recebimento restante é exibido aqui.
- Valor remanescente
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O indicador que mostra o status de débito/crédito do valor.
- Dimensões
-
Insira as Dimensões.
Valores permitidos
Use as definições de dimensão (obrigatória, opcional ou não usada) para inserir os valores nesse campo.
- IRRF
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O valor do IRRF.
- INSS
-
O valor do INSS.
- Despesa da cia. da contrib. social
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O valor das contribuições sociais (despesa).