Distribuição por segmento (tfcmg2107s200)
Utilize essa sessão para especificar manualmente a distribuição pelos segmentos.
- Parceiro de negócios
 - 
            
O parceiro de negócios.
 - Companhia
 - 
            
A companhia em que a fatura de venda é inserida.
 - Fatura
 - 
            
O tipo de transação do documento.
 - Fatura
 - 
            
O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico.
 - Fatura
 - 
            
O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
 - Tipo de atribuição
 - 
            
A indicação de como o valor não alocado/adiantado é baixado.
 - Valor remanescente
 - 
            
O valor de recebimento que você ainda pode atribuir.
O LN exibe o valor do saldo a ser alocado.
 - 
            
A moeda em que o valor restante é expresso.
 - Lin.
 - 
            
O número de linha do documento da fatura.
 - Vincular
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será selecionado para atribuição.
 - Valor
 - 
            
O valor que você deseja atribuir.
 - Segmento
 - 
            
Um tipo de dimensão usado para relatórios de segmentos.
 - Valor do saldo na moeda da fatura
 - 
            
O valor total fatura que ainda deve ser pago.
 - Moeda
 - 
            
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000#tfcmg207.ccur
 - Data do documento
 - 
            
A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos.
 - Data vencimento
 - 
            
No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.
 - Valor (moeda da fatura)
 - 
            
O valor na moeda da fatura.
 - Valor a ser atribuído na moeda local
 - 
            
O valor que você deseja atribuir na moeda local.
 - 
            
Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.
Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:
- A moeda local
 - duas moedas de relatório
 
 - Valor fatura
 - 
            
O valor total da fatura.
 - Valor desconto
 - 
            
O valor do desconto na fatura.
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).
 - Desconto pagamento na moeda local
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O valor do desconto da fatura na moeda local.
 - Data de desconto
 - 
            
A data do desconto da fatura.
 - Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura
 - 
            
O valor da multa por atraso de pagamento.
 - Multa pagamentoatrasado namoeda local
 - 
            
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.
 - Data da multa por atraso de pagamento
 - 
            
A data da multa por atraso de pagamento.
 - Diferença de pagamento na moeda da fatura
 - 
            
            
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
 - Diferença pagamento na moeda local
 - 
            
A diferença de pagamento na moeda local.
 - Valor da comissão de factoring
 - 
            
O valor da comissão de factoring.
A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.
 - Valor comissão factoring na moeda local
 - 
            
A comissão de factoring na moeda local.
 - Mot. fluxo de caixa
 - 
            
O motivo de fluxo de caixa da transação.
 - Referência transação
 - 
            
O texto de referência.
 - Problema
 - 
            
O código de problema.
 - Duvidoso
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.