Erros de exceção (tfcmg1592m000)
Utilize essa sessão para visualizar os lotes que não puderam ser criados e lançados durante a execução de pagamento sem interrupção.
As faturas com erro são removidas do lote atual e colocadas em um novo lote. Após a resolução dos erros, é possível processar o novo lote.
É possível ver somente os relatórios de erros de pagamentos a fornecedores.
- Lote de pagamento
-
Selecione o código de identificação do lote de pagamento.
- Parceiro de negócios credor
-
Selecione o código do parceiro de negócios credor.
- Moeda
-
Selecione a moeda usada para efetuar pagamentos.
- Banco
-
Selecione o código da relação bancária pagadora.
- Método de pgto.
-
Selecione o método de pagamento do lote.
- Banco do PN
-
Selecione a relação bancária credora.
- Data de pagamento planejado
-
A data de pagamento planejado do aviso de pagamento.
- Motivo do pagamento
-
O código do motivo de pagamento.
- Número de série
-
O número de série dos pagamentos no lote.
- Conta bloqueada
-
O tipo de conta.
- Número de sequência da mensagem
-
O número ou código da mensagem de erro.
- Descrição de erro
-
A descrição da mensagem de erro.