Linhas de aviso de pagamento compostas (tfcmg1503m000)
Utilize essa sessão para visualizar os pagamentos criados.
- Lote de pagamento
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O lote de pagamento das transações de pagamentos antecipados.
 - Parceiro de negócios credor
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O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.
 - Moeda
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A moeda usada para efetuar os pagamentos.
 - Método de pgto.
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O método de pagamento dos pagamentos antecipatórios.
 - Banco do PN
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A relação bancária para a qual os pagamentos devem ser efetuados.
 - Data pgtoplanejado
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A data de vencimento do pagamento conciliado.
 - Motivo para pagamento
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O motivo de pagamento que indica por que o pagamento é efetuado. O motivo do pagamento é usado em pagamentos para o exterior.
 - Número sequência
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O número de sequência, caso o lote seja formado por vários pagamentos.
 - Pago
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos terão sido efetuados.
 - Valor da transação
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O valor do pagamento na moeda especificada no campo Moeda.
 - Banco
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A relação bancária do parceiro de negócios devedor.
 - Doc. pagamento
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O número do documento de pagamento, constituído pelo tipo da transação, número do documento e número de sequência.
 - Data de pagamento
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A data em que o pagamento é efetuado pelo banco.
 - Referência
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O texto de referência impresso no aviso de pagamento.
 - Tipo de conta bloqueada
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O tipo de conta indica o tipo de transação ao qual a conta contábil se refere.
 - Custos bancários
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O custo adicional incorrido pelo banco durante o processamento das transações.
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O custo bancário é compartilhado pelo banco e pela companhia.
 - Custos pagos por remetente
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O custo bancário será pago pelo remetente.
 - Custos pagos por destinatário
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O custo bancário será pago pelo receptor.
 - Custos expressos pagos por destinatário
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O custo especial incorrido pelo banco para o processamento das transações será pago pelo receptor.
 - Nenhum
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Nenhum custo bancário é incorrido no processamento dos pagamentos.
 - Custos negociados pagos por destinatário
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O receptor paga o custo bancário que foi acordado entre o remetente e o banco.
 
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 - Acordo de remessa
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O código do acordo de remessa vinculado ao pagamento da fatura de subcontratação.
 - Carta de remessa
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será pago com cheque.
 - Lançado
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento conciliado será lançado nas contas financeiras.
 - Parceiro de negócios faturador
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O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
 - Companhia da fatura
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A Companhia financeira em que a fatura foi criada.