Criar pagamentos manualmente (tfcmg1246m000)

Utilize essa sessão para criar pagamentos manualmente.

Para ativar essa seção, é possível usar o menu adequado na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1545m000).

Se a caixa de seleção Aprovação do lote de pagamento estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), você poderá compor um lote somente depois que um usuário autorizado aprovar o lote.

Lote de pagamento

O número do lote de pagamento.

Parceiro de negócios credor

O código do parceiro de negócios credor.

Moeda

A moeda usada para efetuar pagamentos.

Banco do PN

A relação bancária do parceiro de negócios faturador usada para gerar o aviso de pagamento.

Conta bancária

A conta bancária do parceiro de negócios faturador selecionado.

Date de pagamento planejado

A data usada para pagar o valor mencionado no campo Valor a ser pago.

A data padrão é calculada com base na data de vencimento vinculada às faturas e notas de crédito em:

  • Faturas de venda (tfacr1110s000)
  • Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
Motivo do pagamento

O código do motivo de pagamento.

É possível usar o motivo de pagamento para segregar pagamentos no relatório IRS 1099.

Parceiro de negócios faturador

O código do parceiro de negócios faturador.

Número de sequência

O número de sequência para criar pagamentos.

Tipo de aviso

O tipo de aviso de pagamento.

Documento

O tipo de transação da fatura.

Documento

O número do documento usado para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.

Número da linha do programa

O número da linha de programação de pagamento.

Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.

Número sequência

Esse número indica a linha de ordem não provisionada usada para identificar o aviso de pagamento.

Banco

A relação bancária do parceiro de negócios faturador.

Valor a ser pago

O valor a ser pago é:

  • Para faturas: O saldo em aberto
  • Para ordens não provisionadas: O valor devido
  • Diversos: Sem valor padrão

Esses valores sempre são convertidos para a moeda selecionada.

Para criar um aviso de pagamento referente a uma parte do valor pendente, é possível modificar o valor neste campo.

Criar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento é um pagamento criado.