Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000)
Utilize essa sessão para manter os dados de lançamento do processamento financeiro de ordens não provisionadas e pagamentos isolados.
Se a ordem provisionada é usada para pagar o IRRF, é possível visualizar, inserir ou alterar os detalhes do IRRF.
- Tipo de pagamento
-
Selecione um dos tipos de pagamento.
- Parceiro de negócios
-
Selecione o parceiro de negócios faturador para o qual os pagamentos de ordens não provisionadas são efetuados.
- Ordem
-
Insira o número da ordem não provisionada cujos dados de lançamento você deseja definir.
- Número de sequência
-
O número de sequência da ordem cujos dados de lançamento você deseja definir.
- Linha
-
O número da linha da ordem cujos valores devem ser lançados na conta contábil e nas Dimensões selecionadas.
- Conta contábil
-
Insira a conta contábil na qual você deve lançar a ordem não provisionada ou o pagamento isolado.
- Dimensões
-
Insira as Dimensões.
Valores permitidos
- Use as definições de dimensão (obrigatória, opcional ou não usada) para inserir os valores nesse campo.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Cód./país imp.
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Insira o país em que você deve pagar imposto. O país e o código de imposto determinam o valor total do imposto.
Atribua um código de imposto a um país na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).
- Código do imposto
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Insira o país usando a sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para processar o valor do imposto.
NotaVocê pode acessar esse campo somente se o método de lançamento for Pagamento adiantado no campo Método de lançamento da sessão Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000).
- Débito/crédito
-
É necessário selecionar uma opção para indicar se o valor deve ser creditado ou debitado.
- Débito
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O valor é debitado da conta.
- Crédito
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O valor é creditado na conta.
- Descrição
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O valor total da ordem definido no campo Valor, da sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000), é exibido como valor padrão. Entretanto, é possível alterar esse valor padrão.
O valor inserido nesse campo é lançado na conta contábil e nas dimensões selecionadas.
O valor é expresso na moeda da ordem não provisionada ou do pagamento isolado.
- Quantid. 1
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A quantidade de uma determinada unidade que corresponde ao valor a ser lançado, definido no campo Valor do imposto.
É possível acessar esse campo somente se você seleciona um valor no campo Unid 1, da sessão Plano de contas (tfgld0508m000), para a conta contábil.
- Quantid. 2
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A quantidade de uma determinada unidade que corresponde ao valor a ser lançado, definido no campo Valor do imposto.
É possível acessar somente esse campo se você seleciona um valor no campo Unid 2 da sessão Plano de contas (tfgld0508m000) referente à conta contábil.
- Valor remanescente
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Insira o valor restante a ser lançado na conta contábil.
Valor restante = valor total a ser lançado - valor já lançado
- Imposto total
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O valor total de impostos calculado com base no valor inserido no campo Valor remanescente e no campo Cód./país imp..
- Documento de pagamento
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A companhia financeira original da ordem de compra.
- Tipo de transação de pagamento
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O tipo de transação do documento de pagamento.
- Número do documento de pagamento
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O número de série do documento de pagamento.
- Número de linha de pagamento
-
O número da linha do documento de pagamento.
- Valor
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O valor do IRRF ou do INSS.
- Moeda da fatura
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A moeda da fatura.
- Documento fatura
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A companhia financeira da fatura de compra.
A companhia financeira paga a fatura de compra e registra o valor de IRRF.
- Tipo de transação da fatura
-
O tipo de transação do documento da fatura.
- Número do documento
-
O número de série do documento de fatura.
- Número da programação
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O número da linha de programação de pagamento.
Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.
- Número de linha da fatura
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O número da linha na fatura.
- Número de sequência
-
O número de sequência da linha na fatura.