Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000)
Utilize essa sessão para exibir faturas que correspondem a entradas em aberto para recebimentos e outros documentos vinculados.
Quando você acessa essa sessão por meio da sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), uma caixa de grupo Documentos relacionados ao recebimento é exibida no cabeçalho da sessão. É possível utilizar isso para pesquisar um valor pago por um cliente (parceiro de negócios devedor), e o LN exibe os documentos de recebimento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor. Exemplo: Se o cliente tiver pago várias faturas de uma só vez, e o extrato bancário for gerenciado usando a opção Selecionar recebim. na sessão Resultados da conciliação (tfcmg2500m100) como parte da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100), você poderá pesquisar com base no valor total pago e o LN exibirá todas as linhas e faturas do documento de recebimento à vista relacionadas.
Também será possível especificar uma Data de recebimento se vários pagamentos do cliente forem processados por meio de um documento de recebimento à vista com diferentes datas de recebimento.
- Documentos relacionados ao recebimento
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- Valor recebido
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O valor pago pelo cliente (parceiro de negócios devedor). Se você inserir o valor e usar a opção Pesquisar, o Infor LN exibirá os documentos de recebimento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor.
NotaEsse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000).
- Moeda
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A moeda em que o valor é pago pelo cliente.
NotaEsse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000).
- Data de recebimento
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A data em que o pagamento é recebido.
NotaEsse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000).
- PN devedor
-
O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
- Documento recebimento original
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O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do recebimento original.
- Nº documento recebimento original
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O número do documento de recebimento na companhia em que a transação foi criada.
- Valor
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- Moeda de recebimento
-
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- Tipo docum.
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- ID recebimento original
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O ID da transação:
- O número do pagamento do parceiro de negócios, se ele for especificado no recebimento antecipado ou no recebimento normal.
- Para notas promissórias a receber (TNR), o número da nota promissória.
NotaOs valores dos campos Documento recebimento original e Doc. recebimento são conciliados, a menos que um passo de recebimento antecipado ou de um recebimento adiantado/não alocado seja estornado. Nesse caso, o documento de recebimento original é conciliado com o documento que foi estornado.
O valor do campo Doc. recebimento é conciliado com o documento de pagamento real e é usado para aplicar zoom nas transações apropriadas de Contabilidade.
- Companhia recebimento original
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A companhia em que a transação foi criada.
- Data do documento
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A data de transação em Finanças. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças ou se o horário UTC e o horário local diferirem por um dia.
- Moeda da fatura
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A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Fatura externa
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O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.
NotaEsse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
- Valor da fatura/programação
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- Valor namoeda da fatura
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Valor na moeda da fatura ou na moeda do documento original.
- Saldo (moeda da fatura)
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- Data do documento
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- Detalhes de recebimento
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- Nº linha de recebimento original
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O número da linha de recebimento do documento na companhia em que a transação foi criada.
- Nº linha de recebimento
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O número da linha da atribuição para atribuições e reconciliações.
- Referência transação
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Uma descrição da transação definida pelo usuário.
- Status do receb
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Passo do documento de recebimento correspondente ao documento atual. Especificado somente para recebimentos antecipados, recebimentos normais, atribuições e TNRs.
- Rel. bancária
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O banco usado para criar o recebimento antecipado ou o TNR.
- Detalhes da fat.
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- Companhia da fatura
-
A companhia em que a fatura foi criada.
- Documento fatura
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O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento da fatura.
- Número da programação
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Se a fatura na companhia da fatura tem programações, o número da programação vinculado ao documento vinculado atual.
- Tipo documento
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O tipo do documento original, por exemplo, Fatura de compra, Nota de crédito de venda ou Ordem não provisionada.
- Parceiro de negócios faturado
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O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Parc de negócios pai superior
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O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Esse pode ser o parceiro de negócios pai superior do campo PN devedor
- Valores
-
- Valor
-
O valor na moeda do documento vinculado.
- Moeda da transação
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A moeda da transação do documento vinculado.
- Valor em moeda local
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O valor na moeda local da companhia de recebimento.
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A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:
- A moeda local da companhia
- Moeda
- Moeda
- Valor do desconto em moeda de receb
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O desconto aplicado ao recebimento atual a partir da fatura na moeda do recebimento.
- Valor do desconto em moeda da fatura
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O desconto aplicado ao recebimento atual a partir da fatura na moeda da fatura.
- Valor do desconto em moeda local
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O desconto aplicado ao recebimento atual a partir da fatura na moeda local da companhia de recebimento.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda receb
-
A multa por atraso de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda do recebimento.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda da fatura
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A multa por atraso de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda da fatura.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local
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A multa por atraso de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda local da companhia de recebimento.
- Valor da diferença de pagamento em moeda receb
-
A diferença de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda do recebimento.
- Valor da diferença de pagamento em moeda da fatura
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A diferença de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda da fatura.
- Valor da diferença de pagamento em moeda local
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A diferença de pagamento aplicada ao recebimento atual a partir da fatura na moeda local da companhia de recebimento.