Programações de recebimento (tfacr1103m000)
Utilize essa sessão para visualizar e manter as linhas da programação de recebimento.
Se usar recebimentos contra remessas, será possível visualizar as linhas de programação de pagamento geradas para as remessas.
Se as programações forem obrigatórias para a companhia financeira, o LN iniciará essa sessão automaticamente ao salvar a fatura de compra sem nenhuma programação de pagamento disponível. Nesse caso, é preciso usar a sessão para definir uma programação de pagamento.
Se você não deseja usar uma programação de pagamento para a fatura de venda, é possível criar uma programação de pagamento com uma única linha para todo o valor da fatura.
- Documento
-
O tipo de transação do documento da fatura.
- Documento
-
O número de série do documento da fatura.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios faturado.
- PN pagador
-
O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
- Valor fatura
-
no valor da fatura em aberto
- Moeda
-
A moeda da fatura.
- Valor total recebido
-
O valor total recebido até o momento.
- Saldo do antecipado
-
Se recebimentos antecipados foram vinculados à linha de programação, esse campo exibe o saldo antecipado.
- Valor do saldo
-
O valor do saldo da fatura a ser paga.
- Saldo do antecipado
-
Se recebimentos antecipados foram vinculados à linha de programação, esse campo exibe o saldo antecipado.
- Saldo - Antecipado
-
O saldo da programação na moeda da fatura.
- PN faturado
-
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Detalhes da programação
-
- Data do documento
-
A data do documento da linha da programação de recebimento.
- Data vencimento
-
A data de vencimento da linha da programação de recebimento atual.
- Data prevista de caixa
-
A data esperada de caixa para o valor da linha de programação de recebimento atual na moeda da fatura.
- Método receb.
-
O método de recebimento da linha da programação de pagamento.
- Banco do cliente
-
A relação bancária do parceiro de negócios pela qual os pagamentos são feitos.
- Rel. bancária
-
A relação bancária usada para os recebimentos.
- Fatura externa
-
O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.
NotaEsse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
- Valor da transação
-
O valor da transação especificado na fatura.
- Moeda da fatura
-
A moeda da fatura.
- Valor recebido
-
O valor recebido.
- Valor em ML
-
O valor da transação, expresso na moeda local.
-
O código da moeda local.
- Valor recebido
-
O valor recebido.
- Valor recebido em ML
-
O valor recebido, expresso na moeda local.
- Saldo em moeda da fatura
-
O saldo da linha da programação na moeda da fatura.
- Número da carta
-
O número da carta de cobrança vinculada à linha da programação.
- Saldo em moeda local
-
O saldo disponível, expresso na moeda local.
- Problema
-
Se houver um problema na fatura, esse campo exibirá o código do problema.
- Ref. do problema
-
A referência do problema vinculada ao código do problema.
- Data do problema
-
A data da notificação do problema.
- Saldo do antecipado
-
Se recebimentos antecipados foram vinculados à linha de programação, esse campo exibe o saldo antecipado.
- Saldo do antecipado em ML
-
O saldo antecipado, expresso na moeda local.
- Saldo - Antecipado
-
O valor definido depois de subtrair o saldo antecipado do saldo disponível.
- Saldo - Antecipado em ML
-
O valor definido depois de subtrair o saldo antecipado do saldo disponível, expresso na moeda local;
- Desconto
-
- Data do primeiro desconto
-
Se o parceiro de negócios pagar nessa data ou antes dela, ele poderá subtrair a percentagem de desconto do valor da fatura.
- Valor do primeiro desconto
-
A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do primeiro desconto.
- Data do segundo desconto
-
Se o parceiro de negócios pagar nessa data ou antes dela, ele poderá subtrair a segunda percentagem de desconto do valor da fatura.
- Valor do segundo desconto
-
A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do segundo desconto.
- Data do terceiro desconto
-
Se o parceiro de negócios pagar nessa data ou antes dela, ele poderá subtrair a terceira percentagem de desconto do valor da fatura.
- Valor do terceiro desconto
-
A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do terceiro desconto.
- Expedição
-
- Expedição
-
A expedição para a qual o LN gerou a linha de programação de recebimento.
- Cia logística
-
A companhia logística em que a expedição foi criada.
- Ordem
-
O número da ordem de venda para a qual o recebimento foi criado.
- Posição
-
A linha da ordem de venda para a qual o recebimento foi criado.
- Número de sequência
-
O número de sequência da linha da ordem.
- Projeto
-
Se a expedição foi emitida para um projeto, esse campo exibe o projeto.
- Origem da ordem
-
A origem da ordem para a qual a expedição foi criada.
- Item
-
O item expedido.
- Unid
-
A unidade em que a quantidade entregue do item é expressa.
- Quantid. entregue
-
A quantidade do item contido na expedição.
- Nº ordem de cliente
-
O número da ordem, o número da posição da ordem e o número de sequência do parceiro de negócios.
- Refer. expedição
-
Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo.
- Nota despacho
-
Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
- Nota despacho externa