Faturas externas (tfacp7100m000)
Será possível acessar essa sessão somente se o Grupo de números e a Série estiverem definidos para as faturas de compra externas na sessão ACP Parameters (tfacp0100m000).
Seu conceito
- Fatura de compra recebida
-
O número da fatura de compra recebida.
NotaEsse valor é gerado utilizando os valores definidos nos campos Grupo de números e Série da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Parceiro de negócios faturador
-
O código do parceiro de negócios faturador do qual a fatura de compra é recebida.
- Companhia de fatura recebida
-
O código da companhia em que a fatura de compra recebida é criada.
- Status
-
O status da transação da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Criado
- Erros de registro
- Registrado
- Erros de conciliação
- Conciliado
- Erros de aprovação
- Aprovado
- Status do processamento
-
O status do processamento da transação da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Não processado
- Em curso
- Processado
- Log de erros
-
Indica se os dados relacionados aos erros que ocorreram durante o processo de conciliação ou aprovação da fatura de compra recebida existem no registro de erros.
- Companhia financeira
-
O código da companhia financeira em que a fatura de compra recebida deve ser registrada.
- Tipo de compra
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O tipo de compra da fatura recebida para o qual as contas contábeis e as dimensões são definidas.
- Tipo de fatura
-
Indica o tipo de fatura.
Valores permitidos
- Fatura de custo
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A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
- Fatura conciliada a ordens de compra
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A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada aos custos no destino
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A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada a ordens de frete
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A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Número da fatura do fornecedor
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O número que o fornecedor usa para identificar a fatura. Esse número é mencionado na fatura como uma referência.
- Data da fatura
-
A data e hora exibidas na fatura.
- Moeda
-
O código da moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Determinador de taxa
-
O determinador de taxa usado para a fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Data do documento
-
O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.
A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.
- Inserida manualmente
-
É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.
- Data de entrega
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Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.
Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.
O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.
- Data de recebimento
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O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.
- Data prevista de caixa
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O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.
Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento
O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.
A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.
- Fixa
-
É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.
- Fixa em moeda forte
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É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.
Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.
- Fixa em moeda local
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É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.
Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.
- Fixa em moeda local e forte
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É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.
Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.
Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.
- Taxa de câmbio externa
-
A taxa de câmbio enviada de um pacote externo para o Infor LN. usada para converter a moeda da fatura de compra recebida para a moeda da fatura.
NotaSe essa taxa de câmbio for enviada de um pacote externo, essa taxa será usada para converter a moeda da fatura para a moeda local. Se não for enviada, o Infor LN determinará a taxa de câmbio adequada para a conversão.
- Fator de taxa externo
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O fator da taxa que é enviado de um pacote externo para o Infor LN.
NotaSe essa taxa de câmbio for enviada de um pacote externo, ela será usada com a taxa de câmbio externa para converter a moeda da fatura na moeda local.
- Data da taxa
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A taxa de câmbio válida na data e hora do documento da fatura de compra recebida.
- Tipo de taxa de câmbio
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O tipo de taxa de câmbio usado para determinar a taxa de câmbio para a fatura.
- Valor em moeda da fatura
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O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.
- Referência transação
-
A referência de transação usada para identificar a transação.
- Tipo da transação
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O tipo de transação atribuído à fatura de compra recebida.
- Docum.
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O número do documento da fatura de compra. Ele é usado no Infor LN para identificar a fatura junto com o valor no campo Tipo da transação.
- Método de pgto.
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O método de pagamento associado à fatura de compra recebida.
- Referência bancária
-
O número de referência bancária associado à fatura.
- Banco
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O código do banco associado ao parceiro de negócios faturador da fatura.
- Data de recebimento da fatura
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A data e a hora em que a fatura de compra é recebida do parceiro de negócios faturador.
- Data do imposto
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A data em que as mercadorias ou os serviços são fornecidos ou o pagamento é recebido para a fatura.
NotaO padrão desse valor é obtido da sessão Data da fatura.
- Valor base do imposto
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O valor de base do imposto aplicável para o cabeçalho de fatura de compra recebida.
- Condições de pagamento
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O código das condições de pagamento associadas à fatura.
- Data vencimento
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A data e a hora em que o valor da fatura deve ser pago.
- Data de criação
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A data e a hora em que a fatura de compra recebida é gerada.
- Tipo de documento de fatura
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Indica o tipo de fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Fatura
- Nota de crédito
- Não aplicável
- Nota de débito
- Criado por
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O código de login do usuário que gerou a fatura de compra recebida.
- Motivo do pagamento
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O código do motivo de pagamento do valor da fatura.
- Data lançamento trans.
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A data e a hora em que a transação relacionada à fatura de compra é inserida.
- País do imposto
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O código do país do imposto em que o imposto é pago sobre a fatura.
- Motivo espera
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O código do motivo de espera para bloquear a fatura de compra recebida para processamento, se necessário.
- Número de identificação próprio
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O número de identificação próprio associado ao código de registro tributário da fatura.
- Número de identificação de PN
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O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
- ID da fatura no pacote externo
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O número de identificação da fatura em um pacote externo.