Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000)

Utilize essa sessão para visualizar faturas conciliadas com a linha de recebimento selecionada.

Companhia logística

Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.

Nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Tipo ordem
Compra

Ordens de compra autofaturadas normais e programações de ordem de compra.

Vendas (obsoleto)

O faturamento triangular entre um armazém e um departamento de vendas ou entre um departamento de compras e um departamento de vendas.

Transferência (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém geradas automaticamente.

Transferência (manual) (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém criadas manualmente.

Transferência WIP (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois centros de trabalho.

Projeto (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.

Projeto (manual) (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.

Planejamento da companhia (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Planejamento empresarial.

Montagem (obsoleto)

Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades do Controle de montagem em Fabricação.

Ordem

O número da ordem de compra.

Posição

O número da linha da ordem de compra.

Número de sequência

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Recebimento

O número do recebimento.

Linha de recebimento

O número de sequência de recebimento.

Fatura de compra da companhia financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Tipo transação fatura

A primeira parte do número da fatura, que indica o tipo de transação.

Documento fatura

O número do documento.

Procedimento de conciliação

Um desses:

  • Conciliar com ordem de compra
  • Conciliar com recebimento de compra
  • Conciliar ao consumo de compra
  • Não aplicável
Qtde conciliada

A quantidade faturada.

Unid. estoque

A moeda da fatura.

Valor conciliado

O valor conciliado.

Moeda da fatura

A moeda da fatura.

Atualizar preço médio/última compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço médio e o da última compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) serão atualizados.

Data de aprovação

A data em que a fatura é aprovada e as transações da fatura são lançadas na Contabilidade.

Período de aprovação

O ano em que a fatura é aprovada e em que as transações são lançadas.

Período de aprovação

O período em que a fatura é aprovada e as transações são lançadas.

Exceção de orçamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000).

Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento for usada.