Conciliar com cargas/expedições/agrupamentos (tfacp2546m000)
Utilize essa sessão para conciliar ordens com cargas, expedições ou agrupamentos.
- Docum.
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A parte tipo de transação da identificação da fatura.
- Documento
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A parte do número do documento da identificação da fatura.
- Status de fatura
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O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.
O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:
- Rascunho--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprovado
- Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.
- Código de registro
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O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.
NotaEsse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Número de identificação de PN
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O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
NotaEsse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Valor líquido
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O valor líquido da fatura.
O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:
- Valor total do imposto
- Correções
- Notas de crédito
- Valor líquido
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A moeda da fatura.
- Valor conciliado
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A parte do valor da fatura que já foi conciliada com linhas da ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.
- Transações inseridas
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O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.
- Valor não atribuído
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O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.
- Diferença preço
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Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.
A diferença de preço é calculada da seguinte forma:
diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)
- PN faturador
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O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Carga
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A maior consignação para a qual a Frete planeja o transporte. Uma carga consiste em várias mercadorias transportadas por meios de transporte que pertencem a um grupo de meios de transporte viajando para um determinado destino em uma determinada data/hora usando uma rota específica. Uma carga pode conter mais de uma expedição, por exemplo, se o algoritmo de planejamento consolidação for usado.
- Expedição
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A menor consignação para a qual a Frete planeja o transporte. Uma expedição é uma parte identificável de uma carga e contém várias mercadorias transportadas para um determinado destino em uma determinada data/hora através de uma rota específica.
- Agrupamento de ordem de frete
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Um agrupamento de ordem de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedades correspondentes, como departamentos logísticos, grupos de planejamento, janelas de tempo sobrepostas, grupos de meios de transporte etc., subcontratados de uma transportadora. A transportadora planejará e realizará o transporte das mercadorias listadas nas linhas de ordem de frete de acordo com a ordem de subcontratação.
- Companhia da ordem
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A companhia logística em que a ordem foi gerada.
- Parceiro negócios fornecedor
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O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Tipo de compra
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Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.
- Valor de frete estimado
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O custo estimado do frete.
- Moeda
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A moeda da ordem.
- Valor da fatura
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O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.