Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000)
Utilize essa sessão para conciliar manualmente as linhas de recebimento com faturas de compra.
- Docum.
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O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
- Documento
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O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Status de fatura
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O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.
O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:
- Rascunho--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprovado
- Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.
- Código de registro
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O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.
NotaEsse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Número de identificação de PN
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O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
NotaEsse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Cia logística
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O código da companhia logística em que a ordem de compra da linha de recebimento foi criada.
- Ordem
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O número da ordem de compra que deve ser conciliada à fatura.
Se a fatura precisa ser conciliada com uma ordem única, o Infor LN permitirá que você especifique o número da ordem. Em caso de conciliação automática, é preciso especificar o número da ordem de compra. Esse valor é usado para conciliar ordens com faturas e conciliar a ordem com linhas de fatura quando o número da ordem e a nota de despacho não são especificados na linha de fatura.
- Nota de despacho
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O número da nota de despacho.
Esse valor é usado para selecionar as ordens para conciliação, que são recebidas na expedição da nota de despacho especificada.
- Aplicar filtro
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Aplica o filtro especificado e exibe os dados filtrados.
- Mostrar tudo
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Limpa o filtro e exibe todos os dados.
- Valor líquido
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O valor líquido da fatura.
O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:
- Valor total do imposto
- Correções
- Notas de crédito
- Valor líquido
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A moeda da fatura.
- Custos a serem especificados
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O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).
- Valor conciliado
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O valor na fatura que já foi conciliado a ordens de compra ou recebimentos.
- Custos a serem especificados Transações
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O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).
- Custos no destino conciliados
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O valor do custo no destino que já foi conciliado.
- Transações inseridas
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O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.
- Valor não atribuído
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O valor da fatura que ainda não foi atribuído a linhas de recebimento.
- Diferença de preço de fatura
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Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.
A diferença de preço é calculada da seguinte forma:
diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)
- Nota de despacho
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Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
- Ordem
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As linhas nas ordens de compra que registram informações detalhadas sobre, por exemplo:
- os itens pedidos
- os acordos de preço
- as datas de entrega
- Expedição
- Faturamento
É possível ter uma ou mais linhas em uma ordem de compra.
- Posição de ordem
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O número da linha da ordem de compra.
- Número de sequência
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O número da sequência da linha de recebimento.
- Companhia logística
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A companhia em que a ordem de compra foi criada.
- Item
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O item recebido.
- Material do item
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O material de composição do item. Esse campo serve somente para fins informativos.
- Item padrão
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A norma industrial usada para produzir ou adquirir o item. Por exemplo: NEN3140 ou ISO9000. Esse campo serve somente para fins informativos.
- Tamanho do item
-
O tamanho do item. Esse campo serve somente para fins informativos.
- Importar referência
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O número de referência especificado para o recebimento da ordem de importação. O padrão desse número é obtido do recebimento de armazém da ordem de compra.
NotaEsse campo será exibido somente se o número da Ordem e a Nota de despacho forem especificados para o recebimento de armazém.
- Código de produto do fabricante
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A identificação única do código do item do fabricante, que é usado no processo de realização de ordem e identificação do item.
- Fabricante
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Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.
- Parceiro de negócios fornecedor
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O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Recebimento
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O número do recebimento.
- Linha de recebimento
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O número de sequência de recebimento.
- Data de recebimento
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A data em que os itens foram recebidos.
- Qtde aprovada na unid. de estoque
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A quantidade dos itens solicitados recebidos, expressa na unidade de estoque.
- Qtde aprovada na unid. de estoque
-
A quantidade de itens solicitados recebidos, expressa na unidade de compra.
- Quantidade a ser conciliada
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O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.
- Quantidade a ser conciliada
-
O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura, expresso na unidade de compra.
- Valor da linha de recebimento
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O valor a ser pago de acordo com a linha de recebimento.
- Moeda
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A moeda da ordem.
- Quantidade faturada
-
O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.
- Quantidade faturada em unidades de compra
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O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura, expresso na unidade de compra.
- Valor da fatura
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O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.
- Item
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O item ordenado.
- Descrição do item
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A descrição do item solicitado.
- Moeda
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A moeda da ordem.
- Projeto
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Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.