Totais antecipados por parceiros de negócios/método de pagamento/status (tfacp2538m000)
Utilize essa sessão para visualizar os pagamentos totais esperados até uma data determinada. Esses totais são exibidos por parceiro de negócios.
Os pagamentos antecipados e os recebimentos antecipados são criados no LN para fornecer uma visão sobre a gestão de caixa do parceiro de negócios.
Se você tiver iniciado esta sessão usando a seta de navegação, poderá somente localizar e selecionar um registro.
- Parceiro de negócios faturador
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- parceiro de negócios faturador
- Método de pgto./rec.
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O código do método de pagamento.
- Passo dopagamento 1
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Indica se os pagamentos antecipados de um parceiro de negócios foram recebidos.
Em caso afirmativo, o campo terá o valor Documento recebido.
- Duplicata selecionada
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As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
- Documento enviado ao cliente
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O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
- Documento aceito pelo cliente
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O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
- Documento enviado ao banco
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O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
- Duplicata recebida
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O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
- Documento aceito/enviada
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O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
- Duplicata paga
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O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
- Duplicata rejeitada
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O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.
- Passo dopagamento 2
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Indica se os pagamentos antecipados de um parceiro de negócios foram aceitos e enviados ao banco para pagamento.
Em caso afirmativo, o campo terá o valor Documento aceito/enviado.
- Duplicata selecionada
-
As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
- Documento enviado ao cliente
-
O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
- Documento aceito pelo cliente
-
O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
- Documento enviado ao banco
-
O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
- Duplicata recebida
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
- Documento aceito/enviada
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
- Duplicata paga
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O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
- Duplicata rejeitada
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O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.
- Valorpasso 1
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O valor do pagamento antecipado recebido.
- Valorpasso 2
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O valor do pagamento antecipado que foi aceito e enviado ao banco para pagamento.