Solicitações de compra (tfacp2528m000)
Utilize essa sessão para inserir solicitações de compra. Os dados podem ser inseridos manualmente ou é possível importar um arquivo XML de solicitações de compra do E-Procurement ou de um pacote externo. Se os dados vierem do E-Procurement ou de um pacote externo, o tipo da solicitação será Externo.
As solicitações externas poderão ser modificadas somente se a caixa de seleção Modificar solicitações externas estiver marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
Quando uma solicitação de compra é criada, o saldo da ordem aumenta.
- Solicitação
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O número exclusivo dado a todas as solicitações de compra inseridas. O ID da solicitação é gerado com base nos grupos e nas séries de números especificados na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- Referência da solicitação
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O número/código gerado/criado no E-Procurement ou em qualquer outro sistema externo ou inserido manualmente por você.
- Data da solicitação
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A data em que a solicitação de compra foi criada.
- Data de recebimento
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A data em que o comprador recebe as mercadorias. Será preciso especificar a data somente se a caixa de seleção Recebimento de balcão estiver marcada.
- Nº de rastreio/referência
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O número de rastreio/referência da solicitação de compra.
- Nº do cartão de crédito
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O código/número do cartão de crédito.
- Solicitante
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A descrição/código do funcionário/solicitante que fez a compra.
- Parceiro negócios fornecedor
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O parceiro de negócios fornecedor.
- Endereço de destino
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O código do endereço do parceiro de negócios receptor.
- Endereço do PN de origem
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O código de endereço do parceiro de negócios expedidor.
- Item
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O código do item.
- Departamento
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O código do departamento. Esse campo é usado somente para fins informativos.
- Qtde recebida
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A quantidade recebida confirmada.
- Moeda
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A moeda da solicitação.
- Taxa de câmbio
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A taxa de conversão para a moeda local.
- Valor da solicitação (líquido)
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O valor aumentado da solicitação de compra.
- Valor imposto
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O valor do imposto.
- Código imposto
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O código para calcular o valor do imposto. O país do imposto padrão e os códigos de imposto são obtidos na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Eles podem ser alterados.
- País imp.
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Selecione o país onde sua companhia paga impostos. O país do imposto padrão e os códigos de imposto são obtidos na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Eles podem ser alterados.
- Motivo da isenção de impostos
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Selecione o código do motivo da isenção fiscal.
- Fatura/expedição
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O número da fatura/expedição que o comprador recebe com as mercadorias.
Esse é o número que o comprador, o fornecedor e a companhia de cartão de crédito podem consultar se houver discrepâncias.
- Código GL
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O código GL que indica a conta contábil e as dimensões nas quais a transação deve ser lançada.
Se você não inserir um código GL, a transação será lançada de acordo com o esquema de mapeamento de integração.
- Recebimento de balcão
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o lançamento da provisão será feito assim que a solicitação de compra for salva.
Se você desmarca essa caixa de seleção, é possível usar a sessão Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000) para provisionar as faturas de compra esperadas.
- Contas contábeis
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A conta contábil.
A conta contábil padrão do item de custo derivado do esquema de mapeamento de integração.
- Relacionando linha
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A linha de conciliação é gerada com base no código de conciliação e nas enumerações anexadas à combinação de conciliação.
A linha de conciliação é usada para conciliar linhas da declaração de cartão de crédito a solicitações de compra.
- Status
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O status da solicitação de compra.
Valores permitidos
- Criado
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A solicitação foi registrada. Se não houver nenhum recebimento para a solicitação, ela ainda poderá ser cancelada.
- Cancelado
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A solicitação foi cancelada. A solicitação não pode mais ser usada. Por exemplo, uma solicitação pode ser cancelada se a compra relacionada foi cancelada.
- Conciliado
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A solicitação foi completamente conciliada com as linhas de declaração de cartão de crédito correspondentes. Não é mais possível alterar a solicitação. Para fazer alterações, primeiro é preciso desconciliar a solicitação.
- Lançado
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A solicitação foi faturada.
- Determinador de taxa
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O determinador de taxa indica como o LN determina a taxa de câmbio a ser usada.
A taxa de câmbio pode ser:
- Baseada na data do documento.
- Inserida manualmente.
- Uma taxa fixa.
- Baseada em uma data esperada de caixa.
- Companhiafinanceira
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A companhia financeira.