Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000)

Utilize essa sessão para gerar faturas por autofaturamento para o intervalo selecionado de ordens.

É possível compactar autofaturas por número de ordem e por nota de despacho. Dessa forma, é possível gerar autofaturas de compra por ordem e por nota de despacho.

Em Procurement, é possível especificar os termos de pagamento e a multa por atraso de pagamento para cada ordem de compra. Se as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento forem iguais em todas as linhas da ordem para as quais uma autofatura foi criada, as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento serão impressas na autofatura.

Se os termos de pagamento e a multa por atraso de pagamento não forem iguais para todas as ordens, por padrão, o LN usará os termos de pagamento e a multa por atraso de pagamento especificados para o parceiro de negócios faturador na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Se o número da ordem e a nota de despacho forem iguais para todas as linhas da ordem, os números da ordem e da nota de despacho também serão impressos na fatura.

Acordos de pagamento

Se você usa acordos de pagamento, as seguintes regras se aplicam:

  • Se todas as linhas selecionadas possuem o mesmo acordo de pagamento, o LN usa o acordo de pagamento para a fatura.
  • Se as linhas selecionadas tiverem vários acordos de pagamento, o LN usará o acordo de pagamento definido para o parceiro de negócios na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Programações de pagamento

Se uma programação de pagamento está vinculada às condições de pagamento do parceiro de negócios, o LN gera linhas de programação de pagamento para faturas recorrentes. As datas de vencimento das linhas de programação de pagamento se baseiam na data do novo documento da fatura recorrente.

Para obter mais informações, consulte Programações de pagamento - visão geral.

Autorização de fatura de compra

Se a aprovação de pagamento for necessária para autofaturas e você definir motivos de espera padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de espera padrão e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib.. É possível alterar o motivo de espera e o aprovador atribuído.

Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.

Intervalo de seleção
Nota de despacho

Os campos De e Até definem um intervalo de: notas de despacho que serão compactadas em uma fatura. Para gerar uma fatura para uma nota de despacho, insira o mesmo código de nota de despacho em ambos os campos.

Ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: ordens para as quais faturas são geradas.

Posição de ordem

Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Da ordem e Até a ordem, as Os campos De e Até definem um intervalo de: linhas de ordem com faturas geradas para elas.

Sequência de ordem

Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Posição de ordem de e Posição de ordem para, os Os campos De e Até definem um intervalo de: números de sequência de linha de ordem com faturas geradas para eles.

Cia logística

Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias logísticas originadoras das ordens de compra com faturas geradas para elas.

Parceiro negócios

Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios faturadores para os quais as faturas são geradas.

Método de autofat.

Os campos De e Até definem um intervalo de: métodos de autofaturamento para os quais as faturas são geradas.

Nota

É possível realizar a manutenção dos métodos de autofaturamento na sessão Métodos de autofaturamento (tcmcs0157m000).

Data limite do recebimento

A data de término de recebimento e a hora de geração das autofaturas.

Somente recebimentos com uma data de recebimento igual ou anterior à data de término são levados em consideração no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura.

Data limite da fatura

A data de término da fatura e a hora da geração das autofaturas.

Somente faturas com uma data de fatura igual ou anterior à data de término são consideradas no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura.

Definições
Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir a data da fatura, assim como a data de lançamento da transação e os períodos financeiros do lote. A data da fatura deve ser igual ou posterior à Data limite da fatura.

Data da fatura

Se você marcar a caixa de seleção Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente, será possível inserir a data da fatura. A data da fatura deve ser igual ou posterior à Data limite da fatura.

Imprimir faturas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá uma lista das faturas.

Impressão de rascunho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN prints draft invoices that you can check.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá também as linhas de recebimento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN também imprimirá quaisquer erros ocorridos durante a impressão das faturas.

O idioma a ser usado nas faturas impressas.

Valores permitidos

  • Idioma do país do imposto do PN
  • Idioma do país do imposto
Opções

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros.

Para gerar um relatório das transações processadas, marque essa caixa de seleção.

Períod
Períod
Data lançamento trans.

A data de transação que o LN usa para lançar as faturas na contabilidade.

Período fiscal

O ano fiscal em que as faturas geradas são lançadas.

Período fiscal

O período fiscal em que as faturas geradas são lançadas.

Per. relatório

O ano do relatório em que faturas geradas são lançadas.

Período de relatório

O período do relatório em que faturas geradas são lançadas.

Período imposto

O ano do imposto em que faturas geradas são lançadas.

Período imposto

O período do imposto em que faturas geradas são lançadas.

Informações do lote
Lote

O número de lote que o LN gera para processar as autofaturas de compra geradas.