Conciliar pagamentos parcelados (tfacp2143m000)
Utilize essa sessão para atribuir linhas de pagamento parcelado às faturas.
- Docum.
-
O tipo de transação do documento.
Somente documentos da categoria de transação Faturas de compra e das Notas de crédito de compra são exibidos nessa sessão.
- Documento
-
O número do documento.
A combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.
- Status de fatura
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/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.stap
- Código de registro
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O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.
NotaEsse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Número de identificação de PN
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O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
NotaEsse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Valor líquido
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O valor líquido da fatura.
O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:
- Valor total do imposto
- Correções
- Notas de crédito
- Valor líquido
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A moeda da fatura.
- Custos a serem especificados
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O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).
- Custos a serem especificados
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A moeda dos custos a serem especificados.
- Valor conciliado
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A parte do valor da fatura que já foi conciliado com linhas de ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.
- Condições de pagamento
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Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
As condições de pagamento incluem:
- o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule:
- a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
- Acordo de pagamento
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Se houver um acordo de pagamento com o parceiro de negócios faturador, esse campo exibirá o acordo de pagamento.
- Departamento de compras da companhia financeira
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Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Fatura de compra da companhia financeira
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Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Fatura
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O tipo de transação da fatura.
- Documento fatura
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O número de documento da fatura.
- Valor conciliado
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A moeda do valor da fatura que já foi conciliado.
- Custos a serem especificados Transações
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O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).
- Custos a serem especificados Transações
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A moeda do valor das transações de custos a serem especificados.
- Transações inseridas
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O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000).
- Transações inseridas
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A moeda do valor das transações inseridas.
- Diferença preço
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Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.
A diferença de preço é calculada da seguinte forma:
diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)
- Diferença preço
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A moeda do valor da diferença de preço.
- Valor não atribuído
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O valor da fatura que ainda não foi atribuído a linhas de pagamento parcelado.
- Valor não atribuído
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A moeda do valor não atribuído.
- Companhia da ordem
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Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.
- Ordem
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Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.
Uma ordem de compra contém:
- um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
- uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
- Posição
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O número da posição da ordem de compra.
- Linha de pagamento parcelado
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O número da linha de pagamento parcelado.
- Linha de pagamento parcelado
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A descrição da linha de pagamento parcelado.
- Parceiro denegócios fornecedor
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O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Concil.
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de pagamento parcelado foi conciliada.
- Valor pagamentoparcelado
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O valor do pagamento parcelado.
- Moeda
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A moeda do valor de pagamento parcelado.
- Data de liberação
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A data em que a linha de pagamento parcelado foi liberada.
NotaÉ possível liberar linhas de pagamento parcelado na sessão Linhas de pagamentos parcelados a serem liberadas (tdpur5520m100).