Para configurar a fatoração de contas a receber
Para configurar a fatoração das faturas de vendas, use esta sequência de sessões:
Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000)
Para fatorar as contas a receber que são processadas por meio da companhia financeira atual, marque a caixa de seleção Cobrar faturas. Em uma estrutura de várias companhias, é necessário fazer isso para todas as companhias financeiras em que deseja usar a fatoração.Parâmetros ACR (tfacr0500m000)
Defina os tipos de transação para fatoração sem recurso e para a fatoração com recurso. Os tipos de transação devem ser destas categorias:
- Para Enviar com recurso, use Lançamentos Contábeis.
- Para Enviar sem recurso, use Faturas de venda.
Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000)
Selecione uma conta contábil e as dimensões para o tipo de transação Fatura fatorada.Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)
Na guia Factoring, insira estes dados:
Comissão
Conta contábil.Responsabilidade de contingente
Conta contábil.Geral
Comissão de pagamentos parciais
Criar notas de débito durante reembolso
Tipos de transação
Reabrir/cancelar factoring de faturas
Liquidar/cancelar factoring de faturas
Parc. de neg. (tccom4100s000)
Defina cada fator como um parceiro de negócios e marque a caixa de seleção Fator. É necessário definir as funções de faturado e devedor para os parceiros de negócios.Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000)
Atribua parceiros de negócios devedores a um fator. É possível atribuir um parceiro de negócios devedor a mais de um fator e é possível indicar um dos fatores como o fator padrão para o parceiro de negócios.