Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000)
Utilize essa sessão para exibir os recebimentos das mercadorias solicitadas.
No menu adequado, é possível selecionar:
- , para iniciar a sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), em que é possível visualizar o status da linha da ordem de compra selecionada.
 - , para iniciar a sessão Faturas conciliadas por Ordem (tfacp2550m000), em que é possível visualizar todas as faturas relacionadas à linha da ordem de compra selecionada.
 - Alterar preço/descontos, para iniciar a sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), na qual é possível alterar os preços e descontos após os recebimentos serem registrados.
 - , para iniciar a sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000), em que é possível processar ordens de compra.
 - , para iniciar a sessão Excluir ordens de compras (tdpur4224m000), em que é possível excluir linhas de ordem de compra processadas e canceladas.
 - , para iniciar a sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), na qual é possível visualizar cada recebimento separado registrado para uma linha da ordem de compra específica.
 - , para iniciar a sessão Aviso de expedição (whinh3600m000).
 - , para iniciar a sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000), na qual é possível visualizar o estoque rejeitado da ordem de compra.
 
- Ln. ordem
 - 
            
O número que identifica a ordem de compra.
 - Posição
 - 
            
O número da linha de ordem de compra.
 - Sequência
 - 
            
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.
 - Item
 - 
            
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.
Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.
Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
 - Itens de serviço
 - subcontratação de serviços
 - itens da lista (menus/opções)
 
 - Unidade de efetividade
 - 
            
Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.
 - PN fornecedor
 - 
            
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
 - Origem
 - 
            
A origem da linha da ordem de compra.
Valores permitidos
- EP
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000) no Planejamento empresarial.
 - Vendas
 - 
                     
- A ordem resultou de uma ordem de entrega direta ou cross-dock e é gerada na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000) na Armazenamento.
 - A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000)
 
 - Serviço
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) em Serviço.
 - Solicitação
 - 
                     
O objeto de compra resultou da execução da sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).
 - Copiar da ordem real
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
 - Copiar do histórico
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).
 - ASC
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) em Fabricação.
 - Agrupamento
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000).
 - Manutenção
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Planejar ordens de trabalho (tswcs3200m000) em Serviço.
 - INH
 - 
                     
A ordem resultou da execução de uma das seguintes sessões em Armazenamento:
- Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000)
 - Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000)
 - Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000)
 - Gerar ordens (OCB) (whinh2205m000)
 
 - Contratos
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdpur3204m000) ou a SC resultou da execução da sessão Gerar SCs de contratos (tdpur3201m000).
 - SC
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).
 - Manual
 - 
                     
O objeto de compra é especificado manualmente na sessão relevante.
 - Externo
 - 
                     
O objeto de compra é criado por um aplicativo diferente do LN.
 - Produção (JSC)
 - 
                     
A ordem ou solicitação resultou da geração de um serviço subcontratado para uma ordem de produção em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.
 - Roteiro
 - 
                     
A solicitação de compra resultou da geração de um serviço subcontratado para uma operação de roteiro em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.
 - Ordem de compra de subcontratação
 - 
                     
A programação ou ordem de fornecimento de compra é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de compra contém linhas de fornecimento para solicitar o material necessário do parceiro de negócios fornecedor que entrega as mercadorias para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém de chão de fábrica do subcontratante.
 - Projeto
 - 
                     
A ordem resultou da execução da sessão Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) em Projeto.
 - Recebimento de armazenamento
 - 
                     
A ordem é gerada automaticamente para um recebimento de armazém inesperado. Assim, as mercadorias podem ser recebidas em relação a uma ordem de compra gerada.
Ordens de compra de Recebimento de armazenamento podem ser geradas somente se a caixa de seleção Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém estiver selecionada para o item e parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
 - Pagamento de compras
 - 
                     
A ordem é gerada automaticamente para um consumo do estoque consignado que não pode ser vinculado a uma programação ou ordem de compra existente.
Isso se aplica nas seguintes situações:
- O tipo de ordem de compra é um tipo de ordem de Reabastecimento em consignação, conforme definido na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
 - A caixa de seleção Consignado está selecionada para a programação de compra na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).
 - O consumo é para uma ordem de ajuste.
 - O estoque consignado é reabastecido por meio de uma ordem de armazenamento de Compra (manual).
 - O estoque de item é gerido por componente, o consumo é por componente.
 
Se nenhum recebimento estiver disponível ainda, um recebimento será gerado no Controle de compra com base no grupo de números para recebimentos de armazém e um recebimentos a pagar de compra será criado.
 
 - Subcontratado
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de item será aplicável ao item.
 - Textode cabeçalho
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de cabeçalho está disponível.
 - Texto de linha
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de linha da ordem de compra está disponível.
 - Textode rodapé
 - 
            
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de rodapé está disponível.
 - Data da ordem
 - 
            
A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.
Nota- Essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.
 - Se o campo Reg. trans. econômico-financeiras na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) tiver o valor Custo padrão, a data da ordem não poderá ser posterior à data atual.
 - Se a ordem de compra for uma ordem de contador, a data da ordem será usada para definir o custo padrão. Se nenhum custo padrão for localizado, não será possível salvar a linha de ordem.
 
Valor padrão
- 
                  
Entrada manual da ordem
A data (de criação) atual. - 
                  
Geração automática da ordem
A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). 
 - Data real de recebimento
 - 
            
A data em que as mercadorias vendidas são entregues.
 - Quantidade solicitada
 - 
            
A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item.
 - Quantidade da nota de despacho
 - 
            
A quantidade mencionada na nota de despacho.
 - Quantidade recebida
 - 
            
A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.
 - Quantidade aprovada
 - 
            
A quantidade aprovada total expressa na unidade de compra.
 - Quantidade rejeitada
 - 
            
A quantidade rejeitada total menos a quantidade dessa linha de ordem que foi aceita depois, incluindo linhas de ordens de reposição e de detalhes vinculados, expressa na unidade de compra.
 - Qtde. rejeitada devolvida
 - 
            
A quantidade rejeitada total dessa linha de ordem que foi devolvida do local de rejeição para o parceiro de negócios fornecedor, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra.
 - Qtde. rejeitada destruída
 - 
            
A quantidade rejeitada total dessa linha de ordem que foi destruída no local de rejeição, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra.
 - Qtde. no local de rejeição
 - 
            
A quantidade total dessa linha de ordem atualmente no local de rejeição, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra.
 - Quantidade de ordem de reabastecimento
 - 
            
A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de compra.
 - Unidade de compra
 - 
            
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
 - Valor da ordem
 - 
            
O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem - Valor de recebimento
 - 
            
O valor entregue real. Ele pode ser diferente do valor solicitado.
 - Valor desconto linha ordem
 - 
            
O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.
 - Valor de desconto de ordem
 - 
            
O total dos valores de desconto da linha da ordem.
 - Valor de fatura
 - 
            
O valor cobrado de um parceiro de negócios.
 - Moeda
 - 
            
A moeda em que os valores na ordem de compra são expressos.
 - Expedição
 - 
            
O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.
 - Número ASN de fornecedor
 - 
            
O número ASN do parceiro de negócios fornecedor.
 - Primeira expedição
 - 
            
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn
 - Mercadorias em trânsito
 - 
            
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou
 - Recebimento
 - 
            
O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.
 - Quantidade faturada
 - 
            
O número de itens de fato faturado.
 - Tipo de linha de ordem
 - 
            
Esse campo determina de qual tipo de linha essa linha de ordem é.
Valores permitidos
- Ln. ordem
 - 
                     
Essa linha é uma linha normal. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente.
 - Total
 - 
                     
Essa linha é uma linha de total. A linha de ordem é dividida em várias sequências. Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha. Além disso, os campos gerais podem ser alterados nessa linha. Nenhuma transação financeira ou logística é realizada para essa linha.
 - Ordem de reabastecimento
 - 
                     
Essa linha é uma linha de ordem de reposição. Ela é criada por meio da confirmação da ordem de reposição. Os campos são padronizados a partir da linha original com a quantidade ordem de reposição.
 - Detalhe
 - 
                     
Essa linha é uma linha de ordem dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente. Os campos são retirados, por padrão, da linha Total.