Detalhes da linha de contrato de compra (tdpur3101m100)
Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter os detalhes da linha de contrato de compra.
É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
- Na sessão de visão geral Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000), clicando em no menu adequado
- Na sessão Linha de contrato de compra (tdpur3601m000), selecionando e clicando duas vezes em um detalhe da linha de contrato de compra
- Independente
Os detalhes da linha do contrato de compra têm o mesmo status que sua linha (total) de contrato de compra pai para a qual o status pode ser alterado na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) ou pela sessão Ativar/desativar contratos (tdpur3205m000).
Essa sessão é aplicável somente para contratos de compra corporativos.
- Contrato
-
O número do contrato de compra corporativo.
- Status da linha do contrato
-
O status da linha do contrato de compra pai e, portanto, dos detalhes da linha do contrato de compra.
Valores permitidos
- Livre
-
Quando uma linha de contrato ou um contrato é criado, o status da linha de contrato é definido como Livre. Se o status for Livre e as solicitações de alteração não forem usadas para contratos de compra, será possível alterar a linha de contrato ou o contrato.
- Ativo
-
É possível vincular ordens, programações e cotações a um contrato ou a uma linha de contrato com o status Ativo.
- Concluído
-
Quando uma linha de contrato ou um contrato é finalizado, não é mais possível usá-lo(a).
- Posição
-
O número da linha de contrato de compra.
NotaÉ possível determinar o tamanho do passo padrão das linhas de contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Isso permite que você insira novas linhas de uma maneira lógica.
- Companhia logística do departamento de compras
-
A companhia logística do departamento de compras, da planta, da planta de recebimento e do armazém.
NotaSerá preciso especificar esse valor se o Armazém, Departamento de compras, Planta e Planta de recebimento forem determinados.
- Departamento de compras
-
O código do departamento de compras.
Nota- Será preciso especificar esse valor se a linha de contrato for do tipo Detalhe e a caixa de seleção Usar contratos de compra corporativos estiver desmarcada.
- Esse campo está ativado quando o Departamento de compras está definido como um valor diferente de zero.
- Esse valor é assumido como padrão para a companhia logística especificada.
- Esse valor não poderá ser modificado se a linha do contrato for do tipo Detalhe.
- Departamento de compras
-
Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.
- Planta
-
O código da planta.
- Sequência
-
O número dos detalhes da linha do contrato de compra.
NotaO primeiro detalhe da linha do contrato para uma linha do contrato de compra recebe o número um, o segundo recebe o número dois e assim por diante.
- PN fornecedor
-
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Item
-
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.
Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.
Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
- Código de produto do fabricante preferencial
-
O código de produto do fabricante (CPF) preferencial dos detalhes da linha do contrato de compra.
- Fabricante
-
O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).
- Descrição
-
A descrição do código de produto do fabricante (CPF).
- Qtd. combinada
-
A quantidade do contrato dos detalhes da linha do contrato de compra.
- Unidade de compra
-
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
- Qtd. combinada
-
A quantidade do contrato dos detalhes da linha do contrato de compra.
- Unidade de estoque
-
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.
A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.
- Imagem
-
A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).
- Ref. ordem de PN
-
O número da ordem que o parceiro de negócios fornecedor usa para identificar os acordos especificados nesses detalhes de linha de contrato.
- Departamento de compras
-
Um ambiente de trabalho em que é possível realizar transações logísticas ou financeiras. Todos os dados da transação são armazenados no banco de dados da companhia.
Dependendo do tipo de dado que a companhia controla, a companhia é:
- uma companhia logística
- uma companhia financeira
- uma companhia tanto logística quanto financeira.
Em uma estrutura multicompanhia, algumas tabelas do banco de dados podem ser únicas para a companhia, e a companhia pode compartilhar outras tabelas do banco de dados com outras companhias.
Notaa Tipo de companhia deve ser Logístico ou Ambos
A companhia deve ser compartilhada com a companhia atual.
Valor padrão
A companhia atual.
- armazém
-
Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.
NotaO armazém não pode fazer parte de um agrupamento que já esteja vinculado a outro armazém dos detalhes da linha de contrato de compra. Portanto, para uma linha de contrato de compra, pode haver somente um detalhe da linha do contrato de compra por agrupamento.
Devem existir dados de planejamento de item para o item e armazém na sessão Itens - planejamento (cprpd1100m000).
- Moeda
-
A moeda em que os valores são expressos.
- Consignado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será estoque em consignação.
NotaSe você deseja vincular o pagamento de um consumo do estoque em consignação diretamente à programação de reabastecimento, não selecione essa caixa de seleção.
- Inspeção
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.
- Registro de conformidade
-
O código de registro de conformidade vinculado ao item.
NotaSomente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Qtd. mínima
-
A quantidade de contrato mínima dos detalhes da linha do contrato de compra.
- Qtd. máxima
-
A quantidade de contrato máxima dos detalhes da linha do contrato de compra.
NotaSe a quantidade máxima for atingida, o campo Ação sobre quantidade máxima excedente determinará a ação que deve ser executada.
- Ação sobre quantidade máxima excedente
-
A ação que é realizada quando a quantidade máxima do contrato é atingida.
Valor padrão
Esse campo usa o valor do campo Ação sobre quantidade máxima excedente na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) como padrão.
Valores permitidos
- Interativo
-
Quando a linha da ordem de compra é criada, o LN exibe uma mensagem para vincular a linha da ordem de compra ao contrato, se necessário. Para programações de compra, essa opção não é aplicável e funciona como a opção Ignorar contrato sem usar uma tolerância de quantidade.
- Ignorar contrato
-
A linha da programação/ordem de compra não é vinculada ao contrato. Na linha do contrato, é possível especificar uma tolerância pela qual a quantidade máxima do contrato pode ser excedida antes de o contrato ser ignorado.
- Aceitar contrato
-
A linha da programação/ordem de compra é vinculada ao contrato independentemente de exceder a quantidade máxima do contrato.
- Quantidade máx. de tolerância
-
A quantidade, expressa na unidade de compra, em que a quantidade máxima do contrato pode ser excedida antes de as programações de compra não poderem mais ser vinculadas aos detalhes da linha de contrato. Se as quantidades estiverem dentro dessa margem de tolerância, os detalhes da linha de contrato poderão ser usados, mas uma mensagem de advertência será exibida. Se as quantidades estiverem fora dessa margem, os detalhes da linha de contrato serão ignorados e uma mensagem de erro é exibida.
NotaSerá possível especificar esse campo somente se a Ação sobre quantidade máxima excedente for Ignorar contrato.
- PN expedidor
-
O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.
- Endereço
-
Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.
- Contato
-
O código do contato do parceiro de negócios expedidor.
- Nome completo
-
O nome completo do contato.
- Planta de recebimento
-
O código da planta em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.
Nota- Esse campo está ativado quando o Departamento de compras tem um valor diferente de zero.
- Esse valor é assumido como padrão para o Departamento de compras especificado.
- Endereço para recebimento
-
O endereço onde as mercadorias são recebidas.
- Condições de entrega
-
Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
- Pt. transfer. título
-
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
- Quantidade aconselhada
-
A quantidade aconselhada para os detalhes da linha do contrato de compra, que incluem as quantidades programadas de todas as linhas da programação de compra com o status Criado vinculadas aos detalhes da linha do contrato.
- Quantidade aconselhada
-
A quantidade aconselhada para os detalhes da linha do contrato de compra, que incluem as quantidades programadas de todas as linhas da programação de compra com o status Criado vinculadas aos detalhes da linha do contrato.
- Quant.solicit.
-
A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de programação de compra vinculadas aos detalhes da linha de contrato.
A quantidade solicitada aumenta quando uma linha de programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de programação é processada na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
- Quant.solicit.
-
A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de programação de compra vinculadas aos detalhes da linha de contrato.
A quantidade solicitada aumenta quando uma linha de programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de programação é processada na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
- Quantidade faturada
-
A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de programação de compra vinculadas aos detalhes da linha de contrato.
A quantidade faturada aumenta quando as linhas de programação de compra são processadas na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
- Quantidade faturada
-
A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de programação de compra vinculadas aos detalhes da linha de contrato.
A quantidade faturada aumenta quando as linhas de programação de compra são processadas na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
- Valor solicitado
-
A soma dos valores solicitados de todas as linhas de programação de compra vinculadas aos detalhes da linha de contrato.
O valor solicitado aumenta quando uma linha de programação é vinculada a um contrato. O valor solicitado diminui novamente quando uma linha de programação é processada na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
- Valor faturado
-
A soma dos valores faturados de todas as linhas de programação de compra vinculadas aos detalhes da linha de contrato.
O valor faturado aumenta quando as linhas de programação de compra são processadas na sessão Processar programações de compra (tdpur3223m000).
- Classific. imposto
-
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.
Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
- indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
- Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
- indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
- Isento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.
- País de imposto
-
O país usado para fins de tributação.
- Número do imposto próprio
-
Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
- Código imposto
-
O código de imposto aplicável aos detalhes da linha do contrato de compra.
NotaO código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.
- País imposto do PN
-
O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
- Número do imposto do PN
-
O ID de impostos do parceiro de negócios.
NotaO ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa a data atual.
- Certificado de isenção
-
Seu próprio certificado de isenção de imposto.
Nota- O LN imprime os motivos de isenção nas faturas.
- Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Motivo da isenção
-
O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.
Nota- Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data do contrato.
- Departamento de compras (departamento)
-
a
Nota- Esse valor deve ser associado à companhia logística especificada.