Relações por fatura (tdcms2502m000)
Utilize essa sessão para visualizar:
- Detalhes de fatura.
- O status das linhas de abatimento liberadas para Invoicing na sessão Liberar comissões/abatimentos para faturamento (tdcms2201m000).
- O status das linhas de comissão liberadas para Accounts Payable na sessão Liberar comissões/abatimentos para faturamento (tdcms2201m000).
- Ao liberar uma linha de comissão como Accounts Payable, o status da linha é definido como Fechado. Assim, o LN atualiza os campos Número da fatura de ordem de vendas e Fatura na sessão Relações por fatura (tdcms2502m000).
- Ao liberar uma linha de abatimento para Invoicing, o status da linha não é imediatamente definido como Fechado. Após liberar a linha de abatimento para Invoicing, o LN marca a caixa de seleção Liberar para SLI (abatimento) na sessão Relações por fatura (tdcms2502m000). Agora é possível visualizar os dados de faturamento de abatimento na sessão Fatura (cisli3605m000). Contanto que o status da fatura seja Confirmado ou Aguardando em Invoicing, ainda é possível atualizar o valor do abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000). Quando você finaliza o procedimento de faturamento criando, imprimindo e lançando a fatura, o LN cria uma entrada em aberto no módulo Accounts Receivable e define o status do abatimento como Fechado. Assim, o LN atualiza os campos Número da fatura de ordem de vendas e Fatura na sessão Relações por fatura (tdcms2502m000).
- Tipo
-
Selecione o tipo de relatório a ser impresso.
É possível selecionar uma das opções a seguir:
- Comissão
- Abatimento
As opções disponíveis dependem dos valores das caixas de seleção Comissões impl. e Abatimentos implementados na sessão Parâmetros de comissões/abatimentos.
- Status
-
O status da comissão/abatimento.
Valores permitidos
- Calculado
-
O status inicial de uma comissão/abatimento.
- Manual
-
O status de uma linha modificada, inserida manualmente ou alterada.
- Aprovado
-
A comissão/abatimento é aprovado e pode ser pago.
- Reservada
-
A comissão/abatimento é reservado.
- Reserva aprovada
-
A comissão/abatimento reservado é aprovado.
- Pronto
-
A comissão/abatimento é impresso.
- Fechado
-
O valor da comissão abatimento é processado e a comissão/abatimento é fornecido. Não é mais possível alterar a linha de comissão/abatimento.
- Ordem
-
O número de ordem que identifica a ordem de venda.
- Posição
-
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
- Número de sequência
-
O número da linha de entrega de ordem de venda.
- Sequência de entrega real
-
O número da linha de entrega real da ordem de venda.
NotaEsse campo mostra zero se o Método de cálculo estiver definido como Ordem de vendas na sessão Relações (tdcms0110s000).
- Linha de fatura
-
O número da linha de fatura da ordem de venda.
NotaEsse campo mostra zero se o Método de cálculo estiver definido como Ordem de vendas na sessão Relações (tdcms0110s000).
- Relação
-
O número que identifica uma relação.
- Sequência de relação
-
O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número.
- Tipo de transação
-
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Número da fatura de ordem de vendas
-
O número da fatura da ordem de venda.
- Data da fatura
-
A data e hora da fatura de comissão ou abatimento.
- Tipo de transação
-
O tipo de transação usado para lançar a comissão/abatimento no LN Finanças/ LN Faturamento Central.
- Fatura de com./abat.
-
O número da fatura da comissão ou abatimento faturado.
- Liberar para SLI (abatimento)
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o abatimento será liberado para o Faturamento.
Nota- Com essa caixa de seleção é possível visualizar se o abatimento já está liberado. Se o abatimento for liberado, mas o status da fatura for Confirmado ou Aguardando no Faturamento, ainda será possível atualizar o valor do abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000).
- Quando você libera uma linha de abatimento para o Faturamento, os lotes de faturamento devem ser gerados e as faturas devem ser compostas e impressas no Faturamento antes de uma entrada em aberto poder ser gerada em Contas a receber. Uma vez que o procedimento estiver concluído, o status do abatimento será definido como Fechado e os campos Tipo de transação e Número da fatura serão atualizados.
- Tabela de período
-
Uma tabela que consiste em qualquer número de unidades de tempo, por exemplo, meses ou semanas.
Um período é usado para definir o horizonte de tempo em que, por exemplo, uma programação é válida.
- Ano
-
O ano em que o período cai.
- Período
-
Um código usado para registrar (por organização) tipos de períodos de tempo e suas descrições associadas. Por exemplo: dias, semanas e trimestres.
- Reservar
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a comissão ou o abatimento deverá ser reservado no LN. Se esta caixa de controle estiver limpa,, a comissão ou o abatimento deverá ser faturado diretamente.
- Data de reserva
-
A data em que a comissão/abatimento foi reservado no LN.
- Desconto
-
Esse campo é usado nas estatísticas de venda para especificar determinadas comissões ou abatimentos. O tipo de código de desconto deve corresponder ao tipo de acordo ( Comissão ou Abatimento). Quando a comissão ou o abatimento é ajustado manualmente, o código de desconto deve ser definido como não para o uso em um acordo.
- Departamento de vendas
-
Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.
- Prioridade pesquisa
-
Prioridades de pesquisa usadas para localizar um acordo válido para a combinação ou nível de pesquisa inserido.
Se um acordo válido for encontrado para a primeira prioridade, o acordo será usado. Caso contrário, o LN pesquisará um acordo válido para a segunda prioridade e assim por diante.
Esse campo exibe a prioridade em que o acordo foi originalmente baseado.
- Porcentagem
-
A porcentagem normal que é aplicável para o cálculo das comissões/abatimentos.
- Perc. crescente
-
A porcentagem que é usada para calcular comissões/abatimentos além do valor de comissão/abatimento normal.
- Data de cálculo
-
A data em que a comissão/abatimento foi calculado.
- Valor de comissões/abatimentos
-
O valor de giro orçado em um período específico, expressado na moeda local.
- Valor de comissões/abatimentos
-
Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.
Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:
- A moeda local
- duas moedas de relatório
- Val. ord. vendas
-
O valor no qual cálculo da comissão/abatimento é baseado.
- Valor na moeda da ordem
-
O valor de comissão ou valor abatimento, expresso na moeda da ordem.
- Moeda da ordem
-
A moeda que é usada e assumida como padrão da ordem.
- Valor na moeda da fatura da comissão/abatimento
-
O valor da comissão ou valor do abatimento, expresso na moeda da fatura.
- Moeda da fatura
-
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
Valor padrão
A moeda da fatura é assumida como padrão a partir da relação.