Processar faturas proforma (tcitr3210m200)
Utilize essa sessão para atualizar e imprimir as faturas proforma.
- Intervalo da seleção
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- Intervalo de seleção
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Use os campos da caixa de grupo Intervalo de seleção para especificar o intervalo de itens em que as Faturas pro forma serão processadas.
- Compan. da ordem
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Os campos De e Até definem um intervalo de: a companhia.
- Ordem
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Os campos De e Até definem um intervalo de: a ordem de comércio intercompanhia.
- Linha de ordem
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Os campos De e Até definem um intervalo de: a linha de ordem.
- Linha de transação
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Os campos De e Até definem um intervalo de: a linha de transação.
- Cenário
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Os campos De e Até definem um intervalo de: o cenário real.
Valores permitidos
- Entrega externa de material (vendas)
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O proprietário das mercadorias muda de uma entidade financeira interna para um parceiro de negócios externo (ou companhia afiliada) com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que fatura o cliente externo.
Exemplo
O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. O armazém W1 envia uma fatura interna para o departamento de vendas S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
- Preço de ordem de venda (Bruto)
- Preço de ordem de venda (Líquido)
- Valor alfandegário de ordem de vendas
- Divisão de lucro (bruto)
- Divisão de lucro (líquido)
- Entrega externa de material (Compra)
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O proprietário das mercadorias muda de um fornecedor externo (que pode ser uma companhia afiliada) para uma entidade financeira interna com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que é faturada pelo fornecedor externo.
Exemplo
Uma organização multinacional tem um departamento de compra central que compra material para suas plantas de produção localizadas em vários países. O departamento de compra adquire os materiais de fornecedores externos. As plantas de produção são modeladas como entidades financeiras separadas. O departamento de compra cobra as plantas de produção internamente pelos custos incorridos.
Para cobrar as plantas de produção, o departamento de compra central envia ordens de comércio intercompanhia para as plantas de produção. As cobranças podem se basear em várias regras de preço, como o preço de compra pago ao fornecedor externo.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
- Preço de ordem de compra (Bruto)
- Preço de ordem de compra (Líquido)
Este cenário vai se aplicar se a Gestão de ordem e o Serviço forem implementados.
- Entrega de Projeto (PCS)
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Faturamento entre um departamento de cálculo de projeto e um armazém ou outros departamentos.
Origem de preço com suporte: Custo majorado
- Transferência WIP
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No caso de transferências WIP, o trabalho em progresso é transferido de um centro de trabalho para outro. Cada centro de trabalho é definido como uma entidade. Cada entidade pertence a uma entidade financeira interna diferente. O centro de trabalho de expedição fatura o centro de trabalho de recebimento, pois a propriedade muda diretamente de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Origem de preço com suporte: Custo majorado (sem margem).
- Entrega externa direta de material
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A propriedade das mercadorias muda de uma entidade legal externa para um parceiro de negócios externo com base em duas ordens, por exemplo, uma ordem de venda e uma ordem de compra de entidades legais internas diferentes.
Exemplo
Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, o departamento de compras A instrui o departamento de compras A1 a comprar mercadorias de um fornecedor externo. O fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente externo. O Departamento de vendas A fatura o cliente externo. O fornecedor externo fatura o departamento de compras A1. Para ser compensado para os custos incorridos, o departamento de compras A1 envia a fatura interna ao departamento de vendas A.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
- Preço de ordem de venda (Bruto)
- Preço de ordem de venda (Líquido)
- Valor alfandegário de ordem de vendas
- Preço de ordem de compra (Bruto)
- Preço de ordem de compra (Líquido)
- Divisão de lucro (bruto)
- Divisão de lucro (líquido)
- Entrega interna de material
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As mercadorias e a propriedade relacionada são transferidas de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Por exemplo, uma transferência de armazém em que as mercadorias são transferidas de um armazém para outro. Ambos os armazéns são definidos como entidades. Nesse cenário, a entidade de expedição incorre em custos em nome da entidade recebedora, ou fatura a entidade recebedora.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
NotaTambém usado como subcenário Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação, caso em que as origens de preço com suporte são:
- Custo majorado
- Preço comercial
- Preço zero
- Frete
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Os custos de frete são faturados por um departamento logístico para um armazém, departamento de vendas ou outro departamento.
Se uma ordem de frete for criada para uma ordem, como uma ordem de venda, ordem de transferência ou ordem de compra, o departamento logístico pagará os custos do frete. Se especificado para ser compensado pelos custos de frete, o departamento logístico envia uma fatura interna ao departamento de vendas, ao armazém ou ao departamento de compras em cujo nome os custos de frete são incorridos. O departamento logístico e outros departamentos são definidos como entidades.
Nesse cenário, um departamento logístico é a entidade de vendas e um armazém, departamento de vendas ou outro departamento de compra é a entidade compradora na ordem de comércio entre companhias.
Consulte Cenários de comércio entre companhias Frete – processo e configuração e Faturamento de frete interno e externo.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
- Reparo em oficina de subcontratação
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As operações ou as atividades são realizadas por uma entidade financeira em nome de outra entidade financeira, e os custos são incorridos, por exemplo, material e mão de obra, para essas operações ou atividades.
Exemplo
Uma ordem de trabalho para reparar um item, vinculada a uma ordem de venda de manutenção de outra entidade financeira.
Origens de preço com suporte:
- Tempo e Material
- Preço comercial
- Despesas
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O cenário de comércio entre companhias Despesas é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que fez a despesa cobra internamente do departamento em cujo nome as despesas foram feitas.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
- Preço zero
- Mão de obra
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O cenário de comércio entre companhias Mão de obra é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que reserva as horas cobra internamente do departamento em cujo nome as horas foram reservadas.
Este cenário também é usado como um subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço comercial
- Outros
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Subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.
Origens de preço com suporte
- Custo majorado
- Preço zero
- PN cliente
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Os campos De e Até definem um intervalo de: o parceiro de negócios cliente
- PN faturado
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Os campos De e Até definem um intervalo de: o parceiro de negócios faturado
- Parceiro de negócios fornecedor
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: o parceiro de negócios fornecedor.
- Parceiro de negócios faturador
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: o parceiro de negócios faturador
- De Companhia financeira
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Os campos De e Até definem um intervalo de: a opção de companhia financeira.
- Até Companhia financeira
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: a opção até companhia financeira.
- Tipo de fatura
-
- Tipo de fatura
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O tipo de fatura a ser processada.
Valores permitidos
- Fatura padrão
- Fatura proforma
- Fatura alfandegária
- Fatura de consignação
- Não aplicável
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Erros
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Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório incluirá erros que ocorrem durante o processamento das faturas pro forma.