Conciliar a fatura com a ordem de compra
O processo de conciliação deve ser realizado manualmente.
- Na sessão Transações (tfgld1101m000), clique em na guia Tipos de transação.
-
Selecione API no campo Tipo de transação.
- Clique no botão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida. do tipo de transação API. A sessão
-
Na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra subcontratada no campo Ordem e pressione a tecla Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
- Atualize o valor no campo Valor da seção Valores, incluindo os impostos localizados.
- Clique em .
- Especifique os lançamentos fiscais relacionados que afetam o valor total do documento financeiro na guia Custos adicionais e os lançamentos contábeis necessários.
- No menu Específico, clique em Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida. . A sessão
-
Na sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000), selecione a linha de ordem de compra subcontratada.
- Clique em .
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
-
Na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), verifique se o campo Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
- Clique em para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
- Na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione seu parceiro de negócios faturador.
-
Clique em Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
na seção Documentos. A sessão
- Verifique os detalhes do seu documento de fatura aprovado.