Conciliação
O processo de conciliação deve ser realizado manualmente, vinculando a fatura à ordem de compra original.
Para realizar o processo de conciliação de fatura:
- Clique em Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000). na guia
- Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
- Clique em Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida. relacionados ao tipo de transação API. A sessão
- Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, incluindo o valor do imposto aplicável.
- Selecione Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida. . A sessão
- Selecione a linha de ordem da ordem de compra e clique em . O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
- Especifique o valor de impostos na guia Custos adicionais para conciliar o saldo restante não alocado.
- Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
- Selecione a linha do tipo de transação da API na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
- Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.