Recebimento de uma nota de fatura
Para receber uma nota de fatura para a ordem de compra:
- Clique em Executar para a atividade Aguardando recebimentos – Depósito na sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000). A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
- Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
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Selecione a linha de ordem na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira.
Nota
Essa opção gera uma linha do documento de recebimento fiscal na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
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Selecione a linha de fatura de recebimento na guia Recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
Nota
Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Fatura de operação triangular para a linha da fatura de recebimento na guia Recebimento.
- Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.
- Verifique se a linha da fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
- Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
- Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
- Verifique os dados no campo Código do tipo de nota fiscal e se o Tipo de nota fiscal de entrada é Fatura de operação triangular na seção Documento.
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Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem de compra.
Nota
A aprovação da fatura libera o estoque físico e gera os lançamentos relacionados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usados para fins de reconciliação.
- Verifique se os dados relacionados à recuperação do imposto foram atualizados na guia Detalhes da variação do imposto na sessão Variações de imposto da ordem de recebimento (lpbra1143m000), porque a fatura inclui o valor do imposto ICMS recuperado que afeta o custo do produto.
- Verifique se duas transações foram atualizadas na guia Conta contábil, com a conta contábil de uma transação atualizada pelo esquema de mapeamento e a conta contábil da outra transação atualizada com a opção Ações > Atualizar conta contábil.
- Verifique se os dados foram atualizados automaticamente na guia Detalhes de lançamento e se o documento financeiro gerado foi atualizado no campo Documento.
- Selecione Ações > Lançar variações de imposto para lançar as transações relacionadas aos detalhes de variação do imposto.
- Verifique se as variações de estoque do item foram atualizadas e processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).
- Verifique o custo de unidade de média móvel (MAUC) do item no depósito NPT está atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
- Verifique se os dados de terceiros da ordem de recebimento foram atualizados na sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).