Emissão da fatura de remessa simbólica
A aprovação do recebimento da nota de fatura gera uma linha de documento na sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000) para emitir a fatura de remessa simbólica.
Para emitir a fatura de remessa simbólica:
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Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de compra no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
Nota
A linha faturável do item é exibida com o Tipo de origem de Devolução de mercadorias (simbólica) e com Status da linha de fatura Em espera.
- Selecione a linha faturável do item na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
- Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para o fiscal para gerar a fatura. O Status da linha de faturamento será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Verifique se a fatura foi gerada e se o número de referência fiscal relacionada está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de fatura fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa simbólica - operação triangular e se a caixa de seleção Referência relacionada está marcada na seção Dados do documento.
- Verifique se o número da nota fiscal da nota de fatura foi atualizado no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
- Verifique se os dados de terceiros da ordem de recebimento foram atualizados no campo Quantidade de remessa simbólica da sessão Quantidades de ordem de recebimento (btfdc0150m500).
- Verifique se o documento da fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado. O Status da fatura é atualizado para Impresso.
- Verifique se o documento da fatura está selecionado na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em Processar. O relatório de Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado e a fatura será integrada.