Emitir a fatura de remessa triangular
As atividades da ordem de venda (com parcelas) devem ser executadas para emitir a fatura de remessa triangular.
Para emitir a fatura de remessa triangular:
- Acesse a sessão Ordem de venda (tdsls4100m900), selecione a linha de ordem na guia e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
- Verifique se o número de remessa está atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para Armazenamento.
- Verifique se a ordem de venda é liberada automaticamente para Faturamento.
- Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
- Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
- Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
- Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar ao sistema externo. O Status da fatura é atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento e a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
- Verifique se a referência fiscal gerada da ordem de venda foi atualizada no campo Referência fiscal e se a Origem da transação é Saída e o Tipo de nota fiscal é Remessa de operação triangular na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa de operação triangular e se a caixa de seleção Referência relacionada está marcada na seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
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Verifique se o número de referência da ordem de venda triangular é exibido no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
Nota
Verifique se o parceiro de negócios dessa nota fiscal na seção Relação - Até da guia Relações é igual ao selecionado na seção PN receptor da ordem de venda. A programação de pagamento não é gerada para esse tipo de fatura e o padrão fiscal adequado é configurado no Mecanismo de imposto.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar. É impresso o Relatório de notas fiscais transferidas.
- Clique em OK quando for exibida a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura é atualizado para Impresso
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe Devolução para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) é exibida.
- Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
- Clique em OK quando for exibida a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
- Verifique se o status da fatura é Lançado.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas > Dados da fatura na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
- Selecione a fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em contas a receber (ACR) e as entradas relacionadas.
- Revise as transações não finalizadas geradas para o documento de ACR da ordem de venda na sessão Linhas de transação não finalizada (tfgld1508m000).
- Revise as transações de integração geradas para a ordem de venda na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.