Conciliação de ordem de compra
A fatura deve ser conciliada com a ordem de compra manualmente.
- Clique em Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000). na guia
- Selecione API no campo Tipo de transação.
- Clique no botão API. Sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). do tipo de transação
- Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
- Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios da seção Geral, o valor da fatura no campo Valor da seção Valores.
- Clique em Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida. . A sessão
- Selecione a ordem de compra criada para o preço de compra complementar no campo Ordem.
- Pressione . O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
- Clique em .
- Selecione Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida. . A sessão
- Selecione para visualizar todos os documentos incluindo as ordens totalmente conciliadas.
- Marque a caixa de seleção (Alterar) Conciliação da linha de ordem de compra original, atualize a linha da ordem com o preço adicional.
- Clique em .
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído é 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
- Especifique os lançamentos relacionados a impostos na guia Custos adicionais.
- Clique no botão Status da fatura será atualizado para Aprovado. para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O
- Revise as faturas geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
- Verifique se o LN gerou uma linha de transação adicional na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000) relacionada à diferença de preço após a aprovação da fatura de preço complementar.
- Verifique se a transação de complemento de preço relacionada foi gerada na sessão Variações de estoque (whina1516m000).