Conciliação da ordem de compra
-
Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
-
Selecione API no campo Tipo de transação.
-
Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
-
Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
-
Selecione a ordem de compra de importação no campo Ordem.
-
Pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
-
Revise ou especifique o valor no campo Valor da seção Valores.
-
Clique em Salvar.
-
Selecione . A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
-
Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas.
-
Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado, e se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
-
Clique em Aprovar para processar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
-
Verifique se a conciliação de fatura foi concluída e o MAUC [BRL] (por depósito) foi atualizado na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
-
Verifique se as variações relacionadas às correções de impostos da ordem foram atualizadas na sessão Variações de estoque (whina1516m000).