Recebimento de fatura de faturamento simples
Para receber uma fatura de faturamento simples para a compra com entrega futura, primeiro crie uma ordem de compra com depósito de terceiros. Para criar uma ordem de compra com um depósito de terceiros, execute estas etapas:
- Na sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200), clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
- Selecione seu parceiro de negócios (fornecedor) no campo Parceiro de negócios.
- Pressione Tab. O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado.
- Selecione o tipo de ordem de compra CFR (entrega futura de compra) no campo Tipo de ordem.
- Selecione o item no campo Item (com a caixa de seleção Fatura por pagamentos parcelados desmarcada) na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada. O preço padrão do item será atualizado no campo Preço.
- Selecione o depósito de terceiros (NPT) no campo Depósito.
- Clique em Aprovar para processar a ordem de compra e executar o processo de recebimento físico.
- Selecione a linha da ordem de compra na guia Linhas de ordem.
- Clique em ReferênciasStatus. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
- Revise as atividades da linha da ordem de compra e verifique se a ordem de compra foi automaticamente liberada para Armazenamento.
- Clique em Executar. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
- Clique em Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
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Clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar o documento ao mecanismo de imposto.
Nota.
Este processo emite o recebimento da fatura de remessa simples e é atualizado na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) com a opção Remessa simples do recebimento antecipado selecionada no campo Tipo de nota fiscal de recebimento
- Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
- Clique em Ações > Confirmar linha.
- Clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
- Revise ou especifique os dados necessários e clique em Vincular. A nota fiscal será gerada com o número de Referência fiscal gerado.
- Clique no botão Ir para detalhes para o recebimento fiscal com o número de Referência fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
- Revise os dados nos campos Código do tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento.
- Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
- Revise os dados na seção de cabeçalho e os detalhes do imposto da linha de recebimento fiscal na guia Linhas - Impostos.
- Revise os dados da parcela na guia Parcelas de recebimento da sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900)
- Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000).
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Clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la à ordem.
Nota
A aprovação da fatura liberou o estoque físico e gerará as faturas relacionadas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
- Revise as faturas relacionadas aos compromissos para ativos de pagamento parcelado planejado, e as obrigações serão geradas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.
- Verifique se o número do documento financeiro gerado foi atualizado no campo Número do documento da sessão Recebimentos fiscais (lpbra1145m000). Isso indica que o processo de recebimento será realizado na embalagem local e também será realizada a conciliação de fatura.
- Verifique se o MAUC [BRL] (por depósito) do item foi calculado no depósito de terceiros (NPT).